Zavrieť

Porady

Ako zaučtovať Fa z minulého roka

Ahojte, chcem sa opýtať ako zaúčtovať Fa z minulého roka v PU ak objednana sluzba bola prevedená v minulom roku, ale dodávateľ nám dve z piatich faktúr zabudol poslať a posiela ich až na vyžiadanie teraz?

Je možné ešte ich použiť pre odpočet DPH?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    ewisam Pozri príspevok
    Ahojte, chcem sa opýtať ako zaúčtovať Fa z minulého roka v PU ak objednana sluzba bola prevedená v minulom roku, ale dodávateľ nám dve z piatich faktúr zabudol poslať a posiela ich až na vyžiadanie teraz?

    Je možné ešte ich použiť pre odpočet DPH?
    Fa, ktorú ste obdržali teraz si môžete zaúčtovať(samozrejme ak ste mali v m.r. ZD) tento rok, rovnako si môžete uplatniť aj odpočet dph podľa §51 Zákona o dph .

    2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    náklad 5xx/326
    a faktúru v marci 2012........................326,343 / 321

    katkup je offline (nepripojený) katkup

    katkup
    podla mna ano, len ja by som si k nim pripla aj obalku s datumom, kedy mi ju dodavatel poslal, nech som chranena pred DU, keby nieco

    ewisam je offline (nepripojený) ewisam

    ewisam
    To prave neviem, pretoze §51 zakona o DPH hovori, ze tak platitel moze urobit najneskor do konca kal. roka. Takze predpokladam, ze nie

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    ja si myslím, že áno, môže - prečítaj si ten § do konca.

    ewisam je offline (nepripojený) ewisam

    ewisam
    KEJKA Pozri príspevok
    ja si myslím, že áno, môže - prečítaj si ten § do konca.
    No, mala som na mysli prave tento posledny odsek
    Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
    A kedze dane Fa boli vystavene v 7 mesiaci 2010, usudzujem, ze DPH bolo mozne uplatnit si najneskor do konca roku 2010, ale mozno sa mylim...

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    nechcelo sa mi to hľadať, ale kedže tápeš, tak som sa na to pozrela a je to síce ods.2 ale §51-Uplatnenie práva na odpočítanie dane:
    2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňuje právo na odpočítanie dane, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Ak platiteľ nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo písm. d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    ewisam Pozri príspevok
    No, mala som na mysli prave tento posledny odsek
    Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
    A kedze dane Fa boli vystavene v 7 mesiaci 2010, usudzujem, ze DPH bolo mozne uplatnit si najneskor do konca roku 2010, ale mozno sa mylim...
    Pozri si prísp. č. 4., treba len čítať, hlavne to podčiarknuté.

    ewisam je offline (nepripojený) ewisam

    ewisam
    KEJKA Pozri príspevok
    nechcelo sa mi to hľadať, ale kedže tápeš, tak som sa na to pozrela Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) najskôr v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, a najneskôr v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo.
    KEJKA Tapem???? Jedna sa mi o tuto vetu spominaneho paragrafu a pri vsetkej ucte asi tam nebude len tak, ci?

    ewisam je offline (nepripojený) ewisam

    ewisam
    Tweety Pozri príspevok
    Pozri si prísp. č. 4., treba len čítať, hlavne to podčiarknuté.
    Tweety mam teda tomu rozmiet tak, ze ta posledna veta je tam len tak dopoctu? :-)

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    ewisam Pozri príspevok
    Tweety mam teda tomu rozmiet tak, ze ta posledna veta je tam len tak dopoctu? :-)
    Toto, čím stále oponuješ, je len prípad, ak máš faktúru, ale vy ste ju do konca zdaňov. obdobia(2010) nemali. Takže správnu odpoveď máš v prísp. 4. má to tam schválne aj podčiarknuté.

    ewisam je offline (nepripojený) ewisam

    ewisam
    Tweety Pozri príspevok
    Toto, čím stále oponuješ, je len prípad, ak máš faktúru, ale vy ste ju do konca zdaňov. obdobia(2010) nemali. Takže správnu odpoveď máš v prísp. 4. má to tam schválne aj podčiarknuté.
    Tweety dakujem, toto som potrebovala vediet, ako si danu vetu vysvetlit, este raz vdaka... ostatne mi je jasne :-)

    karcoolka1 je offline (nepripojený) karcoolka1

    externé účtovníctvo karcoolka1
    Doklad s nárokom na odpočet DPH 12.12.2011 mi prišiel dňa 30.03.2012. Firma má odklad do 30.06.2012.
    Môžem spraviť tak, že náklad zaúčtujem do roku 2011 a dátum odpočtu DPH dám 30.03.2012?

    ĎAKUJEM !

    Stanka 2 je offline (nepripojený) Stanka 2

    Stanka 2
    ahojte,
    prosím o radu
    ako zaúčtovať fa z roku 2011 mi je jasné, DPH uplatním 8/2012 a takisto aj zaúčtujem.
    Ale neviem čo mám robiť so saldom.
    Prebrala som účto v 2012 (takže 2010 a 2011 mám len vytlačené) a s Pepsicolou mi nepasuje saldo. Oni majú na niektorých fa iné zostatky ako mi v účte. mám to pracne hľadať v tonách papiera? alebo to môžem preúčtovať, resp. zaevidovať do saldokonta na základe salda od dodávateľa? - ale potom mi nebude sedieť 321.
    Čo by ste robili vy? rozdiel je asi 5€

    ďakujem za rady

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.