Dobry den,
sme platcami DPH, na vstupe sme nakupovali materiál s DPH ale na výstupe sme nevystavili žiadnu vyšlu faktúru - pohľadávku. Podľa mňa by som mala podať nulové danové priznanie DPH vzhľadom k tomu, že nemám nárok na nadmerný odpočet z dôvodu 0,- Sk na vstupe.
Ak je to pravda, čo potom s DPH ktoru si nesmiem nárokovať, mám ju preúčtovať ako pripočitateľnu položku aby som potom mala učet 343 nulový tak ako je daňové priznanie?
Dufam, že som to zrozumiteľne napísala ak nie , dovysvetlujem ešte.
Dik :-)