Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ahoj, prosím o radu ako postupovať ak sa spoločnosť rozhodla používať kurz platný podľa colných predpisov, vystavila faktúry do zahraničia kde používala kurz na prepočet - deň vzniku daňovej povinnosti, len to spoločnosť nenahlásila daňovému úradu pred jeho prvým použitím to značí na začiatku roka. Čo teraz? Je možné to dohlásiť dodatočne D.Ú. alebo sa musia fa opraviť???
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
no ja by som dodatočne podal oznámenie a dúfal že sú milí a nežní na DÚ lebo par. 31 ods 7 písmena b) hovorí že správca dane môže uložiť pokutu pri nesplnení si týchto povinností. Ak uloží najmenej je 2000 Sk...ale treba byť milí na nich a oni by to nemuseli pokutovať
Dobrý deň, mám klienta s.r.o., ktorý vystal zahraničnú OF za sprostredkovanie obchodu v HUF/maďarská mena/ a uviedol maďarské IČ DPH a aj 20% DPH. Firma sa zaregistrovala za platcu DPH aj v maďarsku. Čiže on bude musieť odvieť DPH v maďarsku, ale ja neviem ako mám zaučtovať túto faktúru, do ktorého riadku DPH tlačiva mi to bude vchádzať? Prosím poraďte, je to súrne.
Ďakujem.