Sme slovenská firma, ponúkame ubytovanie aj cez zľavové portály. Mali sme zmluvu z Českou spoločnosťou. Oni nám poslali faktúru s IČ DPH CZxxxxxx na sprostredkovanie a rozdiel sumy kupónov poslali na účet. My sme si vystavili internú faktúru na českú spoločnosť a započítali.
Máme urobiť interný zápis a DPH z predaných kupónov odviesť na SR (kde boli aj vlastníci kupónov ubytovaný) alebo máme vystaviť FA na zľavový portál bez DPH ?
Podľa mňa by sme mali DPH odviesť na SR. Je to správne ?