Zavrieť

Porady

Kurzové rozdiely k 31.12.

Ako mám zadávať kurzové rozdiely ku koncu roka v MRP? Napr. takto: v záväzkoch vyhľadám konkrétnu faktúru, ktorá je neuhradená, dám uhradiť a buď + alebo - upravím hodnotu podľa toho, či mi vznikla kurzová strata alebo kurzový zisk s dátumom samozrejme 31.12.. Takto si vlastne upravím hodnotu každej faktúry. Alebo len sčítam kurzové straty a kurzové zisky za všetky faktúry a v denníku si zadám jeden účtovný prípad?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Vlasta je offline (nepripojený) Vlasta

    Vlasta
    Neúčtoval nikto v MRP - podvojné účtovníctvo vizuálne - kurzové rozdiely ku koncu roka? Poraďte.

    Pavla P je offline (nepripojený) Pavla P

    Pavla P
    Vlasta
    Neúčtoval nikto v MRP - podvojné účtovníctvo vizuálne - kurzové rozdiely ku koncu roka? Poraďte.
    Ja to preúčtujem ako kompet 321 AE zahr.
    napr. mám 30.000,-- CZK záväzok k 31.12., zostatok v SKK je 35.800,-- SK (kurz deň zaúčtovania záväzku)

    30.000,-- CZK x 1,271 (kurz NBS 31.12.) = 38.130,-- SKK

    31.12.2004 ID 2.330,-- SKK 563/321 AE
    (v zápise už nesmieš rozpísať ten posledny stlpec - zahraničná mena)

    Zostatok na 321 AE k 31.12.2004 musí byť 38.130,-- SKK.
    Naposledy upravil Pavla P : 12.03.05 at 10:23

    Paula je offline (nepripojený) Paula

    Paula
    Vlasti, ja to robím cez faktúry + alebo -(ako píšeš na začiatku príspevku). Tak sa mi rovná zostatok v knihe faktúr so zostatkom na 321 (311).

    elizabet100 je offline (nepripojený) elizabet100

    elizabet100
    [QUOTE=Pavla P]Ja to preúčtujem ako kompet 321 AE zahr.
    napr. mám 30.000,-- CZK záväzok k 31.12., zostatok v SKK je 35.800,-- SK (kurz deň zaúčtovania záväzku)

    30.000,-- CZK x 1,271 (kurz NBS 31.12.) = 38.130,-- SKK

    31.12.2004 ID 2.330,-- SKK 563/321 AE
    (v zápise už nesmieš rozpísať ten posledny stlpec - zahraničná mena)

    Zostatok na 321 AE k 31.12.2004 musí byť 38.130,-- SKK.[/QUOT


    nemyslím teraz na program MRP ale vo všeobecnosti.

    neostane tam tých 35.800 a vypočíta sa len kurzový rozdiel 2.330,- zapíše 563/321AE čiže spolu mi to dá 38.130,-Sk. sumu v účtovníctve v záväzkoch nemením ostane tam tých 35.800,- ? alebo sa mýlim?

    elizabet100 je offline (nepripojený) elizabet100

    elizabet100
    emily
    mýliš sa, na 321 musí ostať záväzok v novej sume t.j. 38 130,- Sk
    čiže mám ísť do záväzkov a opraviť to ručne na novú sumu? sorry ale ešte som nemala kurzové rozdiely.

    zuzana je offline (nepripojený) zuzana

    zuzana
    Ja som to za minulý rok robila tak, že v záväzkoch kde mám zahr.fa si otvorím faktúru a v čiastkach som dala do mimo DPH tú čiastku v SK-zisk,strata o ktorú sa mi mal upraviť záväzok v Sk.Potom som to naúčtovala do denníka napr.563090neovp.HV/321020 a daň.prizn.som to pripočítala.Tento rok spravím tak isto teda za rok 2004 ale kurz.rozdiely budem mať daňovo uznané.

    Anonymka je offline (nepripojený) Anonymka

    som baba, ktorá je mladá - už skúsenejšia, ktorá miluje život, zábavu a svoju prácu ...viac Anonymka
    Ja som to týmto spôsobom nerobila. Dúfam, že s tým nebudú nijaké problémy, ale ja som klasickým spôsobom cez ID zaúčtovala kurzové rozdiely buď 563/321 alebo 321/663. V knihe záväzkov som tie sumy neupravovala. Keď som to potrebovala vykázať, tak som jednoducho prirátala tú sumu kurzových rozdielov (alebo odrátala) a dostala som výsledok, kde sa mi záväzky v khine rovnajú zostatku na účte 321. Že by to takto nebolo dobré? A to každý z Vás robí takto cez knihu záväzkov????

    elizabet100 je offline (nepripojený) elizabet100

    elizabet100
    zuzana
    Ja som to za minulý rok robila tak, že v záväzkoch kde mám zahr.fa si otvorím faktúru a v čiastkach som dala do mimo DPH tú čiastku v SK-zisk,strata o ktorú sa mi mal upraviť záväzok v Sk.Potom som to naúčtovala do denníka napr.563090neovp.HV/321020 a daň.prizn.som to pripočítala.Tento rok spravím tak isto teda za rok 2004 ale kurz.rozdiely budem mať daňovo uznané.
    čiže ked si to zhrniem:

    30.000 CZK x kurz došlá fa ´= 35.800,- Sk

    30.000 CZK x kurz NBS k 31.12.04 x 1,271 = 38.130,-

    vypočítam kurz. rozdiel 2.330,- Sk strata 563/321AE

    a zároven v záväzkoch opravím sumu z 35.800,- na sumu 38.130,- Sk


    čiže v roku 2005 sa už budem odvíjať od záväzku 38.130,-Sk

    pochopila som to správne?

    miladenka je offline (nepripojený) miladenka

    miladenka
    po zauctovani KR ku 31.12. musis urobit upravu aj v knihe faktur, inak by ti ten KR pri skutocnej uhrade v buducnosti vyskocil 2x

    emily je offline (nepripojený) emily

    emily
    elizabet100
    čiže ked si to zhrniem:
    30.000 CZK x kurz došlá fa ´= 35.800,- Sk
    30.000 CZK x kurz NBS k 31.12.04 x 1,271 = 38.130,-
    vypočítam kurz. rozdiel 2.330,- Sk strata 563/321AE
    a zároven v záväzkoch opravím sumu z 35.800,- na sumu 38.130,- Sk
    čiže v roku 2005 sa už budem odvíjať od záväzku 38.130,-Sk
    pochopila som to správne?
    Ano správne. Mne to robí program a prepočíta mi 321 aj saldokonto t.j. knihu záväzkov

    Tatiana je offline (nepripojený) Tatiana

    normálka Tatiana
    Všetky kurzové rozdiely, ktoré mi vznikli k 31.12.2003 a ktoré boli pripočítateľnou položkou v daňovom priznaní za rok 2003 teraz dám tú presnú sumu do riadkov 160 a 240 DP za rok 2004?? Alebo to chápem nesprávne?

    Tatiana je offline (nepripojený) Tatiana

    normálka Tatiana
    Ďakujem Ti Zuzka, asi to len chce správne prečítať vysvetlivky k daňovému priznaniu.

    soske je offline (nepripojený) soske

    soske
    Prosím Vás o radu.

    Jeden poradca mi povedal, že k 31.12. musím oceniť kurzom NBS a následne zahrnúť do účtovníctva kurz. zisk alebo stratu aj z uhradenej platby preddavku dodávateľovi, ktorý mi ešte nerealizoval službu, ako aj z prijatej platby preddavku od odberateľa za ešte neposkytnutú moju službu (keďže som neoznámil správcovi dane nezahrňovanie kurz. rozdielov).
    Vo finančnom spravodajovi 5/2005 je však písané, že "...daňovník zahrňuje do základu dane kurzové rozdiely z nerealizovaného inkasa pohľadávok alebo neuhradených platieb záväzkov..."

    Mnou uhradený preddavok dodávateľovi sa síce stáva po úhrade mojou pohľadávkou, avšak nikdy ju nebudem inkasovať, ale prijmem za neho službu.
    Tak isto aj mnou prijatý preddavok od odberateľa sa stáva mojim záväzkom, ale nebudem ho platiť, ale poskytnem za neho službu.

    Môžete mi niekto prisím poradiť, ako pristupovať k tomuto problému??
    Ďakujem a prajem pekný deň
    Naposledy upravil soske : 18.10.05 at 07:43

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.