prosím, v apríli vrátili dodávateľovi tovar za cca 50€, ten doteraz nevystavil dobropis, viem že do 30 dní bez ohľadu na vystavený alebo nevystavený dobropis musím odviesť dph...urobím cez interný doklad teraz v DPH za máj...v DP dám na r.28 a v kontrolnom výkaze kam? kedže dobropis neexistuje, tak asi nikam...uvažujem správne? ďakujem
Naposledy upravil JM1968 : 24.06.14 at 08:32