Zavrieť

Porady

začiatočník v jednoduchom účtovníctve

Ahojte poraďáci,
chcem sa poradiť,ako si chystáte v JÚ doklady pred spracovaním?
ja som si povypisovala pokladňu, k bank.výpisom som poprikladala faktúry.
Faktúry si nahadzujete do záväzkov až keď si účtujete bank.výpis-teda ich účtujete porade,ako boli uhradené,
alebo si najskor zaúčtujete všetky prijaté faktúry podľa dátumu vystavenia?
ďakujem
Téma je uzavretá.
mysimis mysimis

mysimis je offline (nepripojený) mysimis

obyčajný človiečik
Účtovať začneš výpisom za august, kde si dáš sumu 3,29 do výdavkov neovplyvňujúcich ZD. Ďalej sumu 1,66 už zaúčtuješ ako režijné výdavky - výdavok ovplyvňujúci ZD.
0 0
ego.mc ego.mc

ego.mc je offline (nepripojený) ego.mc

?
Podľa mňa začneš účtovať od 1.9., t.j. výpisom za september so stavom -3,29. V rámci uzávierkových operácií na konci roku dáš ako VOZD poplatok banke (keďže tento súvisí so začatím podnikania) vo výške 3,29.
0 0
L-M L-M

L-M je offline (nepripojený) L-M

rodina1 Pozri príspevok
Ak chceš, aby sa ti pri neplatiteľovi DPH, nedostala suma za zaplatené faktúry, ktoré boli jeho záväzkom, keď bol platiteľom DPH a túto DPH si uplatil pri odpočte DPH, ja by som sumu za úhradu rozdelila na základ, to by som zaúčtovala ako výdavok za materiál, tovar, či prevádzkovú réžiu (neviem, o aké fa ide) a sumu DPH, ktorá bola uplatnená by som zaúčtovala ako VNZD, v členení - iný výdavok. Tak sa ti DPH nedostane do VOZD.
V druhom prípade uvažuješ správne, neuplatnenú DPH za 4. Q 2009 účtuješ v roku 2010 ako VNZD.
Ďakujem pekne rodina, takže nie je správne, aby som pri neplatcovi DPH mala v PD v kolonke DPH tú DPH z doby keď ešte bol platcom? Inak najprv som to myslela tak ako ty- a tým pádom ako uvádzaš- zaúčtujem tieto faktúry- mám ich tam asi 3- 2 záväzky a 1 pohľadávku -dvoma zápismi v PD?
0 0
rodina1 rodina1

rodina1 je offline (nepripojený) rodina1

Som jedna z vás
L-M Pozri príspevok
Ďakujem pekne rodina, takže nie je správne, aby som pri neplatcovi DPH mala v PD v kolonke DPH tú DPH z doby keď ešte bol platcom? Inak najprv som to myslela tak ako ty- a tým pádom ako uvádzaš- zaúčtujem tieto faktúry- mám ich tam asi 3- 2 záväzky a 1 pohľadávku -dvoma zápismi v PD?
Keď už SZČO nie je platiteľom DPH, tak ani v PD nemôže vykazovať DPH.
1 0
psps psps

psps je offline (nepripojený) psps

Ako sa v JÚ účtuje rezerva na zostatok dovoleniek, ktoré sa budú čerpať v ďalšom roku?
0 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

psps Pozri príspevok
Ako sa v JÚ účtuje rezerva na zostatok dovoleniek, ktoré sa budú čerpať v ďalšom roku?
Zamestnávatelia účtujúci v sústave JÚ rezervy v súvislosti so mzdovými výdavkami netvoria.
2 0
MUKU MUKU

MUKU je offline (nepripojený) MUKU

mysimis Pozri príspevok
Účtovať začneš výpisom za august, kde si dáš sumu 3,29 do výdavkov neovplyvňujúcich ZD. Ďalej sumu 1,66 už zaúčtuješ ako režijné výdavky - výdavok ovplyvňujúci ZD.


