Zavrieť

Porady

platenie z ineho uctu

Pekny dnik prajem,
dufam, ze mi niekto bude vediet pomoct. Cely rok som platila telefonne ucty z uctu ineho ako je podnikatelsky. Mozem si to dat do nakladov? Alebo uz nie je sanca. Dakujem
Usporiadat
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
pls poradte ako zauctovat pozicku na zaklade zmluvy o pozicke ktora sa spravila kvoli nakupu cez iny ucet. ako to cele zauctovat v PD ? ma sa pozicka evidovat aj v knihe pohľadavok a zavazkov?
vopred dakujem
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
poradi mi niekto..ja to mam uctovat prvykrat..
mam spravenu zmluvu o pozicke , jej predmetom je uhrada nakupu zariadenia bo to je z ineho uctu platene ako ma SZCO ale ako to teraz vykazat v uctovnictve? uctujem v MRP.

pls poradte
Naposledy upravil suvaha : 03.11.07 at 09:45
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
prosim
0 0
Lydka R Lydka R

Lydka R je offline (nepripojený) Lydka R

Večný optimista so zmyslom pre humor, ale aj prísny detailista obľubujúci matematiku a logiku. ...viac
suvaha Pozri príspevok
poradi mi niekto..ja to mam uctovat prvykrat..
mam spravenu zmluvu o pozicke , jej predmetom je uhrada nakupu zariadenia bo to je z ineho uctu platene ako ma SZCO ale ako to teraz vykazat v uctovnictve? uctujem v MRP.

pls poradte
je to z účtu inej osoby, alebo toho istého živnostníka?
Ak je to z účtu živnostníka ale osobného, potom úhradu napr. ako vklad podnikateľa a interným dokladom do daňových výdavkov. Alebo môžeš úhradu účtovať rovno ako výdaj z pokladne (daňový) a prípadne priložiť aj výpis z tohoto účtu.

Ak je to z účtu inej osoby, zmluvu zaúčtuj do záväzkov. Potom výdaj z pokladne ako úhrada záväzku (nedaňový výdaj - vrátenie pôžičky) a opäť interným dokladom do daňových výdavkov. Tam by sa tiež žiadal výpis z účtu (aspoň kópia)
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
Ak je to z účtu inej osoby, zmluvu zaúčtuj do záväzkov. Potom výdaj z pokladne ako úhrada záväzku (nedaňový výdaj - vrátenie pôžičky) a opäť interným dokladom do daňových výdavkov. Tam by sa tiež žiadal výpis z účtu (aspoň kópia)[/quote]

takze pozicku do knihy zavazkov, v penaznom denniku uhrada zavazku -to bude vlastne ten nakup a s nim aj vypis z uctu inej osoby a opat ID do danovych vydavkov - myslite znova ten nakup?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
suvaha Pozri príspevok
Ak je to z účtu inej osoby, zmluvu zaúčtuj do záväzkov. Potom výdaj z pokladne ako úhrada záväzku (nedaňový výdaj - vrátenie pôžičky) a opäť interným dokladom do daňových výdavkov. Tam by sa tiež žiadal výpis z účtu (aspoň kópia)
takze pozicku do knihy zavazkov, v penaznom denniku uhrada zavazku -to bude vlastne ten nakup a s nim aj vypis z uctu inej osoby a opat ID do danovych vydavkov - myslite znova ten nakup?[/quote]

podľa zvýrazneného.
ID aj s kópiou pokl. dokladu do nákladov
a pohyb peňazí ako úhrada pôžičky.
==================================
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
KEJKA Pozri príspevok
takze pozicku do knihy zavazkov, v penaznom denniku uhrada zavazku -to bude vlastne ten nakup a s nim aj vypis z uctu inej osoby a opat ID do danovych vydavkov - myslite znova ten nakup?
podľa zvýrazneného.
ID aj s kópiou pokl. dokladu do nákladov
a pohyb peňazí ako úhrada pôžičky.
==================================[/quote]

v MRP mam ostatne zavazky..tam som dala pozicku. v PD som si zauctovala uhradu zavazku z pokladne v cleneni ostatne neodcitatelne naklady. dalej som si dala do PD nakup toho zariadenia s vydavom z pokladne a do prevadzkovej rezie. je to tak spravne? no mne potom v tych ostatnych zavazkoch ukazuje ze je tam nesplateny zavazok niekolko dni..
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
suvaha Pozri príspevok
podľa zvýrazneného.
ID aj s kópiou pokl. dokladu do nákladov
a pohyb peňazí ako úhrada pôžičky.
==================================
v MRP mam ostatne zavazky..tam som dala pozicku. v PD som si zauctovala uhradu zavazku z pokladne v cleneni ostatne neodcitatelne naklady. dalej som si dala je to tak spravne? no mne potom v tych ostatnych zavazkoch ukazuje ze je tam nesplateny zavazok niekolko dni..
[/quote]

