Dobry den, mam podobny dotaz.
Sme reklamna agentura, ktora pre klientovych zakaznikov zabezpeci vyhru - pobyt v Rakusku. My sme dalej objednali tento pobyt cez slovenskeho subdodavatela. Ten nam vystavil fakturu bez DPH, je neplatca DPH. My budeme dalej klientovi fakturovat pobyt v Rakusku pre 5 osob. Klient je zdanitelna SK osoba, platca DPH. Predpokladam, ze tiez ide o par. 16/3 Zo DPH. Fakturu vystavim bez DPH s odvolavkou na zdanenie u prijemcu a Fakturu neuvadzam ani v DPH priznani ani v suhrnnom vykaze. Uvazujem spravne?
Na skoleni som sa pytala na pripad, keby sme my priamo objednali sluzby hotela v Rakusku a oni nam vystavia FA s dph rakuskou. Vtedy som dostala odpoved, ze sa musime registrovat v Rakusku pre dan a fakturovat s DPH rakuskou na klienta pod IC DPH AT a podat priznanie v Rakusku. Aj tento pripad je spravny?
Prosim o odsuhlasenie, ja mam v tom este zmatok, ale ako citam, niektori poradaci su uz v tejto teme celkom doma
Dakujem