Dobry den,
Mam taku mensiu dilemu a potreboval by som poradit.
Sro dodava poradenske sluzby mimo Slovenska, ktorych miestom dodania je podla §15 zahranicie,
preto sa ani nezapocitavaju do obratu pre registraciu DPH. To sa tu uz rozoberalo:
http://www.porada.sk/t40047-povinna-...ia-na-dph.html
a
http://www.porada.sk/t19158-programa...mil-plati.html
Ziadne ine prijmi z tuzemska momentalne nema.
Tato situacia je vyhodna pre szco, kedze si mozu uplatnit pausalne vydavky. Naopak, pre sro by
bolo vyhodne byt platcom DPH, aby si mohli narokovat vratenie DPH zo vstupov.
A tu zacina moja dilema.
Ma zmysel sa pokusat o dobrovolnu registraciu DPH?, ked ako som tu cital na porade, zacali DU
robit problemy a vyzaduju kopec dokladov a v pripade tejto sro bude hned jasne, ze bude len
ziadat o vratenie DPH zo vstupov. Vsak vsetko je vramci zakonov vporiadku a tie odpocty by boli
par 10tisic rocne ...
Vedeli by ste poradit nejaku spravnu strategiu ?
Pri vyplnani ziadosti o registraciu, by museli uviest v riadkoch 23 a 24 nulu,
bolo by ale mozne v riadku 26 uviest sumu za dodavky sluzby?
Dakujem velmi pekne.
/R.