Dobry den, prosim Va so radu, zajtra mi treba odovzdat DPH a neviem si rady.
V roku 2007 este 8.10.2007 sme objednali od klienta tlac produktov.No faktura nam dosla az v marci v t.r 2008, predtym sme ju nezaratali do DPH, lebo sme nemali FKT.
Teraz neviem ako ju mam zaratat:
mam ju zahrnut do DP k DPH do 1 Q? ako ju zapisat? ide len o 1178,-SK DPH.
DP 4 Q 2007:
Riadok 3 -15 866
R4- 3015
R17- 3015
R19-2694
R21 -2694
R27-321
R 32-321
R35,36??????
DPH 1 Q 2008
R3-47 796
R4- 9082
R17-9082
R19-3523
R21-3523
R27-5559
R32-5559
Poradte mi ako to mam spravne vyplnit aby nebol problem, este raz, klient nam zabuidol poslat fakturu v min.roku, poslal ju az teraz v marci( ide o (- 1178,-SK DPH), ako to spravne zauctovat, a zauctovat to do DPH v 1Q2008 alebo podat opravne DP za ropk 2007 a akoto uviest spravne?
Dakujem, uz som zufala.