Zavrieť

Porady

nulové dodatočné priznanie k DPH

Chcela by som sa spýtať, či sa musí podať nulové dodatočné priznanie k DPH za I.Q 2007.
Prebrala som účtovníctvo a zistila som, že v I.Q 2007 mali 2x zaúčtovanú došlú faktúru z EÚ (=nadobudnutie+odpočítanie, t.j.0 DPH)
Tovar aj duplicitne prijali na sklad. Teraz pri inventarizácii skladu sa na to prišlo.
Potrebujem spraviť teda výdajku zo skladu a následne opraviť aj výkaz DPH.
Môžem si vystaviť s dátumom 31.12.2007 interný doklad, kde si túto faktúru opravím? T.j. vo výkaze DPH za IV.Q 2007? A potom si opravím aj sklad?
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

    audítor, účtovník, odborný poradca ...viac KEJKA
    DP k DPH musíš podať vtedy, ak ti vznikne dodatočná daňová povinnosť.
    Marí sa mi, že v tejto oblasti nastala zmena, niektoma doplní.
    (nerobím dodatočné DP k DPH, preto tá neistota...)

    nulové dodatočné priznanie k DPH

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.