Zavrieť

Porady

Vystavená faktúra do zahraničia a KV

Prosím Vás, keď vystavím faktúru na Slovenskú firmu (so slovenským sídlom) s rakúskym IČO a IČ DPH, tak aké členenie v kontrolnom výkaze mám dať, keďže vystavujem faktúru bez dph? A1 asi nie, že? A posielam aj súhrnný výkaz za takúto faktúru?Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Marianna4 je offline (nepripojený) Marianna4

    Marianna4
    Za čo je to fa? Tovar alebo služba? Všeobecne, ak ide o par. 43 intrakomunitárne dodanie - nedávaš do KV ale do SV a do DPH riadok 15, 16.

    Vystavená faktúra do zahraničia a KV

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.