Sojka 007 Ak to však takto nespravím účtovne budem mať o tento preplatok viac na banke ako v skutočnosti.Pretože tieto peniaze išli zamestnancom z nášho účtu a my si o tú sumu znížime až budúcomesačné odvody.Ak to nechám na 342 v súvahe sa to prejaví ako mínusová položka.A to nie je dobré. Problém s týmto mi hlási aj druhá účtovníčka. Ak viete iný spôsob ako to zaúčtovať aby to bolo dobre ozvite sa.
Ja by som to tiež ponechala na účte 342. Súvahu v priebehu roka nepotrebuješ, okrem iného ak účtuješ v programe IVES tak po prechode na rok 2010, nie je dobrá, nie všetko sa premietlo tak ako malo, vedia o tom, ale nebudú ju naskore ani opravovať. Keby bol koniec roka, tak v tom prípade, by to bolo potrebné to preúčtovať na pohľadávku, ale v priebehu roka nie je dôvod.