Prosím poradiť.
Spoločnosť s.r.o., plátca DPH, predmet podnikania kúpa a predaj ojazdených osobných motorových vozidiel kúpila v Belgicku dva ojazdené osob.motor.vozidlá za účelom ďalšieho predaja v tuzemsku. Pri tejto kúpe vznikli 2 prípady:
1) Faktúra č. 1: na prvé vozidlo je vystavená predávajúcim v Belgicku faktúra s cenou s DPH.(táto nie je rozpísaná na Fa,ale preložený text :LA MARGE=s DPH).
v tomto prípade nemám žiadnu povinnosť z pohľadu DPH ani na vstupe ani na výstupe?
2)Faktúra č. 2: na druhé vozidlo je vystavená predávajúcim v Belgicku faktúra bez DPH. (ide o toho istého dodávateľa). Správne to chápem, dodávateľ si uplatnil oslobodenie, ide o intrakomunitárne dodanie, takže musím zdaniť. Základom dane pri predaji bude kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou cenou znížený o daň podľa §66 ods. 9 zák. o DPH. Na faktúre DPH neuvediem, vediem osobitný záznam pre účely DPH?
Je to takto správne? Prosím poradiť, ďakujem.