Tak teraz neviem začať účtovať od 28.8.2010 alebo od 1.9.2010 ako mám na ŽL dostal som dve rôzne odpovede .Neporadí mi ešte niekto prosím
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
MUKU Pozri príspevok
Tak teraz neviem začať účtovať od 28.8.2010 alebo od 1.9.2010 ako mám na ŽL dostal som dve rôzne odpovede .Neporadí mi ešte niekto prosím
Ja sa prikláňam k tejto odpovedi

http://www.porada.sk/1608942-post3543.html

Musí byť jasné každej kontrole , že bankové poplatky boli vynaložené v súvislosti so začatím podnikania a účet musel byť otvorený z dôvodu dotácie .

Čiže vplyv výdavkov pred založením živnosti zohľadníte prostredníctvom uzávierkových operácii .Bankový výpis za mesiac august priložíte v Internému dokladu . Ale musí byť jasné , že tam neprebiehali žiadne súkromné platby .
2 0
Heni Heni

Heni je offline (nepripojený) Heni

psps Pozri príspevok
Ako sa v JÚ účtuje rezerva na zostatok dovoleniek, ktoré sa budú čerpať v ďalšom roku?
v JU sa takáto rezerva neúčtuje/netvorí.
3 0
saglucka saglucka

saglucka je offline (nepripojený) saglucka

Ako uctujete prosim Vas zapocty pohladavok a zavazkov?
Robite to tak, ze pocas roka si to zaznacite v knihe pohladovok a zavazkov a na konci roka to zauctujete ako uzavierkovu operaciu do prijmov a vydavkov v penaznom denniku?
Pretoze jedna pani mi vzdy k zapoctu vystavi prijmovy a vydavkovy doklad. Ja som to uctovala najprv cez pokladnu v penaznom denniku, ale asi to nie je spravne... Pretoze vlastne ziadne peniaze sme nevydali ani neprijali do pokladne...
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
saglucka Pozri príspevok
Ako uctujete prosim Vas zapocty pohladavok a zavazkov?
Robite to tak, ze pocas roka si to zaznacite v knihe pohladovok a zavazkov a na konci roka to zauctujete ako uzavierkovu operaciu do prijmov a vydavkov v penaznom denniku?
Pretoze jedna pani mi vzdy k zapoctu vystavi prijmovy a vydavkovy doklad. Ja som to uctovala najprv cez pokladnu v penaznom denniku, ale asi to nie je spravne... Pretoze vlastne ziadne peniaze sme nevydali ani neprijali do pokladne...
Vzájomný zápočet na základe dohody má byť účtovaný podľa postupov JU nasledovne :


(7) Pri vzájomnom započítaní pohľadávok sa k zmluvne dohodnutému dňu účtuje zánik pohľadávky v knihe pohľadávok a zánik záväzku v knihe záväzkov, najviac však do výšky nižšej sumy pohľadávky. V rámci uzávierkových účtovných operácií sa účtuje príjem zo započítanej pohľadávky podľa § 4 ods. 6 písm. d) a výdavok zo započítaného záväzku podľa § 4 ods. 6 písm. e). Pri započítaní pohľadávky v cudzej mene sa použije referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska29a) v deň predchádzajúci dňu vzájomného započítania. (Táto zmena nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.)

