Zavrieť

Porady

koeficient...

adad adad

adad je offline (nepripojený) adad

NO a som tu opäť... V roku 2005 som pri DPH používala koeficient 0,99. Ako pokračujem ďalej? Za 12/2005 použijem ten istý koeficient alebo robím nejaké ročné preratúvanie? Nemám v tom jasno...
A ešte sa chcem spýtať: Daňová kontrola kontroluje jeden mesiac alebo aj viac mesiacov naraz. My sme platcami už rok a pol a ešte mi neboli na kontrole, nie je to divné?
Usporiadat
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
§66 si prosím prečítaj celý.... je tam odstavec o predaji použitého tovaru - a to je tvoj prípad.
0 0
ALBO ALBO

ALBO je offline (nepripojený) ALBO

korduľa Pozri príspevok
teraz tomu nerozumiem ten §66 tam su umelecke diela, co si tym myslela prosim. ja som z toho uz mimo, prebrali sme to uct a byvala uctovnicka pocitala vzdy koeficientom,
Skuste pozrieť toto:
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danov...ta/osaut05.doc
koeficient nie.
0 0
korduľa korduľa

korduľa je offline (nepripojený) korduľa

dakujem velmi pekne
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

Ahojte vsetci!
obraciam sa na Vas s prosbou ci mi pomozete.
uctujem spolocnost ktora je najomca. Druhu cast budovi teraz ide vlastnik budovi prenajat dalsej firme.cize v jednej budove su dve firmy v prenajme. Firma č.1 ma na seba napisane merace energii.Tato firma sa dohodla s vlastnikom ze bude novej firme v podnajme refakturovat podla m2 spotrebu.Ide mi o to ze firma c.1pri energiach pouziva koeficient na odpocet DPH.Kedze bude cast refakturovat firme č.2 aku DPH mame použiť. Dufam že som to aspon trochu napisala zrozumitelne. Len teraz vobec neviem aku DPH budeme fakturovat. najde sa niekto kto mi vie trochu poradit.
0 0
jaja99 jaja99

jaja99 je offline (nepripojený) jaja99

Ty si firma č. 1? Prečo používaš koeficient? Dodávka energií sa považuje za dodávku tovaru a nie za prenájom - fakturuješ platiteľovi aj neplatiteľovi vždy s DPH, ak si sama platiteľom.
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

ano ja som firma č.1. Koeficient používam lebo máme aj príjem oslobodení od DPH. Ja si odpočítavam DPH pri energiách len koeficientom, nie celú výšku DPH. Preto neviem, či keď budem časť týchto energií refakturovať či daňová povinnosť je v plnej výške, alebo tiež len nejaká čast.
0 0
jaja99 jaja99

jaja99 je offline (nepripojený) jaja99

Pri faktúre za energie na vstupe máš nárok na odpočítanie DPH v plnej výške, aj keď časť energií refakturuješ. Ak som to správne pochopila, Ty nie si prenajímateľ, ktorý účtuje nájom vrátane energií, ale si nájomca na ktorého sú napísané merače a refakturuje časť energie ďalšiemu nájomníkovi, lebo to nerobí, po dohode, prenajímateľ.
Ešte doplň: Vy firma č. 1 ste aj prenajímateľ (to sú tie oslobodené činnosti), ale inej nehnuteľnosti, ktorú dávate do prenájmu a v cene nájmu sú zahrnuté aj energie? Ak áno, vtedy si z energií uplatňujete DPH koeficientom. Ale v prvom prípade, keď preúčtovávate energie samostatne a nie sú zahrnuté v cene nájmu, tak tam koeficient nepoužívaš.
Naposledy upravil jaja99 : 25.08.08 at 19:38
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

firma č. 1 má príjem z výher.hracích automatov, ktoré sú oslobodené od DPH, plus má príjem z prevádzkych pohostinného zariadenia ktoré podliehajú dani. Preto z energii si odpočitávame len pomernú časť koeficientom, kedže v tej budove máme príjmy oslobodené aj podliehajúce DPH. v tej istej budove majiteľ prenajal ešte jednu časť kde bude ďalší nájomca. a firma č.1 mu poskytne energie. Len ma mýli akú DPH máme na výstupe uplatniť keď na vstupe z týchto energii využívame koeficient. či tiež nie len nejaký pomer alebo je správna celá výška DPH.

ďakujem za ochotu
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

skuste sa mi pozriet na moj pripad..................
neviem ako spravne postupovat
0 0
Maaaria Maaaria

Maaaria je offline (nepripojený) Maaaria

tak asi nikto.., musim hladat odpoved inde
0 0
zuzanask zuzanask

zuzanask je offline (nepripojený) zuzanask

Sme spoločnosť, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť, a naše príjmy sú od dane oslobodené. Do marca sme normálne vystavovali faktúry s DPH (všetky príjmy podliehali DPH), keďže sme nemali licenciu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Od apríla sú všetky naše príjmy oslobodené od DPH. Znamená to, že nemáme nárok na odpočítanie DPH na vstupe? Urobili sme asi vážnu chybu, lebo sme posielali DP k DPH, kde sme si v plnej výške uplatňovali DPH na vstupe. Viete mi poradiť, čo mám teraz robiť. Predpokladam, že najlepšie navštíviť DU, len neviem ani za kým ísť Plynie nám povinnosť byť platcami DPH a podávať nulove DPH, alebo môžeme požiadať o zrušenie registrácie?
0 0
lenka.ba lenka.ba

lenka.ba je offline (nepripojený) lenka.ba

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať jednu vec. V roku 2009 sme používali koeficient 0,89 schválený aj DU, nakoľko sme poskytovali aj služby oslobodené od dane, ale aj plnenia, ktoré DPH podliehali podľa zákona. Od 18.12.2009 však už tie oslobodené plnenia neposkytujeme. V 4Q/2009 DPH vypočítanú koeficientom podľa §50 vysporiadame. Od 1.1.2010 teda už nebudeme DPH prerátavať koeficientom, ale máme právo odpočtu celej dane. Treba toto oznámiť DÚ? Prípadný termín? Vopred ďakujem.
0 0
lenka.ba lenka.ba

lenka.ba je offline (nepripojený) lenka.ba

...
0 0
Mária.K. Mária.K.

Mária.K. je offline (nepripojený) Mária.K.

lenka.ba Pozri príspevok
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať jednu vec. V roku 2009 sme používali koeficient 0,89 schválený aj DU, nakoľko sme poskytovali aj služby oslobodené od dane, ale aj plnenia, ktoré DPH podliehali podľa zákona. Od 18.12.2009 však už tie oslobodené plnenia neposkytujeme. V 4Q/2009 DPH vypočítanú koeficientom podľa §50 vysporiadame. Od 1.1.2010 teda už nebudeme DPH prerátavať koeficientom, ale máme právo odpočtu celej dane. Treba toto oznámiť DÚ? Prípadný termín? Vopred ďakujem.
Legislatívna úprava:

§ 50
Pomerné odpočítanie dane

(1) Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku 2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z
a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,
e) zrušené zákonom č. 593/2007 Z. z.

(3) V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

(4) Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.

(5) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Myslím si, že nič nepokazíte, ak napíšete na daňový úrad oznámenie, že od 18.12.2009 neposkytujete služby oslobodené od dane, pri ktorých nie je nárok na odpočítanie dane a z uvedeného dôvodu žiadate od 1.1.2010 o súhlas s odpočtom DPH bez použitia koeficientu. Zákon o DPH na účely oznámenia žiadnu lehotu neurčuje, ale všeobecná oznamovacia lehota podľa zákona o správe daní a poplatkov je 15-dňová.
1 0
lenka.ba lenka.ba

lenka.ba je offline (nepripojený) lenka.ba

čiže by som mala oznámiť DU aký mi vyšiel koeficient a napísať mu, že ale zanikli dôvody ho používať? Ale ten koeficient budem vedieť až v januári. Dokedy to treba dať vedieť DU?
0 0
lenka.ba lenka.ba

lenka.ba je offline (nepripojený) lenka.ba

už som volala pre istotu aj na DU, tam mi povedali, že mám napísať oznámenie, že sme ukončili výkon činností oslobodených od dane,a že od 1.1.2010 nebudeme používať pomerné odpočítanie dane koeficientom.
1 0
Machulka Machulka

