Zavrieť

Porady

Prakticky pripad uctovanie na konci roku

Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010?
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku?
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem
Usporiadat
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

marijko Pozri príspevok
Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010? 2009
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? 2010 Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku? Do konca marca 2010, dovtedy aj podať DP za rok 2009 .
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem
Odpovede v texte.
0 0
marijko marijko

marijko je offline (nepripojený) marijko

Cize ak spravne chapem, zavierka nema nic spolocne s kalendarnym rokom? Ak ju vykonam zahrnie mi aj uctovne operacie ktore som vykonal do vykonania zavierky aj v r. 2010? Tj najneskor do konca marca 2010?
0 0
JarkaL JarkaL

JarkaL je offline (nepripojený) JarkaL

Závierka sa robí a daňové priznanie sa podáva za predchádzajúci kalendárny rok 2009 (obdobie 1.1.-31.12), musí byť podaná do 31.3.2010.
0 0
Iwett Iwett

Iwett je offline (nepripojený) Iwett

marijko Pozri príspevok
Cize ak spravne chapem, zavierka nema nic spolocne s kalendarnym rokom? Ak ju vykonam zahrnie mi aj uctovne operacie ktore som vykonal do vykonania zavierky aj v r. 2010? Tj najneskor do konca marca 2010?
Nesprávne si to pochopil. Uzávierka má veľmi veľa z kalendárnym rokom. Daňové priznanie musíš síce vypracovať a odovzdať do konca marca, ale je to ukončenie roka 2009. Účtovné prípady uskutočnené v roku 2010 tam nebudú. Neuhradené faktúry za rok 2009 sa objavia len vo výkazoch ako pohľadávky a záväzky. Neovplyvnia základ dane v JU
0 0
marijko marijko

marijko je offline (nepripojený) marijko

Dakujem !
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
marijko Pozri príspevok
Prosim Vas o radu ohladne nasledovneho pripadu.
V januari 2010 vystavim fakturu za sluzby ktore boli vykonane za 12.2009.
Cislo faktury bude este z cislovacej rady 2009 alebo uz r. 2010?
Prijem mi pojde do DP v r. 2009 alebo 2010? Ak do r. 2009, ako zauctujem prijem ked mi fakturu uhradi cca vo februari 2010?
Kedy mam vykonat rocnu zavierku?
Da sa sucasne uctovat aj stary aj novy rok tak aby neboli problemy pri zavierke? Mam SW MRP, vediem JU a som neplatca DPH.

Dakujem
Číslovanie faktúr nie je v zákone predpísané. Urči si to vo svojej smernici.
0 0
piestansky piestansky

piestansky je offline (nepripojený) piestansky

Tweety, nesúhlasím. Správna odpoveď na danú otázku je v prípade Iwett.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

piestansky Pozri príspevok
Tweety, nesúhlasím. Správna odpoveď na danú otázku je v prípade Iwett.
Myslím, že fundovane odpovedala aj Twety aj Iwett.
Zadávateľ totiž povedal, že účtuje JÚ, ale nepovedal, či je registrovaným platcom DPH. Čiže, hoci by bola fa vystavená v novom roku 2010, môže tam byť zdaniteľné plnenie DPH ešte za rok 2009, čo sa samozrejme premietne vo výkaze DPH za posledný Q.2009, alebo 12/2009.
Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude.
V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
danushka Pozri príspevok
Myslím, že fundovane odpovedala aj Twety aj Iwett.
Zadávateľ totiž povedal, že účtuje JÚ, ale nepovedal, či je registrovaným platcom DPH. Čiže, hoci by bola fa vystavená v novom roku 2010, môže tam byť zdaniteľné plnenie DPH ešte za rok 2009, čo sa samozrejme premietne vo výkaze DPH za posledný Q.2009, alebo 12/2009.
Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude.
V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.
Zadávateľ nie je platiteľom DPH, má to uvedené na konci otázky.
0 0
danushka danushka

danushka je offline (nepripojený) danushka

Ďakujem Zoli, to je to odbiehanie od nedeľných hrncov
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
danushka Pozri príspevok
... Ak zadávateľ vystaví OFA k 31.12.2009 tá sa mu zobrazí ešte vo výkazoch o pohľadávkach v roku 2009, ak ju vystaví po novom roku, už tam nebude. V JÚ sa stáva príjmom až po úhrade.
Toto ma zaujima: Na Porade v inych temach som sa totiz docitala, ze aj ked je faktura vystavena v januari (neplatitel DPH), ale sluzba sa vykonala za (v) mesiac(i) 12/2009, pohladavka podla nazorov, ktore som si precitala, patri do 31.12.2009 (roku 2009), hoci datum vystavenia je napr. 15.1.2010 - odvolavali sa na § 3 zakona o uctovnictve:

§ 3
(1) Účtovná jednotka účtuje a vykazuje účtovné prípady v období, s ktorým časovo a vecne súvisia (ďalej len "účtovné obdobie"). Ak túto zásadu nemožno dodržať, účtovná jednotka ich zaúčtuje a vykáže v období, keď sa tieto skutočnosti zistili.

