Ahojte, neviem, či som túto tému zaradila na 100% správne, ale týka sa aj DPH takže snáď áno. Ak nie, prepráčte prosím.
Ide o takýto problém: dovážame tovar zo zahraničia - faktúry, ktoré sú vystavené v cudzej mene som v roku 2008 zaradila do číselného radu zahraničných faktúr a tieto faktúry mi vstúpili aj do DP DPH na riadok 07. Avšak faktúry zo zahraničia, ktoré boli vystavené v SKK som zaraďovala do číselného radu spolu s faktúrami vystavenými v tuzemsku iba s tým rozdielom, že pri účtovaní nebola vyčíslená DPH (napr. došiel tovar za 100 000,00 Sk, tak som faktúru účtovala 131-xxx/321-xxx), v tom prípade mi takéto faktúry vôbec nevstúpili do DP DPH, akoby boli od neplatcu DPH. Problém je teraz v tom, že keď spočítam všetky zahraničné faktúry, ktoré vstúpili do DP DPH ich výsledná hodnota je 4 057 406,00 Sk a teda nemusím podávať hlásenie intrastat, lebo som neprekročila hranicu 5 000 000 Sk, lenže keď si k tomu pripočítam faktúry, ktoré na daňových priznaniach nie sú, ale pochádzajú zo zahraničia a tak by mali na hlásení intrastat byť, túto povinnosť mám. Poraďte mi, prosím, či podávať alebo nepodávať registráciu na hlásenie intrastat, nakoľko štatistický úrad spolupracuje s daňovým úradom (je napojený na DPH).