Neda mi tu nenapisat,nakolko to potrebujem riesit kvoli DPH ...vsetko som si tu precitala a viem, ze je to uztavrete, len by som sa rada dozvedela, ci som to spravne pochopila na konkretnom priklade:
Klient,JU, platca DPH, firemne auto, chce si uplatinit pausal 80% PH. Nebude viest evidenciu, ostane pomer 80:20
Cize budem to uctovat: suma za nakup PHL(spocitam blocky) za mesiac mi vyjde napriklad 100 Eur aj s DPH. Potom teda zauctujem 80 Eur VOZD a z toho 19% dan a 20 Eur VNZD a dan neriesim, kedze je to VOZD? Teda mam narok len na odpocet dane zo sumy 80 EUR??? Alebo sa to pocita inak....
Potom mi to teda klasicky vstupuje vsetko do I.Q 2010... Len nerozumiem, ako je to s tym tachometrom...to si bude klient sledovat napriklad kazde 3 mesiace (Q) tachometer, kolko najazdil km a kolko minul na PHM?
Prosim Vas, opravte ma ak som to zle pochopila...
A este jedna otazka, ak klient minuly rok robil KJ , moze si teraz uplatnovat pausal??? Mimochodom, tento klient mal inu uctovnicku a ta mu KJ nerobila a on si ju tiez nerobil, pretoze sa mu nechcelo... pri pripadnej kontrole by mala problem byvala uctovnicka, klient alebo ja ako sucasna uctovnicka?
Dakujem a prijemny vecer.