Som platca DPH v SR a poskytujem sluzby na Slovensku, na zaklade mandatnej zmluvy s Cechmi.
Fakturujem do CR za poradenske sluzby. Cesi su tiez platitelia DPH.
fakturujem bez DPH, dalo som to do danoveho priznania ako sluzby oslobedene od DPH.
Myslite, ze je to spravne takto alebo by som to nemala ani pisat do DP DPH?