Ahojte poradaci, prosim o pomoc v oblasti DPH.
Platitel DPH SR objedna tovar, support a montazne prace od platitela NL, ktore nasledne predava platitelovi AT s dodanim na uzemi SR.
Bol by spravny postup, ked platitel SR na fakture od platitela NL za tovar, support a montazne prace urobi samozdanenie a nasledne vystavi fakturu pre platitela AT so slovenskou DPH, nakolko dodanie je na uzemi SR? Preprava tovaru je z NL na SR priamo k zakaznikovi.
Dakujem velmie pekne