Zavrieť

Porady

kúpa podielu v s.r.o.

Ahojte poraďáci,

nikde som nenašla čo potrebujem vedieť, tak sa chcem poradiť .
Kúpim 5 mil podiel v s.r.o. za cenu 11 mil. Ako to zaúčtujem u nadobúdateľa???

Možno je to pre niekoho primitívna otázka, ale ja som fakt mimo.

Ďakujem
Usporiadat
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

martinapb Pozri príspevok
To znamená, že tie peniaze, ktoré sa platia za ten podiel sa vôbec nemajú preháňať cez firmu?
Presne tak.
0 0
martinapb martinapb

martinapb je offline (nepripojený) martinapb

A čo keď už prvú splátku spoločníci uhradili z účtu firmy, čo s tým teraz? Ani keď je to už v obchodnom registri prepísané, tak sa to nedá účtovať ako nákup podielov do finančného majetku na 062 alebo niečo také? Alebo to mám zaúčtovať ako záväzok spoločníkov voči spoločnosti a potom vyrovnať napríklad z ich vyplateného podielu na zisku?
0 0
liba2 liba2

liba2 je offline (nepripojený) liba2

martinapb Pozri príspevok
A čo keď už prvú splátku spoločníci uhradili z účtu firmy, čo s tým teraz?
Predávajúcim je spoločník, kupujúcimi sú 2 spoločníci, teda nebol dôvod, aby to platila s.r.o. zo svojho účtu.
Keď sa to už stalo, ide o pohľadávku s.r.o. voči kupujúcim spoločníkom, úhradu zaúčtuješ: 355/221.

Ani keď je to už v obchodnom registri prepísané, tak sa to nedá účtovať ako nákup podielov do finančného majetku na 062 alebo niečo také?
Nie. Prečítaj si v postupoch obsahovú náplň účtu 062. Tento účet sa použije vtedy, ak s.r.o. odkúpi obchodný podiel v inej spoločnosti.
Že je to zapísané v OR - to je správne.

Alebo to mám zaúčtovať ako záväzok spoločníkov voči spoločnosti
... je to pohľadávka voči spoločníkom.

a potom vyrovnať napríklad z ich vyplateného podielu na zisku?
... keď bude podiel vyplatený, to už bude neskoro
... môže sa to započítať s ich nárokom na podiel na zisku, vtedy zaúčtuješ najskôr ich nárok: 431 / 364,
a potom zápočet 364 / 355. Tak sa to vysporiada.
0 0
katu katu

katu je offline (nepripojený) katu

ahojte poraďáci,
ja už si fakt neviem radz mam s.r.o. založenú v 06/2009 konateľom A.. v 07/2009 povodný konateľ A predal s.r.o. druhému B. z pokladne vyplatil B za prechod obchodného podielu A. konateľ A zase vyplatil ZI do s.r.o.

už som úplne zamotana ako to mam yauctovať prosím poradte
0 0
martinapb martinapb

martinapb je offline (nepripojený) martinapb

liba2 ďakujem za rady, keď som ešte niečo o tých podieloch preštudovala, tak som prišla na to, že inak ako píšeš to veru nepôjde....no, zase som sa niečo nové naučila
0 0
martinapb martinapb

martinapb je offline (nepripojený) martinapb

pre katu: na začiatku by si mala mať zaúčtovanú analytiku k 411 k tomu konateľovi A, keď ten podiel predá konateľovi B, tak len preúčtuješ analytiku na 411 - čiže 411.A/411.B
Konateľ B nemôže vyplácať konateľa A z pokladne firmy, ale zo svojich peňazí, takže to zaúčtuješ ako pohľadávku voči konateľovi B - 355/211.
A čo sa týka toho splatenia ZI konateľom A, to akože splatil až po odpredaní toho podielu, či ako? Ja by som tam proste iba prehodila dátum, aby ti to sedelo, že to bolo splatené ešte predtým predaním podielu konateľovi B, ak sa to ešte dá.
0 0
luciamihalikova luciamihalikova

luciamihalikova je offline (nepripojený) luciamihalikova

ivuska1 Pozri príspevok
Pri kúpe obchodného podielu Ti nevzniká náklad. Je to Tvoj dlhodobý (finančný majetok), ktorý neodpisuješ. Iba pri predaji tohto podielu by Ti vznikol náklad pri odúčtovaní a zároveň výnos z predaja podielu. Rozdiel je pre Teba zisk alebo strata. Hodnotu podielu ročne aktualizuješ, na čo existujú rôzne metódy.
prosim vas chcem sa opyat ake su tie metody aktualizacie vysky podielu v s.r.o.?
0 0
danka28 danka28

