Kam správne zaradiť splátky leasingu v kontrolnom výkaze k DPH?
1. možnosť - do B.2
zdá sa mi to logickejšie, partnera (leasingovú spoločnosť) mám presne definovaného, ALE: ku každej splátke nemám faktúru, iba splátkový kalendár a variabilný symbol podľa čísla leasingovej zmluvy, a to je problém, bez poradového čísla faktúry ma nepustí KV odoslať
2. možnosť - do B.3
v podstate splátku zaradím medzi bežné réžijné nákupy - vyriešim tým to, že nemám poradové číslo faktúry ku každej splátke, ALE: nezdá sa mi to logické - dosť pochybujem, že leasingová spoločnosť si príjem od nás zaradí niekde do D.1 alebo D.2 bez bližšieho určenia.
Ktorá možnosť je správna? Prípadne ako vyriešiť chýbajúce číslo faktúry? Mám miesto neho zadávať variabilný symbol = číslo leasingovej zmluvy? Alebo to môžem dať medzi bežné nákupy a hotovo?
Ďakujem.