Je faktura vystavena neplatitelom DPH v januari 2010 za sluzby vykonane za 12/2009 pohladavkou roka 2009 (zauctovanou v knihe pohladavok a vo vykazoch MaZ v 2009) alebo pohladavkou az v 2010 (vystavena bola predsa v 2010)?
0 0
Zdenka 0705 Zdenka 0705

Zdenka 0705 je offline (nepripojený) Zdenka 0705

Faktúra vydaná /prijatá/ v januári 2010 za obdobie 12/2009 bude v pohľadávkach /záväzkoch/ roku 2009.
Do príjmov a výdavkov sa uplatní až po zaplatení, tj. v roku 2010.
Hovoríme stále o JÚ.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zdenka 0705 Pozri príspevok
Faktúra vydaná /prijatá/ v januári 2010 za obdobie 12/2009 bude v pohľadávkach /záväzkoch/ roku 2009.
Do príjmov a výdavkov sa uplatní až po zaplatení, tj. v roku 2010.
Hovoríme stále o JÚ.
Súhlasím. Ale vždy to také jasné nie je. Napríklad vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za 12/2009. Účtovníctvo spracujem v januári 2010 a potom vystavím v januári faktúru. Moja pohľadávka bude v 1/2010. A čo druhá strana?
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Súhlasím. Ale vždy to také jasné nie je. Napríklad vystavím faktúru za spracovanie účtovníctva za 12/2009. Účtovníctvo spracujem v januári 2010 a potom vystavím v januári faktúru. Moja pohľadávka bude v 1/2010. A čo druhá strana?
... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Lenka1979 Pozri príspevok
... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.
Služba bude vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
Lenka1979 Pozri príspevok
... a čo tak vystaviť FA do konca decembra 2009? A ak nie, aj tak by som na strane odberateľa ("druhej strany") dala faktúru do decembra 09, hoci mi príde v januári 2010. Ja mám predsa čas do 31.03.2010 urobiť účtovnú závierku, a dovtedy ju mať budem.
Normalne by som to tak urobila. Ale mam prave problem, ze uvazujem o prechode na pausalne vydavky - preto je pre mna dolezita odpoved, v ktorom roku budem o pohladavke uctovat.

Z inych odpovedi (myslim, ze od marjankaj v inej teme) som porozumela, ze ak mam dohodnuty pausal, tak fa. za 12/2009 bude pohladavkou roka 2009. Ak spracuvavam ucto "nepravidelne", resp. 1x rocne, pohladavka vznikne po spracovani, t. j. v 2010. Uvazujem spravne?
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Služba bola vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?

Zmiatlo ma to "spracovanie účtovníctva za 12/09)
Tak áno-máš pravdu. V tom prípade by mala byť faktúra na mojej strane-ako účtovníka aj na strane odberateľa až v r.2010... či som už načisto zmätená..??? tak skúsme premýšľať spolu:
robím účtovníctvo za mesiac 12/09, doklady dostanem v 01/2010-službu vykonám až v januári, i keď za mesiac december predch.roku. Ale čo ak dostanem doklady 30.alebo 31.12.2009 a ja ich stihnem urobiť za dve-tri hodinky, lebo ich nie je veľa? Tu je to si myslím istota na betón, že to bude ešte v starom roku...
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
marjankaj Pozri príspevok
Služba bude vykonaná v januári 2010, alebo ty to urobíš skôr, ako dostaneš doklady?
marjankaj, tym, s ktorymi mam dohodnuty pausal, fakturujem zaciatkom mesiaca (tak do 5. dna) za predchadzajuci mesiac, t. j. zhruba v case, ked doklady len preberam, nemam ich este spracovane, napr. za 11/2009 vystavim fakturu napr. 5.12.2009, z textu fa. je jasne, ze ide o obdobie november 2009.
0 0
Lenka1979 Lenka1979

Lenka1979 je offline (nepripojený) Lenka1979

najlepšie spoznať osobne :-) ...viac
Lianka Pozri príspevok
Normalne by som to tak urobila. Ale mam prave problem, ze uvazujem o prechode na pausalne vydavky - preto je pre mna dolezita odpoved, v ktorom roku budem o pohladavke uctovat.

Z inych odpovedi (myslim, ze od marjankaj v inej teme) som porozumela, ze ak mam dohodnuty pausal, tak fa. za 12/2009 bude pohladavkou roka 2009. Ak spracuvavam ucto "nepravidelne", resp. 1x rocne, pohladavka vznikne po spracovani, t. j. v 2010. Uvazujem spravne?
Myslím si Lianka, že uvažuješ správne, tiež by som urobila tak isto.
Ale rada sa nechám poučiť.
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
Mne to nevyhovuje, zauctovat fa. vydane v 1/2010 do 2009 , ale ak to tak ma byt spravne, tak to tak, samozrejme, urobim. Inak ani SW (Alfa) ma nechcel pustit vystavit fakturu v 1/2010 s datumom dodania sluzby 31.12.2009 (ten datum treba vyplnit, aj ked nie som platitelom DPH, inak ma SW nepusti dalej). Niekde v manualy od Krosu som citala, ze v takomto pripade treba fa. vystavit este do uctovnictva roka 2009, t. j. bude v pohladavkach 2009.

Bola som presvedcena o tom, ze ked nie som platitelom DPH, pohladavka mi vznikne dnom vystavenia faktury.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať