PO, platiteľ dph, sprostredkovateľ poistenia... v roku 2017 nesplnil podmienky - limity, t.j. k 31.12. mu bola vyúčtovaná sankcia za nesplnenie podmienok, ktorú má PO vrátiť.
Moja otázka:
Ako zaúčtovať túto "sankciu".
1)- záporným zápisom 315/602
alebo
2)- kladne ako náklad 518/325
ide mi tiež o súvis s DPH, nakoľko je firma registrovaná z dôvodu prekročenia obratu, a teda podáva DP k DPH (r.15) aj KV DPH - nulové,
možnosť 1) mi ovplyvní Výkaz DPH, bude však v 12 mesiaci záporný, avšak správne bude podľa mňa vyčíslený obrat PO...
Ďakujem za Vaše rady a názory.