Zavrieť

Porady

Aka je predkontácia a členenie KV DPH pri internom doklade k dobropisu za vrateny tovar do zahraničia ?

Mam dosly dobropis zo zahranicia za tovar, ktory sme vratili. Do dobropisu som dala PN (nezahrnovat do priznania dph) a KN (nezahrnovat do kontrolneho vykazu). K dobropisu som vystavila interny doklad. Prosím je clenenie KV DPH správne ak dám C2 ? Aka je k tomu predkontacia ?

Tiez by som si rada overila aka sa dava na internom doklade predkontacia a clenenie DPH, ak je to interny doklad k doslej zahranicnej fakture.

Dakujem velmi pekne. (Jednoduchú účtovníctvo, platca DPH)
3 komentárov     zbaliť
Soňa K Prečo vystavuješ k dbp interný doklad ? Tvoj softvér neúčtuje dbp priamo ?
amundsen Uctujem v Pohode. Nie som si ista, ci je postup dobry, ale tak ma to naucila robit kamaratka. Ako to robite prosim Vy ?
Soňa K Ja účtujem v alfe, tam účtujem priamo dbp, nevytváram interný doklad.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

    Aka je predkontácia a členenie KV DPH pri internom doklade k dobropisu za vrateny tovar do zahraničia ?

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.