Asi som tento príspevok 15.11.07 zadala nejako zle, keď mi nikto neodpovedal(sorry, som tu začiatočník), takže znova:
Prosím o radu
Tento rok začala naša firma stavať dodádateľským spôsobom bytovku. Dodáv.fa účtujem 042,343/321. Čiastkové platby za byty od budúcich vlastníkov na základe vystavených odberateľských fa 311/324,343.
Bytovka by mala byť dokončená a skolaudovaná v r. 2008. Urobím dobre, ak to všetko presuniem na nákladové a výnosové účty až po kolaudácii v roku 2008 a v roku 2007 to nechám na 042 a 324?
Vďakááá za radu.