ahojte a zas mám problém, firma dodala ešte v júni výrobky do Holandska, s tým, že sa nebudú fakturovať, no teraz vystavili faktúru, dátum dodania 24.6. a dátum vystavenia 13.10. A teraz neviem, či sa mám držať §19 ods.8 písmeno a) zákona o DPH a mám podať opravný súhrnný výkaz za júl alebo ho zahrnúť do októbrového? ...ale asi bude správnejšie keď sa budem držať toho paragrafu. Len v tom prípade by mali opraviť faktúru, lebo na nej majú dátum daňovej povinnosti zhodný s dátumom vystavenia, alebo sa mýlim... poraďte prosíííím
nikto neporadíííí???