hana63 Slovenská firma identifikovaná pre dph v tuzemsku sa zúčastní na výstave v Turecku. Od českej firmy identifikovanej pre dph v CZ obdržala faktúru za letenky, ubytovanie, prenájom plochy .... bez dph. Prosím o radu ako je to s DPH z pohľadu slovenskej firmy.
Ide o službu medzi SR a ČR, ktorá by sa mala samozdaniť, i keď miestom diania je Turecko. ČR sa správa, akoby službu dodalo ono .... ČR dostane faktúru z Turecka, čo je tretí štát, a to v daňovom priznaní neuvádza, ale fakturuje to ďalej do SR, čo je už následne vzťah medzi dvoma štátmi EU - a SR by to malo v DP uviesť. To je moja úvaha...