Je to účtovanie o nepeňažnej operácie .
4 0
marta bodonova marta bodonova

marta bodonova je offline (nepripojený) marta bodonova

Ja by som potrebovala poradiť, lebo presne toto som tu nenašla:
Som SZCO, platca DPH, JU - program ALFA.
V 12/2010 mi došla preddavková FA na program ALFA - 47,10EUR, bola uhradená v 12/2010.
Na preddavkovej FA je dátum vyhotovenia a dátum splatnosti - neni tam DPH.
Teraz v 01/2011 príde ostrá FA na ktorej bude rozpísané aj DPH a cena k úhrade 0.
Neviem ako mám toto všetko zaúčtovať, DPH dať do 12/2010?
Ďakujem pekne.
Naposledy upravil marta bodonova : 10.01.11 at 07:42
0 0
jarka1507 jarka1507

jarka1507 je offline (nepripojený) jarka1507

jarka1507 Pozri príspevok
Dobrý deň, máme priestory v prenájme a prišla mi Fa s dátum vystavenia 01.12.2010 no daňová povinnosť je 31.01.2011 (šikovná fakturantka ) ako je to s 20%DPH? záleží na dátume vystavenia alebo dodania? ked som chcela fa nahodiť v programe Alfa v r. 2010 tak ma nepustilo kvôli daňovej povinnosti ktorá je v roku 2011 a ked som ju chcela nahodiť teraz tak mi tam už hádže 20% DPH prosím poraďte čo je správne prípadne mi dajte radu ako mam postupovať...

Ďakujem

MNE NIKTO NEPOMOŽE??

ďakujem
0 0
Zdenka175 Zdenka175

Zdenka175 je offline (nepripojený) Zdenka175

Uvažujem správne??
1. Pozerala som tlačivo k DzP FO B na 2010. Keď SZCO účtuje v JU, tak sa vypíše len tabuľku č.1 ,tie kolonky pod tým - že akým spôsobom si uplatňuje výdavky. / týkajú sa len daň. evidencie a paušálu/ však
2.A je tam doplnená kolónka pre Sociálnu poisťovňu -počet mesiacov vykonávania činnosti..... Jedná sa mi o to či je to správne ,keď uvedenie 12 mesiacov,/ lebo počas zimných mesiacov bol PN , a nerobil - ale živnosť neprerušil./

Ďakujem krásne
0 0
ade ade

ade je offline (nepripojený) ade

ahojte chcela by som sa opýtať v zahraničnom int. obchode USA nakupujem látky ako súkromná osoba , ako doklad o kúpe mi pošlú objednávku a bloček z ERP. Môžem nakúpiť v zahraničí nakúpiť ako súkromná osoba a tovar potom vložiť do podnikania na sklad a predať? Ako súkromná osoba neplatím clo ani DPH ide o malé množstvo do 50USD Ďakujem
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Ak tovar prichádza na slovenský trh ako neobchodný, tak je neobchodný.
Chceš využívať výhody, musíš si rozmyslieť, ktoré. Obe (aj daňový výdavok, aj neplatiť clo) sa nedá.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Poprosim Vás, blok na pokutu od policajtov, to je len taky maly ustrižok, kde je pečiatka ORPZ, suma koľko € je pokuta a blok číslo, to bude VNZD, a vôbec môžem to dať do učtovnictva ked tam nie je datum vôbec?
0 0
tinaM tinaM

tinaM je offline (nepripojený) tinaM

nikulik Pozri príspevok
Poprosim Vás, blok na pokutu od policajtov, to je len taky maly ustrižok, kde je pečiatka ORPZ, suma koľko € je pokuta a blok číslo, to bude VNZD, a vôbec môžem to dať do učtovnictva ked tam nie je datum vôbec?
Pokuta od policajtov je sankčného charakteru. Do výdavkov OZD nepatrí. Do účtovníctva by som to nedávala.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Ďakujem pekne
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

A ešte by som sa opytala, živnostnik mal v januari 2010 bankovy učet, kt.pouzival aj na podnikanie aj na sukr.učely. Od februara 2010 ma novy učet na podnikanie. Ide mi o to ako s tym januarovym učtom?Povyberam len platby ktoré patria do podnikania a tie zaučtujem? Ale ako potom uzatvorim ten učet v mesiaci? Určite tam bude nejaky zostatok. Lebo od febr.2010 musim predsa nahodit novy učet nove cislo učtu je tam.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať