Zavrieť

Porady

účet 604 alebo 648?

Ahojte. Chcela by som vedieť ako by sa správne mal zaúčtovať rozdiel medzi sumou na výdajke za predaný tovar a sumou uvedenou na faktúre ako základ dane. Teda konkrétne - na výdajke je tovar za 800, ale na faktúre je suma (základ dane) 1000. 800 Sk zaúčtujem na 604. Rozdiel 200 Sk, čo predstavuje prepravné zaúčtujem tiež na 604, alebo na 648?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa bodov

    chanell je offline (nepripojený) chanell

    chanell
    Na 604. Do obstarávacej ceny zásob by ti mala vstúpiť aj cena za prepravu. Takisto určite ten tovar nepredávaš iba za nákupnú cenu, ale máš aj nejaký rabat, takže tá cena nemusí byť rovnaká s výdajkami.

    cammino je offline (nepripojený) cammino

    cammino
    A ak je samostatne na faktúre uvedené poštovné, prepravné, balné, ... tiež to pôjde na 604?

    riordan je offline (nepripojený) riordan

    riordan
    Ak účtuješ A tak, výdajka 504/132, a predaj 311/604 v sume 1000,- Sk.
    Ak B tak máš nákup už na 504, priamo z DF, ale kúpa v pokladni a predaj tak isto. Rozdiel je ten ZISK!!!
    Poštovné a balné je služby t.j. 602

    cammino je offline (nepripojený) cammino

    cammino
    Ešte v tejto súvislosti ma zaujíma - ak sú zahraničné odoslané faktúry v cudzej mene je nutné uvádzať na faktúre prepočet v SKK a kurz? A je nutné, aby aj suma na výdajke bola zhodná s týmto prepočtom?

    riordan je offline (nepripojený) riordan

    riordan
    Skladovú evidenciu vedieš iba v SKK, ale na fa, ak platbu príjmaš na účet v SKK, tak si napíš prepočet. Ja keď ju vystavím v EUR, urobí automaticky 2 meny.

    cammino je offline (nepripojený) cammino

    cammino
    Takže je potrebné asi soft nastaviť tak, aby tam hodil aj sumu v SKK?
    Opravujem si teraz odoslané faktúry - takže mám ešte jednu otázku. Faktúruje sa oprava zariadenia - výdajka je zo skladu materiálu, na faktúre je uvedený materiál, ale aj suma za výkon, montáž, demontáž, ... Ako sa správne zaúčtuje táto faktúra - časť pôjde za predaný materiál a časť za služby, alebo inak?

    chanell je offline (nepripojený) chanell

    chanell
    Ja účtujem tak, že pokial predávam a zároveň montujem niekomu tento tovar, tak celú faktúru preúčtujem na 602 (ako poskytnutú službu) a nákup týchto materiálov na účet 501 a nie 504.

    cammino je offline (nepripojený) cammino

    cammino
    Tento Tvoj spôsob účtovania predaja tovarov a služieb sa dá uplatniť pri účtovaní zásob tovaru A aj B. Alebo by v tom boli nejaké odlišnosti?

    chanell je offline (nepripojený) chanell

    chanell
    Myslím, že pri oboch spôsoboch. Len keď účtuješ spôsobom A preúčtovávaš cez triedu 1.

    cammino je offline (nepripojený) cammino

    cammino
    Mám ešte jednu a zároveň poslednú otázku k odoslaným faktúram a teda - vystavený dobropis z toho istého mesiaca ako faktúra. Neviem ako sa to všetko preúčtuje, keď je úhrada odoslanej faktúry znížená o dobropis.

    riordan je offline (nepripojený) riordan

    riordan
    jEDNODUCHO :
    V Fa 311/604 1000
    Dobr. -311/ -604 -500
    úhrada 211/311 500
    ID preúčtovanie Dobr. a V fa len na stranu DAL 311,-311. Ak Ti to soft neumožňuje, ja to preblesknem cez 999. Čiže 999/311 V fa a dobropis -999/-311. 999 Ti ostane nulový.

    chanell je offline (nepripojený) chanell

    chanell
    Dobropis preúčtuješ podľa toho ako ti to dovoluje software, napr.
    - / 325
    - / 602 (v mínusovej čiastke)
    - / 343 (v mínusovej čiastke)

    alebo
    311 / 602 (mínus. suma)
    311 / 343 (mínus. suma)

    Faktúru si započítaš s dobropisom a preúčtuješ:

    325 / -
    - / 311

    Ten spôsob keď použiješ účet 325 je správnejší.

    MartinkoK je offline (nepripojený) MartinkoK

    MartinkoK
    Chcem sa vrátiť k tomu poštovnému. My posielame veľa tovaru prostredníctvom sl.pošty - cez balíky. Poštovú sprievodku zaúčtujem na 518AE/211 ako môj náklad. Vo faktúre ako poslednú položku vždy uvádzame poštovné v sume akú zaplatíme na pošte a toto zaúčtujem
    648/311. Je to tak správne, alebo to robíme zle.
    Vopreď vďaka

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    MartinkoK
    Chcem sa vrátiť k tomu poštovnému. My posielame veľa tovaru prostredníctvom sl.pošty - cez balíky. Poštovú sprievodku zaúčtujem na 518AE/211 ako môj náklad. Vo faktúre ako poslednú položku vždy uvádzame poštovné v sume akú zaplatíme na pošte a toto zaúčtujem
    648/311. Je to tak správne, alebo to robíme zle.
    Vopreď vďaka
    To vyfakturované poštovné vstupuje do ceny tovaru, takže účtovať na 604AE. Až teraz som si všimla, že máš uvedené chybné účtovanie. Fa účtujeme na MD 311, nie na stranu D.
    Naposledy upravil Tweety : 09.02.07 at 08:44

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.