Zavrieť

Porady

faktúra do Čiech

Platitel DPH na Slovensku vykonal prace pre ceskeho odberatela , platitela DPH v Cechach. prace boli vykonane na Slovensku a islo o montaz drevenych konstrukcii pomocou zeriava na jednej stavbe. moze slovenska firma pri vystaveni faktury pouzit ustanovenie §15 ods. 2 zakona o DPH a fakturu vystavi s DPH, nakolko prace boli preveden na Slovensku?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    TatianaM je offline (nepripojený) TatianaM

    TatianaM
    Samozrejme, miestom dodania služby je miesto kde sa nachádza nehnuteľnosť t.j. SR a teda sa riadiš slovenským zákonom o DPH a vystavíš Fa s DPH.

    anaka je offline (nepripojený) anaka

    anaka
    Vystavujem faktúru do Čiech za dodanie tovaru. Naša firma je platiteľ DPH aj firma v Čechách je identifikovaná pre daň. Je to oslobodené dodanie tovaru podľa § 43.
    tovar vyskladnený 24.11.07
    tovar prijatý v Čechách 25.11.07
    splatnosť 6.12.07
    Potrebovala by som poradiť ako správne zadať dátumy na faktúru.
    a) dátum vystavenia:27.11.07
    daňová povinnosť:25.11.07 ?
    splatnosť: 6.12.07
    alebo
    b) dátum vystavenia:27.11.07
    daňová povinnosť:27.11.07 (podľa §19 ods.8)?
    splatnosť:6.12.07
    Keď som zisťovala dozadu našla som aj protichodné stanoviská. Možno tomu len dobre nerozumiem.

    cloe je offline (nepripojený) cloe

    Som najskôr človek až potom účtovník! ...viac cloe
    anaka Pozri príspevok
    Vystavujem faktúru do Čiech za dodanie tovaru. Naša firma je platiteľ DPH aj firma v Čechách je identifikovaná pre daň. Je to oslobodené dodanie tovaru podľa § 43.
    tovar vyskladnený 24.11.07
    tovar prijatý v Čechách 25.11.07
    splatnosť 6.12.07
    Potrebovala by som poradiť ako správne zadať dátumy na faktúru.
    a) dátum vystavenia:27.11.07
    daňová povinnosť:25.11.07 ?
    splatnosť: 6.12.07
    alebo
    b) dátum vystavenia:27.11.07
    daňová povinnosť:27.11.07 (podľa §19 ods.8)? 24.11.07
    splatnosť:6.12.07
    Keď som zisťovala dozadu našla som aj protichodné stanoviská. Možno tomu len dobre nerozumiem.
    odpoveď v texte

    anaka je offline (nepripojený) anaka

    anaka
    Veľmi pekne ďakujem za odpoveď cloe. Môžete mi to prosím aj vysvetliť prečo je ten dátum 24.11.07. Nejako som z toho popletená.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.