Zavrieť

Porady

účtovný prípad na prelome období

Potrebujem poradiť s nasledujúcim prípadom:
Mám zahraničnú došlú faktúru, vystavenú v decembri 2007, vzhľadom na dĺžku prepravy je tovar preclený a prijatý až 2.1.2008. Teda aj clo bude zaplatené v januári 2008. Vzhľadom na hospodársky výsledok roku 2007 by bolo "žiadúce" zaúčtovať predmetnú faktúru do decembra 2007. Podľa mňa však fakturácia vecne a časovo súvisí až s januárom 2008 a teda by som ju napriek dátumu vystavenia so starým rokom nespájala. Ak ju zúčtujem až do januára, bude to správne? Alebo si ňou ešte môžeme skorigovať hospodársky výsledok za rok 2007?

Zdravím všetkých a prajem úspešný štart do roku 2008.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    no hovoríme o podvojnom účtovníctve...neovplyvní to HV roku 2007 ale účtovať o nej musíte keďže máte faktúru napriek tomu že ste tovar preclili až v januári a budete o nej účtovať ako o materiály na ceste 119/321 poprípade o tovare na ceste 139/321

    Amina je offline (nepripojený) Amina

    Amina
    Aha, zabudla som uviesť, že faktúra prišla spolu s tovarom až 2.1.2008, ale asi to na situácii nič nemení.

    m.hladka je offline (nepripojený) m.hladka

    som m.hladka
    Dôležitý je dátum vystavenia na faktúre. Predpokaldám, že je z roku 2007, teda platí príspevok č.2.

    Julia9 je offline (nepripojený) Julia9

    Julia9
    Ahojte,
    mam podobny problem v roku 2008:
    Mam doslu fakturu z Ciny, ktora je vystavena v 11/2008, zaplatena preddavkovo este v 09/2008. Tovar vsak dosiel az v 01/2009, kedy sa aj preclil.
    Ako to zauctovat? FA 139/321? Ale co s preddavkom a kurzovym rozdielom k fakture? Nemozem predsa kurzovy rozdiel dat do roku 2008?

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    Julia9 Pozri príspevok
    Ahojte,
    mam podobny problem v roku 2008:
    Mam doslu fakturu z Ciny, ktora je vystavena v 11/2008, zaplatena preddavkovo este v 09/2008. Tovar vsak dosiel az v 01/2009, kedy sa aj preclil.
    Ako to zauctovat? FA 139/321? Ale co s preddavkom a kurzovym rozdielom k fakture? Nemozem predsa kurzovy rozdiel dat do roku 2008?

    preddavok bol uhradeny v takej vyske ako vystavena faktura v 11/08?

    preddavok 314/221
    FD 139/321
    na FD hned odpocet preddavku uhradeneho v09/08 321/314
    tym vynulujes 314 a na 321 ti ostane KR, ktory cez ID das ako 563/321 alebo 321/663

    Julia9 je offline (nepripojený) Julia9

    Julia9
    marina8 Pozri príspevok
    preddavok bol uhradeny v takej vyske ako vystavena faktura v 11/08?

    preddavok 314/221
    FD 139/321
    na FD hned odpocet preddavku uhradeneho v09/08 321/314
    tym vynulujes 314 a na 321 ti ostane KR, ktory cez ID das ako 563/321 alebo 321/663
    Je to faktura v USD. Kurzovy rozdiel mi vznikne pri preuctovani preddavku, nie pri fakture. Avsak neviem, ci je v poriadku, ak naklady za tovar budem uctovat az v roku 2009, ale kurzovy rozdiel dam do nakladov uz v roku 2008?

    marina8 je offline (nepripojený) marina8

    marina8
    Julia9 Pozri príspevok
    Je to faktura v USD. Kurzovy rozdiel mi vznikne pri preuctovani preddavku, nie pri fakture. Avsak neviem, ci je v poriadku, ak naklady za tovar budem uctovat az v roku 2009, ale kurzovy rozdiel dam do nakladov uz v roku 2008?

    nerozumiem, preddavok preuctovavas priamo na FD pri uctovani FD ako som uviedla predtym pripadne cez ID, ale to je zbytocne a je v sume v akej si ho zaplatila v 09/08 z BU
    a ked preddavok na SKK zaplateny z BU je vo vyske 2330 SKK a FD uctujes kurzom NBS v 11/08 a prepocet na SKK je 2210, tak preddavok zuctujes na FD alebo cez ID v o vyske 2330 tak ti zostane na 321 rozdiel 120SKK, ktory zauctujes ako KR k FD cez ID
    skus si v cenigovej na strane 286 pozriet, ktore ucty tvoria vynimku:
    353,314, ucty skupiny 05, potom 324, 475
    ak sa mylim tak ma prosim oprav

    Julia9 je offline (nepripojený) Julia9

    Julia9
    Dobre rano.
    Ano, mas pravdu, uctovanie si opravim. Ale stale si nie som ista, ci ten kurzovy rozdiel, co je u mna strata cca 100tis. mozem uctovat do danovych nakladov uz v roku 2008...
    Naposledy upravil Julia9 : 30.01.09 at 07:45

    účtovný prípad na prelome období

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.