7monika5 Poprosila by som o radu. Firma (platca DPH, PÚ) má na leasing nákl.automobil. Podarilo sa im v banke nastaviť splátky zle, t.j.v prvom mesiaci zaplatili aj prvú zvýšenú splátku, ale zároveň aj splátku za nasledujúci mesiac. V ďalšom mesiaci opäť odišla splátka, keďže bol zadaný trvalý príkaz - a opäť to bola splátka až za nasl.mesiac. Takto to je už 4 mesiace - urgovala som, nech pozastavia 1 mesiac splátky! Ja by som potrebovala poradiť ako zaúčtovať faktúry, kt.prišli k týmto predčasným úhradám (kvôli DPH). Prišla fa s textom: Táto faktúra je vystavená z dôvodu predčasnej úhrady. Prosíme neuhradiť, ale vysporiadať na nulu s priloženým dobropisom. Zároveň prišiel aj dobropis. Čo s tým? Poradíte? Ďakujem
Ja to neriešim, odpočítam DPH podľa splátkového kalendára. Nie je povinnosť odpočítať v skoršom termíne na základe úhrady.
Ešte doplním.
Bežné splátky a teda aj účtovanie o DPH na vstupe účtujem v interných dokladoch. Ak by som chcel urobiť odpočet na základe faktúry o predčasnej úhrade táto faktúra bude iba prílohou interného dokladu. Ja nerobím v evidencii záväzkov žiadne záznamy o predpise na úhradu a už vôbec nie o platbe vopred.
V internom doklade účtujem
562 / 474 úroky
568 / 474 poistné
343 / 474 DPH na vstupe
Lízingové splátky účtujem 474 / 221
apo