sybila3 my sme zaškrtávali a vracali tiež predčasne až do času, kým som nedopatrením zaplatila dph len o pár hodín neskoršie, ale to už bolo neskoro. Tak nám pani povedala, že teraz nemáme zaškrtávať 12 mesiacov. Ale chcem sa opýtať na takúto vec, kým nám vracali do 30 dní, tak sme nerobili zápočet NO a DP ako je v § 79, raz som odpočítala od NO daň.p. a volali, že to sa nemôže, že oni nám to musia vrátiť, tak sme boli opraviť. Teraz po oneskorenom zaplatení dph, keď nemáme nárok na vrátenie do 30 dní, tak som nezapočítala DP s NO, aby sme náhodou zas nemali nejaký nedoplatok a zase pani volala, že to sa započítava. Neviete mi vysvetliť, či je to kvôli tomu, že nám nevrátia do 30 dní? dík
Ja som to zaškrtla prvýkrát a hneď bol problém, tak som to bola pekne aj odškrtnúť. Posielali sme totiž zrážkovú daň na nesprávny účet, síce patril DÚ, aj zrážkovej dani, ale pri príjmoch z dividend. My sme síce nedlhovali nič, ale software robil problém.
NO si započítavaš vždy nasledujúci mesiac v DP. Ak máš NO viackrát za sebou, vrátia ho vždy až za dva mesiace. NO za január si započítaš vo februári, ak máš vo februári opäť NO, tak ti januárový odpočet vrátia automaticky, ale až v marci a ten februárový zase až v apríli. Ak máš v marcovom priznaní základ odpočítať môžeš len február, január ti pošlú z DÚ. Ja som tak mala v marci základ a keďže nám DÚ nevrátil odpočet na január, odrátala som oba NO-januárový aj februárovi a musela som to hneď aj opraviť.