dobrý deň, účtovaniu ck asi nech sa ako snažím,tak niekdy nepochopím, ale skúsim sa opäť pýtať...sme ck, zabezpecujeme najma zajazdy na kluc(podľa požiadaviek klientov),bud pre individualov,alebo ca a ck, firmy...stane sa, že hľadáme ubytovanie pre ca, reps. firmy (predpokladajme, že sú platci dph), čiže postupujem bežným režimom zdanenia - my máme právo si odpočítať dph, resp.požiadať o vrátenie a zároveň povinnosť odviesť dph..a teraz ja neviem, že podľa čoho mám vedieť či sa na zahraničnom du musím zaregistrovať? treba tam spĺnať nejaký obrat, a ako budem vedieť termíny podania priznania? ja uz som raz ohladne tohto problemu volala aj metodicke do tn a oni mi vtedy iba spominala, ide o plnenie, ktore nie je predmetom dane, ale vtedy mi nic nepovedala o registracii..a teraz dalsia otazka, ked ja ako ck kupujem od inej ck jej produkt, tak by oni mali pristupovat, ze mi poskytujú sluzby na firmene ucely (pretože konečným spotrebiteľom nebudem ja, ale môj klient, tak som tomu pochopila ja) a pouzit bezny rezim zdanenia....ale preco to ine ck tak nerobia? napriklad objednala som zajazd od inej cestovky, ktora rozpisala mi, kolko si mame fakturovat proviziu...ja som si myslela, ze aj oni k nam ako k platcom budu postupovat, beznym rezimom, ale oni a podotykam, ze to su zname cestovky, ale oni nevystavujú fakturu klasickým rezimom...alebo v tomto pripade, ked je uzatvorena komisionarska zmluva, tak sa ma postupovat osobitou upravou??? viete mi pls objasnit toto???