Ja JU zasa nerobím aktívne a v MRP vobec nie, ešte tak PU. To si musíš vyriešiť sama, ale dobre to nemáš, to vidíš aj sama.
Skus takto
a) do PD nakup toho zariadenia s vydavkom z pokladne prilož k nemu dohodu o pôžičke aj ten doklad o nákupe cez PK, ale na pokladničný doklad daj dátum po získaní dotáce .... a do prevadzkovej rezie.
b) do záväzkov si daj pôžičku len evidenčne, a jej vyrovnanie dátumom, ktorý budeš mať na pokladničnom doklade podľa bodu a).
=====================
Ja by som to vedela lepšie zaúčtovať v PU, v JU je to skor o vysvetlovaní. Moje riešenie má len objasniť tvoju situáciu, ked si získala zariadenie aj bez dotácie. Ale neboli to tvoje prostriedky, a ešte si to obstarala skôr (prečo?, možno výhodná príležitosť, ktorú bolo treba využiť, neviem)
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
a nebude vadit ak tam bude datum az po prijati dotacie na ucet ked na pokladnicnom bloku je 14.06. a na vypise z uctu je prijata dotacia neskor?
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
suvaha Pozri príspevok
a nebude vadit ak tam bude datum az po prijati dotacie na ucet ked na pokladnicnom bloku je 14.06. a na vypise z uctu je prijata dotacia neskor?
prosím, bez urážky, môžeš čítať pozorne??

a) do PD nakup toho zariadenia s vydavkom z pokladne prilož k nemu dohodu o pôžičke aj ten doklad o nákupe cez PK, ale na pokladničný doklad daj dátum po získaní dotáce .... a do prevadzkovej rezie.
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Treba sa zamerať hlavne na Zmluvu o poskytnutí dotácie a podľa toho posúdiť ,ako a kedy jej zmluva povoľovala nákup a za akých podmienok .To je podľa mňa veľmi dôležité a neprehliadnuteľné.Vyžiadajte si od SZČO túto zmluvu a preštudujte ju ešte skôr než začnete účtovať .
Netreba však obchádzať ani Postupy JU
§ 10b
Účtovanie dotácií
Na začiatok


(1) Poskytnutá dotácia, príspevok a podpora14d) (ďalej len „dotácia“) sa účtuje v knihe záväzkov, ak sa neúčtuje podľa odseku 2. V deň splnenia podmienok ustanovených pre poskytnutie dotácie sa účtuje zánik záväzku.


(2) Ak podmienkou poskytnutia priznanej dotácie je preukázanie obstarania majetku, v deň obstarania majetku sa účtuje v knihe pohľadávok nárok na poskytnutie dotácie. V deň prijatia dotácie sa účtuje zánik pohľadávky


A v neposlednom rade , je tam pôžička a tú ako SZČO vráti ? Z čoho ? Z poskytnutej dotácie ? Na aký účet dotácia prišla ?Samotná pôžička by mala byť zaúčtovaná v záväzkoch a jej vrátenie zaúčtované z pokladne alebo z BU a spárovať to so záväzkom .

ČO sa týka účtovania dotácie tak prikladám - podľa toho sa riadťe aj účtovaním nákupu
Naposledy upravil Zita5 : 04.11.07 at 08:51
0 0
suvaha suvaha

suvaha je offline (nepripojený) suvaha

všetko sa len učím..
dakujem za rady
0 0
mina311 mina311

mina311 je offline (nepripojený) mina311

Mám podobný problém...

SZČO, ktorému začínam viesť účtovníctvo začal podnikať 15.12.07. Z UPSVaR dostal dotáciu 31.12.2007!

1. Už 17. 12. však uhradil faktúru za materiál. Môže si ju zahrnúť do výdavkov uznateľných UPSVaR? (aj keď ju uhradil zo svojich peňazí a nie z dotácie UPSVSaR?)

2. Ďalšiu faktúru - vystavenú 13.12!! (ešte pred začatím živnosti) zaplatil na dobierku (doklad nemá, ale VPD viem napísať aj na 15, príp. 16.12) - môže si toto zahrnúť do výdavkov uznateľných UPSVaR?

3. SZČO mi tvrdí, že si vraj môže do nákladov zahrnúť aj výdavky, ktoré vynaložil ešte pred 15.12!!! (bolo ich dosť veľa...) - možno ani nie na vyúčtovanie UPSVaR - ale všeobecne do účtovníctva!!! Mne sa to nechce zdať, ale pre istotu sa pýtam...

