Dobry den prajem,
potrebovala by som sa poradit ohladom danoveho dokladu k prijatej zalohe. Nejedna sa mi o zauctovanie v tom mam uz nastastie jasno, skor ma trapi vztah k DPH. Pri nahadzovani dan. dokladu k zalohe do systemu, musim zvolit cislo riadku danoveho zakladu a cislo riadku DPH a vtom je prave moja tazka dilema, ci nechat zaklad prazdny a doplnit c. 14 v riadku DPH, aby sa mi preniesla len DPH, to by sa dalo, ale neviem, ci je to tak spravne. Kontrolujem si prave DPH-cku a na podklade k DPH mam samozrejme nulovy zaklad. Preto moja otazka znie, ci treba dat aj zaklad DPH, alebo ho nechat nulovy, ale, co v tom pripade, ked mi pride uz vyuctovacia faktura, tam si DPH vynulujem protizapisom, ale neviem, ci tam potom v zaklade DPH uvadzam aj cislo danoveho zakladu, ak ano, zas mi zaklad dane nebude sediet s DPH, nakolko sa mi vynuluje. DPH evidujem na dvoch analytikach pre rozlisenie, ze sa jedna o DPH k prijatej zalohe. Teraz len dufam, ze som to napisala dost jasne.
Dakujem vsetkym za ochotu a zelam pekny den...