účtovanie v r. 2010 by bolo 043/367, a potom 063/043, ale tiež 367/211, 221-podľa toho ako to uhradili. Kedže na BU zrejme nebol pohyb peňazí, ktorý by zodpovedal platbe, bud uhradili "súkromne", alebo je pokladnica fiktívna a inventarizácia formálna...........to vieš sama.
treba zistiť, či za ten podiel bolo aj zaplatené a ako.
V r. 2011 by som už o obstaraní neúčtovala, ved podiel už bol zrejme zapísaný ešte v r.2010 - to si over. vynechala by som účet 043.
A kedže nemôžeš len tak účtovať bez dokladu pokladnicu, tak navrhujem 063/365 - a zápis o tom nechaj podpísať konateľovi.