danka28 je offline (nepripojený) danka28

Ahojte,
chcem sa spytat tiez k tejto teme. Prave som sa dozvdela, ze firma v roku 2010 kupila podiel v inej spolocnosti. V roku 2010 sa o tom neuctovalo nakolko som o tom ani netusila. Ako to opravit? Treba podat DDP? Dakujem za vsetky nazory a rady.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
Kúpa podielu neovplyvní základ dane, teda nie si povinná podať DDP.
Výkazy RUZ 2010 sú však nesprávne, účtovníctvo je neúplné a z tohto titulu hrozí aj pokuta.
Musíš sa rozhodnúť sama, účtovníctvo za rok 2010 je zrejme uzavreté, RUZ schválená /zrejme len formálne/.
Ak zaúčtuješ opravu v r.2011 , mala by si uviesť túto chybu aspoň v Poznámkach.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

danka28 Pozri príspevok
Ahojte,
chcem sa spytat tiez k tejto teme. Prave som sa dozvdela, ze firma v roku 2010 kupila podiel v inej spolocnosti. V roku 2010 sa o tom neuctovalo nakolko som o tom ani netusila. Ako to opravit? Treba podat DDP? Dakujem za vsetky nazory a rady.
Hrozí ti strašnááá pokuta, následne prídeš o zamestnanie, skočíš z mosta, manžel spácha harakiri a deti skončia v decáku ... !!! Naozaj nie ! Nič ti reálne nehorozí. Takých prípadov je každoročne ajajááááj ! Zrejme bola zle urobená inventarizácia alebo jej zaúčtovanie. Len to kľudne zaúčtuj. Podľa § 3, ods. 1 ZoÚ účtovná jednotka ... ak nemôže dodržať príslušné obdobie, tak zaúčtuje vtedy, keď skutočnosť zistí. V poznámkach to treba uviesť.
0 0
danka28 danka28

danka28 je offline (nepripojený) danka28

To znamena, ze to tento rok "iba" zauctujem na 043/325 a nasledne 063/325? A do poznamok uvediem, ze podiel v inej sro bol nadobudnuty v roku 2010? Velmi pekne dakujem za rady. Este nikdy som neopravovala minule roky. A Kejka mas pravdu UZ bola schvalena a aj inventarizacia uctov bola spravena, problem je v tom, ze konatel nevedel, ze mi ma povedat, ze nieco kupil, ze on to zaplatil cash zo svojho a tym to povazoval za vec uzavretu a po pravde, uctovne vykazy mu absolutne nic nehovoria, ze on ani nevie kde by to mal hladat :-)
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
účtovanie v r. 2010 by bolo 043/367, a potom 063/043, ale tiež 367/211, 221-podľa toho ako to uhradili. Kedže na BU zrejme nebol pohyb peňazí, ktorý by zodpovedal platbe, bud uhradili "súkromne", alebo je pokladnica fiktívna a inventarizácia formálna...........to vieš sama.
treba zistiť, či za ten podiel bolo aj zaplatené a ako.
V r. 2011 by som už o obstaraní neúčtovala, ved podiel už bol zrejme zapísaný ešte v r.2010 - to si over. vynechala by som účet 043.
A kedže nemôžeš len tak účtovať bez dokladu pokladnicu, tak navrhujem 063/365 - a zápis o tom nechaj podpísať konateľovi.
1 0
resola resola

resola je offline (nepripojený) resola

Sro kúpila podiel na ZI 100% v inej sro . Hodnota ZI je 1 500 555 € , ale podiel bol kúpeny za 1 mil . prosím ako účtujem rozdiel.
0 0
resola resola

resola je offline (nepripojený) resola

prosím nevie nikto poradiť ?
Neviem či účtujem vo výške podielu ZI t.j. 1500 555 € alebo vo výške 1 mil čo sme v skutočnosti zaplatili.
0 0
a_je_to a_je_to

a_je_to je offline (nepripojený) a_je_to

V kupujúcej /materskej/ s.r.o. je nákup inej /dcérskej/ s.r. o. cenou obstarania finančnej investície 043/325 = 1. mil. , ktorý po zápise nového majiteľa do OR zaradíš na 061/043 = 1. mil. O akom rozdieli v súvislosti s nákupom chceš účtovať ? Kto to žiada účtovať ? Medzi ZI a kúpnou cenou sa rozdiel nevyčísľuje a neúčtuje, aspoň o tom neviem. Lebo ZI 1,5 mil. môže byť krytím aj nedobytných pohľadávok, neuhradenej účtovnej straty až tak, že reálna hodnota aktív kupovanej s.r.o. resp. aj jej vlastného imania môže byť veľmi nízka.
0 0
resola resola

resola je offline (nepripojený) resola

Ďakujem za odpoveď.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať