Zavrieť

Porady

V ktorom mesiaci do DPH?

Dobrý deň,

potrebujem poradiť ohľadne faktúry zo zahraničia.
Faktúra došla 07.11.2007
Dátum vystavenia 01.11.2007
Dátum zdan.plnenia 30.10.2007

fa bola za ND na stroj a bola z ČR

Do účtovníctva mi to pôjde kurzom 30.10.07 a do DPH 01.11.07

Samozdanenia zaúčtujem v novembri??? a účtovanie nákladov bude v októbri? Alebo to celé pôjde do novembra (aj samozdanenie aj účtovanie nákladov) ????

Ďakujem
Naposledy upravil Katarina5555 : 09.11.07 at 09:07
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    neviem to posúdiť či došlo k dodaniu 30.10.ale píšete tak takže na účely dph použijete kurz 15.11. a aj to zaradíte v novembri

    opravujem svoju chybu som si vymenil dátumy myslel som že dodanie nastalo 1.11 - ospravedlňujem sa
    Naposledy upravil Vladimír Ozimý : 09.11.07 at 08:42

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    Do účtovníctva, teda do nákladov zaúčtuješ v októbri a do DPH pôjde v novembri.

    ALBO je offline (nepripojený) ALBO

    ALBO
    Katarina5555 Pozri príspevok
    Dobrý deň,

    potrebujem poradiť ohľadne faktúry zo zahraničia.
    Faktúra došla 07.11.2007
    Dátum vystavenia 01.11.2007
    Dátum zdan.plnenia 30.10.2007

    Do účtovníctva mi to pôjde kurzom 30.10.07 a do DPH 01.11.07

    Samozdanenia zaúčtujem v novembri??? a účtovanie nákladov bude v októbri? Alebo to celé pôjde do novembra (aj samozdanenie aj účtovanie nákladov) ????

    Ďakujem
    ja si myslím, že odpove´d môžete dostať len ak napíšete za čo tá fa vlastne je.

    alex1 je offline (nepripojený) alex1

    alex1
    Dobrý deň, chcem si len overiť muju úvahu
    Tovar z ČR od platcu DPH do SR.

    Faktura vystavená 16.11,prišla 20.11.,
    tovar zaslaný z ČR poštou 19.11., prevzatie tovaru 21.11.

    Dobre robím, ak dávam daňovú povinnosť aj odpočet dňa 16.11. ?
    Ďakujem

    seda je offline (nepripojený) seda

    seda
    Dobrý deň, taktiež sa pripájam k tejto téme. Sme platcami DPH, prišla DF a dodávka za tovar+expedíciu z ČR od platcu DPH 3.12.07. FA bola vystavená 29.11.07. Do účtovníctva som to dala kurzom 29.11.07 a samozdanenie do 12/07 kurzom 3.12.07. Myslíte, že to mám dobre?

    Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

    Som kto som Jozef I
    seda Pozri príspevok
    Dobrý deň, taktiež sa pripájam k tejto téme. Sme platcami DPH, prišla DF a dodávka za tovar+expedíciu z ČR od platcu DPH 3.12.07. FA bola vystavená 29.11.07. Do účtovníctva som to dala kurzom 29.11.07 a samozdanenie do 12/07 kurzom 3.12.07. Myslíte, že to mám dobre?
    Podľa zákona o DPH par. 20 ods 1 písm a) je daňová povinnosť 15. nasledujúci mesiac po dodaní tovaru. Vo vašom prípade je 15.01.08 (dodanie 3.12.07). Ale písm. b) hovorí : "Dňom vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a"
    Vaša fa. bola vyhotovená pred 15.01.08 a to 29.11.07 - čiže daňová povinnosť je 29.11.07

    Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

    Som kto som Jozef I
    alex1 Pozri príspevok
    Dobrý deň, chcem si len overiť muju úvahu
    Tovar z ČR od platcu DPH do SR.

    Faktura vystavená 16.11,prišla 20.11.,
    tovar zaslaný z ČR poštou 19.11., prevzatie tovaru 21.11.

    Dobre robím, ak dávam daňovú povinnosť aj odpočet dňa 16.11. ?
    Ďakujem
    Správne.

    seda je offline (nepripojený) seda

    seda
    Jozef I Pozri príspevok
    Podľa zákona o DPH par. 20 ods 1 písm a) je daňová povinnosť 15. nasledujúci mesiac po dodaní tovaru. Vo vašom prípade je 15.01.08 (dodanie 3.12.07). Ale písm. b) hovorí : "Dňom vyhotovenia faktúry, ak bola vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a"
    Vaša fa. bola vyhotovená pred 15.01.08 a to 29.11.07 - čiže daňová povinnosť je 29.11.07
    Veľmi pekne ďakujem, idem to opraviť.
    učtovníčka
    Mám klienta ktorý sa stal 15.11.2007 povinným plátcom DPH.
    Faktúra za mobil je za obdobie 22.10.07-21.11.07. Dátum dodania služby 21.11.2007, vyhotov.faktúry 22.11.07 a splatnosť 11.12.2007.
    Mám mu to už dať do DPH podľa dátumu dodania, alebo nedať keďže je to obdobie aj pred plátcom DPH, alebo podľa splatnosti nakoľko je to opakované plnenie ???? Ďakujem

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    učtovníčka Pozri príspevok
    Mám klienta ktorý sa stal 15.11.2007 povinným plátcom DPH.
    Faktúra za mobil je za obdobie 22.10.07-21.11.07. Dátum dodania služby 21.11.2007, vyhotov.faktúry 22.11.07 a splatnosť 11.12.2007.
    Mám mu to už dať do DPH podľa dátumu dodania, alebo nedať keďže je to obdobie aj pred plátcom DPH, alebo podľa splatnosti nakoľko je to opakované plnenie ???? Ďakujem
    Platitelia DPH sa riadime dátumom dodania. Ak je dátum dodania 21.11. odpočítam si DPH za mesiac 11/2007.
    V zákone dôležité par.49 a 51

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.