Zavrieť

Porady

zahraničné faktúry



Ahoj,
prosím o radu ako postupovať ak sa spoločnosť rozhodla používať kurz platný podľa colných predpisov, vystavila faktúry do zahraničia kde používala kurz na prepočet - deň vzniku daňovej povinnosti, len to spoločnosť nenahlásila daňovému úradu pred jeho prvým použitím to značí na začiatku roka. Čo teraz? Je možné to dohlásiť dodatočne D.Ú. alebo sa musia fa opraviť???
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    VATspecialist je offline (nepripojený) VATspecialist

    VATspecialist
    Sú 2 možnosti:
    1. oznámiť teraz - hrozí nanajvýš pokuta od DÚ za nesplnenie povinnosti (podľa mojich skúseností max. 5 tis. Sk)
    2. opraviť fa
    človiečik Vladimír Ozimý
    no ja by som dodatočne podal oznámenie a dúfal že sú milí a nežní na DÚ lebo par. 31 ods 7 písmena b) hovorí že správca dane môže uložiť pokutu pri nesplnení si týchto povinností. Ak uloží najmenej je 2000 Sk...ale treba byť milí na nich a oni by to nemuseli pokutovať

    veronkaa je offline (nepripojený) veronkaa

    veronkaa
    najlepsia moznost bude dodatocne to oznamit D.U. opravovat cca 300 fa by bolo uff, ...to oznamenie ma nejaku predpisanu formu?

    Beatrice je offline (nepripojený) Beatrice

    Beatrice
    Dobrý deň, mám klienta s.r.o., ktorý vystal zahraničnú OF za sprostredkovanie obchodu v HUF/maďarská mena/ a uviedol maďarské IČ DPH a aj 20% DPH. Firma sa zaregistrovala za platcu DPH aj v maďarsku. Čiže on bude musieť odvieť DPH v maďarsku, ale ja neviem ako mám zaučtovať túto faktúru, do ktorého riadku DPH tlačiva mi to bude vchádzať? Prosím poraďte, je to súrne.
    Ďakujem.

    zahraničné faktúry

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.