nedielka Prosím Vás pekne,neviem si poradiť so zahran.fa..náš klient-platca DPH si zakúpil tovar z PL v hodnote 65000euro. Dáva sa to do DPH? ked uctujem rozlozim to na dph alebo nie? a kedy sa podava suhrnny vykaz?vzdy ked dodam tovar alebo sluzbu alebo len v pripade,ze tam ziadam o vratenie dane? prosim,dajte nejaky priklad..dakujem pekne
Fa z PL od platiteľa DPH ny mala byť vystavená bez DPH a mal by na nej byť uvedené, že povinnosť zaplatiť DPH sa presúva na odberateľa. Za základ sa berie celá suma a z nej je povinný SK odberateľ odviesť DPH a pokiaľ vykonáva len činnosť s DPH, si ju aj v plnej výške uplatniť.
Súhrný výkaz sa podáva vtedy, ak SK podnikateľ dodáva tovar, alebo vykonáva služby pre odberateľa s VAT iným ako slovenským, teda faktúruje bez DPH. Pritom pri službách treba pozrieť paragrafy 15 a16 zákona o DPH.