A ako je to v JÚ?
Napr. keď som mala koeficient z r. 2007 - 1 celá a na konci roka 2008 som zistila, že môj roč. koeficient je 0,97.
V 4.Q vysporiadam DPH na vstupe týkajúcu sa oslobodených príjmov DPH (doklady, ktoré majú kód DPH 42) a potom cez ID si vytlačím všetky doklady s kódom 42 od 1.1.-30.9. a cez kód DPH 65 cez nepeňažné operácie preúčtujem rozdiel medzi uplatnenou DPH v priebehu roka a koef. DPH. Túto neuplatnenú DPH si naúčtujem do VOZD ???
Je to tak správne?
Prosím o radu, robím to prvý krát .
Vďaka.