Dodavatel z Ciech (platca DPH) vystavil srocke, platitelovi DPH dobropis.
Pri klasickej fakture sa uskutocni samozdanenie DPH (uvedie sa na riadku 04) danoveho priznania a zaroven sa DPH aj odpocita a uvedie na riadku 16. Je spravne, ked DPH z dobropisovanej sumy uvediem na riadku 04 s minusom a potom si pripocitam DPH na riadku 23resp.24? Pripadne poradte ako spravne postupovat. Dakujem