4. môže vôbec kupovať materiál?!? Našla som niekde dokument pomoci de Minimis, kde je napísané, že do oprávnených nákladov sa zahrňujú náklady na začatie a prevádzkovanie živnosti - ale myslí sa tým aj náklady na materiál?! Pretože iný SZČO mi tvrdí, že kupovať môže iba dlhodobý majetok, pomocou ktorého môže vyrábať, ale nie materiál!! Tak neviem...

Je mi jasné, že si musím vypýtať jeho zmluvu o dotácii -a možno sa tým veľa vyrieši... ale nechcem za ním ísť bez akejkoľvek predbežnej informácie...

Vopred ďakujem za reakcie.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
mina311 Pozri príspevok
Mám podobný problém...

SZČO, ktorému začínam viesť účtovníctvo začal podnikať 15.12.07. Z UPSVaR dostal dotáciu 31.12.2007!

1. Už 17. 12. však uhradil faktúru za materiál. Môže si ju zahrnúť do výdavkov uznateľných UPSVaR? (aj keď ju uhradil zo svojich peňazí a nie z dotácie UPSVSaR?) Áno môže.

2. Ďalšiu faktúru - vystavenú 13.12!! (ešte pred začatím živnosti) zaplatil na dobierku (doklad nemá, ale VPD viem napísať aj na 15, príp. 16.12) - môže si toto zahrnúť do výdavkov uznateľných UPSVaR? Ako si to myslela, napísať hociakým dátumom, veď v VPD potrebuješ aj potvrdenie o úhrade predsa z pošty s presným dátumom.

3. SZČO mi tvrdí, že si vraj môže do nákladov zahrnúť aj výdavky, ktoré vynaložil ešte pred 15.12!!! (bolo ich dosť veľa...) - možno ani nie na vyúčtovanie UPSVaR - ale všeobecne do účtovníctva!!! Mne sa to nechce zdať, ale pre istotu sa pýtam... Ak tie výdavky súvisia s podnikateľskou činnosťou tak áno.

4. môže vôbec kupovať materiál?!? Našla som niekde dokument pomoci de Minimis, kde je napísané, že do oprávnených nákladov sa zahrňujú náklady na začatie a prevádzkovanie živnosti - ale myslí sa tým aj náklady na materiál?! Pretože iný SZČO mi tvrdí, že kupovať môže iba dlhodobý majetok, pomocou ktorého môže vyrábať, ale nie materiál!! Tak neviem... Musíš poznať jeho zmluvu s úradom práce, tam je presne špecifikované na čo môže dotáciu použiť.

Je mi jasné, že si musím vypýtať jeho zmluvu o dotácii -a možno sa tým veľa vyrieši... ale nechcem za ním ísť bez akejkoľvek predbežnej informácie...

Vopred ďakujem za reakcie.

............................ v citácii
0 0
mina311 mina311

mina311 je offline (nepripojený) mina311

To som myslela s hociakým dátumom preto, lebo to potvrdenie z pošty jednoducho nemá!!! Doniesol mi iba faktúru - s tým, že je uhradená dobierkou. (navyše to bolo asi kuriérovi...)

Takže si môže zahrnúť do účtovníctva aj výdavky vynaložené ešte skôr, ako začal podnikať?!?! A to mu mám ako zaúčtovať?!? Všetky výdavky v plnej výške?!?! Alebo nejakým paušáloM?!? Nechápem!!! Však ak začal podnikať len 15.12...
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
mina311 Pozri príspevok
To som myslela s hociakým dátumom preto, lebo to potvrdenie z pošty jednoducho nemá!!! Doniesol mi iba faktúru - s tým, že je uhradená dobierkou.

Takže si môže zahrnúť do účtovníctva aj výdavky vynaložené ešte skôr, ako začal podnikať?!?! A to mu mám ako zaúčtovať?!? Všetky výdavky v plnej výške?!?!
Keď nemá potvrdenie ako to chceš uhradiť? Na základe čoho? Zásada preukaznosti - ako dokážeš úhradu?

Výdavky pred začatím podnikania sa zúčtujú podľa druhu.
0 0
mina311 mina311

mina311 je offline (nepripojený) mina311

Stále nechápem to zúčtovanie...
Dám do denníka dátum 15. 12. a nasčítam mu tam všetky výdavky, ktoré vynaložil na podnikateľskú činnosť ešte pred jej začatím?! (či už na materiál, majetok... a pod...?) Môžeš mi k tomu napísť nejaký zákon, či predpis, kde je to podchytené?! Ďakujem.
0 0
Zoltán Kovács Zoltán Kovács

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac
Je to §4 ods. 4 ZoDP

Pozri nasledújúcu diskusiu:

http://www.porada.sk/t52438-co-s-nakupenym-tovarom.html
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať