Zavrieť

Porady

dobropis na dodanie tovaru §43

Firma platca DPH uskutočňuje dodanie tovaru podľa §43, fakturuje tovar a palety, na ktorých sa tovar nachádza, tieto palety odberateľ môže vrátiť a firma mu vystaví dobropis. V daňovom prizaní DPH sa základ dane tohto dodania uvádza na riadku 14. Chcem sa spýtať vystavený dobropis sa odráta od základu dane v tomto riadku? Čo ak za jedno zdaňovacie obdobie mám viac vystavených dobropisov ako dodaných tovarov? Na riadku 14 sa uvádza suma mínusom? A v súhrnom výkaze uvediem akú sumu? Ďakujem.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času
    človiečik Vladimír Ozimý
    do súhrnného výkazu sa to uvádza za kvartál, kedy sa dobropis vystavil. Logicky keď si zoberieme že riadok 14 vstupuje do súhrnného výkazu tak ak budem mať väčšiu hodnotu dobropisov ako dodaní bude hodnota na tomto riadku záporná.

    Jana Acsová je offline (nepripojený) Jana Acsová

    daňový poradca, audítor Jana Acsová
    Jajina Pozri príspevok
    Prosím Vás o radu.
    Sme dopravná firma. Doviezli sme sme pre SK odberateľa tovar z DE do SR na paletách firmy z DE a na základe prepravnej zmluvy sme boli povinný prázdne palety vrátiť späť nemeckej firme do 30 dní.
    Ale nemecká firma nám už po 2 týžňoch zaslala faktúru za palety v 02/2010.
    Medzičasom sme palety vrátili späť do DE a následne v 03/2010 nám nemecká firma zaslala vystavený dobropis na pôvodnu faktúru za palety.

    Je potrebné tieto faktúry zahrnúť do výkazu DPH a samozdaniť ?
    Sme mesačný platca DPH.
    A čo myslíte. Ako postupuje nemecký subjekt. Uvedie Vás do súhrnného výkazu? Jednalo sa o chybu, alebo dve reálne daňové transakcie? Zvážte a postupujte podľa toho. Premietnutie v záznamoch, daňovom priznaní a súhrnnom výkaze je podľa môjho názoru vhodnejším riešením. Najmä ak rovnako postupuje nemecký subjekt.

    Jajina je offline (nepripojený) Jajina

    Jajina
    Prosím Vás o radu.
    Sme dopravná firma. Doviezli sme sme pre SK odberateľa tovar z DE do SR na paletách firmy z DE a na základe prepravnej zmluvy sme boli povinný prázdne palety vrátiť späť nemeckej firme do 30 dní.
    Ale nemecká firma nám už po 2 týžňoch zaslala faktúru za palety v 02/2010.
    Medzičasom sme palety vrátili späť do DE a následne v 03/2010 nám nemecká firma zaslala vystavený dobropis na pôvodnu faktúru za palety.

    Je potrebné tieto faktúry zahrnúť do výkazu DPH a samozdaniť ?
    Sme mesačný platca DPH.
    Naposledy upravil Jajina : 29.03.10 at 18:59

    dobropis na dodanie tovaru §43

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.