Mam dosly dobropis zo zahranicia za tovar, ktory sme vratili. Do dobropisu som dala PN (nezahrnovat do priznania dph) a KN (nezahrnovat do kontrolneho vykazu). K dobropisu som vystavila interny doklad. Prosím je clenenie KV DPH správne ak dám C2 ? Aka je k tomu predkontacia ?
Tiez by som si rada overila aka sa dava na internom doklade predkontacia a clenenie DPH, ak je to interny doklad k doslej zahranicnej fakture.
Dakujem velmi pekne. (Jednoduchú účtovníctvo, platca DPH)