Zavrieť

Porady

Zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa do výnosov

som žena ako každá iná :)
Pri ktorých výdavkoch sa toto zúčtovanie robí ? Tento účtovný zápis 354AU/691 som urobila pri zaúčtovaní faktúr. Robí sa tento zápis aj pri výdavkoch z pokladne, pri predpise miezd aj pri rozúčtovaní miezd ? A pri čom ešte ?
Usporiadat
Milka1 Milka1

Milka1 je offline (nepripojený) Milka1

Musíš rozlišovať dva druhy dotácií, a síce dotácia od zriaďovateľa, pri tej sa postupuje tak, ako som už písala predtým a Príjem formou daru, grantu a príspevku od ostatných (myslí sa tým nie zriaďovateľ!!!). V prípade Daru, Grantu postupuješ tak, že príjem takejto finančnej čiastky na bankový účet zaúčtuješ nasledovne 221/384 a v časovom a vecnom súlade so vzniknutými Nákladmi!!! , preúčtuješ do výnosov 384/687. Laicky povedané, keď účtuješ o faktúre, ktorá bude hradená z takýchto zdrojov, ďalší zápis okrem 5*,343 bude preúčtovanie Výdavkov budúcich období (384) do výnosov (687-výnosy bežných transferov od ostatných)
0 0
blazonko blazonko

blazonko je offline (nepripojený) blazonko

Takže dotácie na OK, vlastné príjmy - ak vzniknú výdavky, dotácie na PK, dary - ak vzniknú náklady. Správne?
0 0
Milka1 Milka1

Milka1 je offline (nepripojený) Milka1

V podstate zjednodušene áno, ale nezabúdaj, že s kapitálovým transferom,ak máte, je to inak. Vidím, že si neabsolvovala 3-dňové školenie, organizované Ministerstvom financií, odporúčam ti splašiť si buchlu " Účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejný sektor " ( bola k tomu aj druhá časť - Riešenie komplexného príkladu)
0 0
ajoana ajoana

ajoana je offline (nepripojený) ajoana

myslim ze nie, vsak mas k tym vynosom aj nejake naklady.... HV ti vznikne, ak vsetko neminies, alebo ak ti zostane nieco na sklade.
0 0
blazonko blazonko

blazonko je offline (nepripojený) blazonko

Tak mne na sklade určite zostane...veď na konci roka som tam mala vyše 300 000,-- Prešla som si tu minibrožúrku ešte raz, takže teraz si budem musieť zvykať na to, čo kedy a ako preúčtovať. Najhoršie to bude s energiami, lebo tie preúčtovavam len raz do roka na OK.Ale aspoň viem že 354 má byť na konci roka nulová, keďže pri výdavkoch sa všetko zúčtuje do výnosov.
0 0
Milka1 Milka1

Milka1 je offline (nepripojený) Milka1

HV zvnikne, ale nie z titulu účtovania dotácie, pretože, keď ju neminieš, musíš zvyšok zriaďovateľovi vrátiť. Samozrejme z titulu účtovania materiálu a zásob zo skladu do spotreby môže vzniknúť HV, ale len teraz, keď máš ešte na sklade staré zásoby, lebo účtovaním nákupu zásob novými faktúrami si vytváraš s úhradou súčasne výnosy, o tom sme už predsa hovorili. A tento spôsob účtovania, nás, komu s účtovaním odpisov vznikal záporný HV veľmi pomohol.
0 0
svecova svecova

svecova je offline (nepripojený) svecova

Mozem vydavky zo 111 zuctovat na 6 v sumare za mesiac?alebo ako to robite?
0 0
blazonko blazonko

blazonko je offline (nepripojený) blazonko

Ja to robím takto. Ak vytlačím KL a mám zaúčtovanú 5, 6 zaúčtujem na plaťáku spolu s úhradou. Aspoň sa v tom nezamotám. Ale kľudne to môžeš robiť raz za mesiac. Hlavná vec, že tam budeš mať všetko.
0 0
svecova svecova

svecova je offline (nepripojený) svecova

co je KL?
Chcela by som to robit tak, ze na konci mesiaca si vytlacim zdroj 111 a vydavok v jednej sume zauctujem do 6, len neviem ci sa to tak moze..
0 0
blazonko blazonko

blazonko je offline (nepripojený) blazonko

zdroj 111 sa účtuje do výnosov vo výške nákladov. Ak všetko dávaš do nákladov, tak to podľa mňa môžeš kľudne tak robiť.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať