Zavrieť

Porady

účtovanie stravných lístkov

Dobrý deň, potrebovala by som radu, ako správne zaúčtovať stravné lístky do nákladov firmy. Stačí, keď prijatú faktúru dám do réžie alebo je tam ešte nejaký iný postup ako to zaúčtovať? Jedná sa o živnostníka s jednoduchým účtovníctvom. Ďakujem za rady
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    katka1987 Pozri príspevok
    Myslela som to tak všeobecne postup od kedy mi príde faktúra až účtovanie spotreby. Akým spôsobom je možné dostať sumu lístkov do nákladov.
    SL nemôžeš kupovať spätne. Ak si napr. v novembri kúpi 100 lístkov (od začiatku roka nič nekupoval) do VOZD mu môžeš dať max. počet lístkov zodpovedajúci odpracovaným dňom za november a december.
    Nákup SL (fa) účtuješ ako VNZD a na základe int.dokladu zúčtuješ počet spotrebovaných lístkov (môžeš to robiť mesačne alebo na konci roka). Max. cena SL, ktorú môže uplatniť ako VOZD je 3,60€/deň.
    Nespotrebované SL k 31.12. uvedieš vo výkaze o majetku a záväzkoch ako ceninu.

    Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

    človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
    katka1987 Pozri príspevok
    Dobrý deň, potrebovala by som radu, ako správne zaúčtovať stravné lístky do nákladov firmy. Stačí, keď prijatú faktúru dám do réžie alebo je tam ešte nejaký iný postup ako to zaúčtovať? Jedná sa o živnostníka s jednoduchým účtovníctvom. Ďakujem za rady
    Nákup stravných lístkov účtujem ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. A po rozdaní lístkov zamestnancom každý mesiac podľa súpisky preúčtujem 55% ceny lístkov interným dokladom do výdavkov.

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    katka1987 Pozri príspevok
    Dobrý deň, potrebovala by som radu, ako správne zaúčtovať stravné lístky do nákladov firmy. Stačí, keď prijatú faktúru dám do réžie alebo je tam ešte nejaký iný postup ako to zaúčtovať? Jedná sa o živnostníka s jednoduchým účtovníctvom. Ďakujem za rady
    sú to stravné lístky pre živnostníka alebo zamestnancov ?
    Kedy a za aké obdobie boli zakúpené ?

    katka1987 je offline (nepripojený) katka1987

    katka1987
    veronikasad Pozri príspevok
    sú to stravné lístky pre živnostníka alebo zamestnancov ?
    Kedy a za aké obdobie boli zakúpené ?
    Mala som na mysli stravné lístky pre živnostníka, je to za november 2009, zaúčtovala som len faktúru a neviem ako postupovať ďalej. Aj to neviem, či som správne zaúčtovala faktúru, keď som ju dala do réžie?

    Lianka je offline (nepripojený) Lianka

    žena, matka, samoživiteľka... ...viac Lianka
    Pozri Postupy uctovania v JU. Samotne obstaranie nie je nakladom, nakladom je az spotreba.

    veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

    veronikasad
    katka1987 Pozri príspevok
    Mala som na mysli stravné lístky pre živnostníka, je to za november 2009, zaúčtovala som len faktúru a neviem ako postupovať ďalej. Aj to neviem, či som správne zaúčtovala faktúru, keď som ju dala do réžie?
    Za aké obdobie boli SL kupované. U SZČO nemôžeš zahrnuť do VOZD SL kupované spätne.

    katka1987 je offline (nepripojený) katka1987

    katka1987
    veronikasad Pozri príspevok
    Za aké obdobie boli SL kupované. U SZČO nemôžeš zahrnuť do VOZD SL kupované spätne.
    Myslela som to tak všeobecne postup od kedy mi príde faktúra až účtovanie spotreby. Akým spôsobom je možné dostať sumu lístkov do nákladov.

    katka1987 je offline (nepripojený) katka1987

    katka1987
    veronikasad Pozri príspevok
    SL nemôžeš kupovať spätne. Ak si napr. v novembri kúpi 100 lístkov (od začiatku roka nič nekupoval) do VOZD mu môžeš dať max. počet lístkov zodpovedajúci odpracovaným dňom za november a december.
    Nákup SL (fa) účtuješ ako VNZD a na základe int.dokladu zúčtuješ počet spotrebovaných lístkov (môžeš to robiť mesačne alebo na konci roka). Max. cena SL, ktorú môže uplatniť ako VOZD je 3,60€/deň.
    Nespotrebované SL k 31.12. uvedieš vo výkaze o majetku a záväzkoch ako ceninu.
    Ďakujem veľmi pekne toto mi dosť pomohlo konečne v tom mám jasno

    Zuna 3 je offline (nepripojený) Zuna 3

    Zuna 3
    Prosím Vás o radu:
    v januári 2009 mám kupované stravné lístky pre zamestnancov za mesiac
    december 2009 /kupujem spätne/.
    Môžem si uplatniť aj za tieto stravné lístky sumu 55 % do výdavkov firmy
    /int.dokladom na konci roka/ , teda kupované boli v 1/09 ale sú za 12/09 ???
    A ako mám postupovať ja,
    v starom roku som nedala novej zamestnankyni stravné lístky, lebo som ich nemala, objednala som ich až v januári 2011, nárok jej ale vznikol. Boli jej odovzdané v 01/2011 za starý aj nový rok spolu.
    Ako mám zúčtovať 527 a 472 do rezervy alebo ako? O 213 v r. 2010 účtovať nemôžem lebo som ich nemala.
    Prosím poraďte.
    Stravné Lístky
    A ako mám postupovať?
    v starom roku som nedala novej zamestnankyni stravné lístky, lebo som ich nemala, objednala som ich až v januári 2011, nárok jej ale vznikol. Boli jej odovzdané v 01/2011 za starý aj nový rok spolu.
    Ako mám zúčtovať 527 a 472 do rezervy alebo ako? O 213 v r. 2010 účtovať nemôžem lebo som ich nemala.
    Prosím poraďte.

    Tweety je offline (nepripojený) Tweety

    Tweety
    ivanisinka Pozri príspevok
    Stravné Lístky
    A ako mám postupovať?
    v starom roku som nedala novej zamestnankyni stravné lístky, lebo som ich nemala, objednala som ich až v januári 2011, nárok jej ale vznikol. Boli jej odovzdané v 01/2011 za starý aj nový rok spolu.
    Ako mám zúčtovať 527 a 472 do rezervy alebo ako? O 213 v r. 2010 účtovať nemôžem lebo som ich nemala.
    Prosím poraďte.
    Do roku 2010 by som cez ID zaúčtovala náklady na výdaj týchto SL -527/383.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.