Ahojte poradaci.
Prosim Vas o odpoved:
Manžel bude platcom DPH. Svoju činnosť vykonáva pre firmu ( platcu DPH ) so sídlom v ČR a fakturuje jej:
- technicko-poradenskú činnosť
- súvisiace prevádzkové náklady ( cestovné súkr.mot. vozidlom, telefónne náklady a pod. ).
Otázka:
- vystavované faktúry budú obsahovať fakturovanú čiastku + DPH napr. 1000 + 190 = 1190 rovnako za tech.-porad. činnosť
aj uvedené prevádzkové náklady ?
- bude sa DPH pre ČR uvádzať vo výkaze DPH ?
- alebo kedze ide faktura do Ciech tak bude fakturovat bez DPH / sluzby a aj cestovne,ubytovanie a stravne ? /a potom si vlastne Ceska firma spravi samozdanenie?
Ďakujem vopred velmi pekne.