Prosím uvažujem správne, vystavili sme faktúru Sk zákazníkovi (platcovi DPH) vykonali sme pre neho zasielateľské služby-prepravu z SK do Nórska, nakoľko ide o prepravu do tretej krajiny vystavím faktúru oslobodenú od DPH podľa paragrafu 47 a následne mi táto faktúra bude smerovať do výkazu DPH do riadku 15 a 17 bude to tak správne?