Zavrieť

Porady

súhrnný výkaz

Ahojte poraďáci, chcem sa opýtať na váš názor, keď mám faktúru do zahraničia, na ktorej sa fakturujú výrobky + určitá suma za prepravu, mám celú faktúru uviesť do súhrnného výkazu ako dodanie tovaru, alebo mám uviesť tú prepravu ako službu??

ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    betka je offline (nepripojený) betka

    betka
    22/(2) Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj

    a) iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
    b) súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu a náklady poistenia požadované dodávateľom od kupujúceho alebo zákazníka.

    Položte si sama Angela odpoveď na otázku. ČO je hlavná dodávka tovaru, alebo služby?
    Bez dodania tovaru sa preprava neuskutoční. Hlavné dodanie je v súvislosti s dodaním tovaru, preprava predstavuje len vedľajšiu činnosť v spojitosti s dodaním tovaru.

    ZSúhlasím s VAT, ide o dodanie tovaru, nie služby, pokiaľ je na jednej FA uvedené:
    - tovar 1000 €
    - doprava 100 €

    VATspecialist je offline (nepripojený) VATspecialist

    VATspecialist
    Ja to obvykle nekomplikujem a davam to do DP, SV aj Intrastatu ako tovar, nie je tam ziadne danove riziko.
    Ahojte, podala som súhrnný výkaz za august, a keď už bol odoslaný som zistila, že mám zlý dátum vystavenia, májový, musím podať opravný súhrnný výkaz, alebo to nevadí?
    ahojte a zas mám problém, firma dodala ešte v júni výrobky do Holandska, s tým, že sa nebudú fakturovať, no teraz vystavili faktúru, dátum dodania 24.6. a dátum vystavenia 13.10. A teraz neviem, či sa mám držať §19 ods.8 písmeno a) zákona o DPH a mám podať opravný súhrnný výkaz za júl alebo ho zahrnúť do októbrového? ...ale asi bude správnejšie keď sa budem držať toho paragrafu. Len v tom prípade by mali opraviť faktúru, lebo na nej majú dátum daňovej povinnosti zhodný s dátumom vystavenia, alebo sa mýlim... poraďte prosíííím

    nikto neporadíííí???
    Naposledy upravil angelaanakonda : 25.10.11 at 08:49

    ingak je offline (nepripojený) ingak

    ingak
    Ahojte, vystavili sme dobropis na tovar firme z CZ. Mam dobropis zaratat aj do suhrnneho vykazu? Dany dobropis v priznani DPH bude na r. 16, tak ako ostatne faktury, ktore uvadzam v suhrnnom vykaze. Firme do CZ sme dodali aj tovar a ciastocne bol dobropis, takze vysledna hodnota bude plusova.
    Aby sa mi hodnota suhrnneho vykazu rovnala s r. 16, tak by som to zaratala. Ked ale citam, ze v suhrnnom vykaze uvadzam dodany tovar, tak teraz neviem. Tovar bol dobropisovany z ineho kvartalu.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.