Dobrý deň,
prosím o radu ohľadne oprav chýb minulých období. Sme SRočka, ktorá účtuje v podv.účto.
V r. 2015 bývala účtovníčky omylom vystavila penalizačné faktúry, ktoré ani neboli zaslané odberateľovi. Zaúčtované na 315/644. V daňovom priznaní to uviedla ako odpočitateľ. položky (nepostrehla zákon, že penále sa zdaňujú v roku ,kedy sú vystavené a nie ako pred tým, že keď sa uhradia). Samozrejme, že tieto penále nám ani uhradené nebudú.
Neviem, či to mám opraviť cez opravu chýb min.období a podať dodat.daň. priznanie za r.2015. Ale v konečnom dôsledku mi táto skutočnosť základ dane v r.2015 neovplyvní. Alebo ako postupovať.
Ďakujem Vám veľmi pekne za promptné odpovede :-)