Milí poraďáci prosím Vás o radu. Mám takýto problém:
SZČO vznikla 1.4.2006 a je neplatič DPH účtujúci v JÚ. Od ÚPSVR dostala na účet 25.4.2006 dotáciu vo výške 58.212,., z ktorej podľa podnik.záme-
ru si ma zakúpiť softvér vo výške 16.000,-. Softvér si objednala už v marci
(chcela využiť 50% zľavu). Dostala na softvér preddavkovú faktúru, ktorú
musela už 3.4.zaplatiť z BÚ. Osobný vklad podnikateľa vložený na BÚ 3.4.
v sume 16.500,-, aby mala z čoho preddavk.faktúru uhradiť. Následne po
úhrade došla ostrá faktúra s nulovou úhradou. Moja otázka by bola:
Ako správne postupovať pri
a) evidencií a účtovaní dodáv.preddavkovej faktúry
b) evidencií a účtovaní ostrej faktúry
c) evidencií a účtovaní poukázania dotácie a jej čerpanie(softvér, odvody do ZP, kancel.nábytok)
Vďaka všetkým za radu. Eva.