Machulka je offline (nepripojený) Machulka

:-)
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť?
V roku 2009 bolo združenie FO platcom DPH a zároveň používalo koeficient. V Združení boli 2 FO. DPH sa robila na jedného z nich (FO2), druhý (FO1)zasielal na DÚ čisté tlačivo. Dňa 30.06.2009 sa združenie rozpadlo. FO2 zo združenia odišiel, nevykonáva oslobodenú činnosť a práve naňho sa robila DPH každý kvartál. Totiž každý zo združenia bol v inom meste evidovaný na DPH.
DPH za 1 kvartál sa robila na FO2 aj koeficientom
DPH za 2 kvartál sa robila na FO2 aj s koeficientom
DPH za 3 kvartál som robila každému samostatne, nakoľko už združenie neexistovalo a koeficient som robila zostávajúcemu FO1 a FO2,ktorý odišiel zo združenia nemal žiadny výkon,tak mal čisté priznanie.
Teraz potrebujem doriešiť ročný koeficient v poslednom kvartály 2009 a neviem ako na to. Komu mám ten ročný koeficient urobiť? Ak obom, tak si to neviem predstaviť, lebo za 2 kvartály bola DPH na FO2 a tretí kvartál a štrvrtý kvartál na FO1. Poraďte mi prosím.
0 0
Machulka Machulka

Machulka je offline (nepripojený) Machulka

:-)
Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť?
V roku 2009 bolo združenie FO platcom DPH a zároveň používalo koeficient. V Združení boli 2 FO. DPH sa robila na jedného z nich (FO2), druhý (FO1)zasielal na DÚ čisté tlačivo. Dňa 30.06.2009 sa združenie rozpadlo. FO2 zo združenia odišiel, nevykonáva oslobodenú činnosť a práve naňho sa robila DPH každý kvartál. Totiž každý zo združenia bol v inom meste evidovaný na DPH.
DPH za 1 kvartál sa robila na FO2 aj koeficientom
DPH za 2 kvartál sa robila na FO2 aj s koeficientom
DPH za 3 kvartál som robila každému samostatne, nakoľko už združenie neexistovalo a koeficient som robila zostávajúcemu FO1 a FO2,ktorý odišiel zo združenia nemal žiadny výkon,tak mal čisté priznanie.
Teraz potrebujem doriešiť ročný koeficient v poslednom kvartály 2009 a neviem ako na to. Komu mám ten ročný koeficient urobiť? Ak obom, tak si to neviem predstaviť, lebo za 2 kvartály bola DPH na FO2 a tretí kvartál a štrvrtý kvartál na FO1. Poraďte mi prosím.

Naozaj sa nik nenájde, kto by vedel poradiť???
0 0
nira nira

nira je offline (nepripojený) nira

dobrý deň,
chcem sa spýtať ohľadom koeficient.
Sme PO platcami DPH a prenajímame byt neplatičovi DPH.
1. faktúru vystavím bez DPH a tým musím počítať koeficient, ohľadom koeficientu musím písať DU
2. energiu s DPH čiže ako by som ju refakturovalo ale ked v zmluve je uvedená energia v sume 50,00 EUR a faktúry chodia na 30,00 EUR na akú sumu mám vystaviť faktúru???
3. a ako sa počíta koeficient
dakujem veľmi pekne za odpovede
0 0
Machulka Machulka

Machulka je offline (nepripojený) Machulka

:-)
Posúvam

Dobrý deň, vedel by mi niekto poradiť?
V roku 2009 bolo združenie FO platcom DPH a zároveň používalo koeficient. V Združení boli 2 FO. DPH sa robila na jedného z nich (FO2), druhý (FO1)zasielal na DÚ čisté tlačivo. Dňa 30.06.2009 sa združenie rozpadlo. FO2 zo združenia odišiel, nevykonáva oslobodenú činnosť a práve naňho sa robila DPH každý kvartál. Totiž každý zo združenia bol v inom meste evidovaný na DPH.
DPH za 1 kvartál sa robila na FO2 aj koeficientom
DPH za 2 kvartál sa robila na FO2 aj s koeficientom
DPH za 3 kvartál som robila každému samostatne, nakoľko už združenie neexistovalo a koeficient som robila zostávajúcemu FO1 a FO2,ktorý odišiel zo združenia nemal žiadny výkon,tak mal čisté priznanie.
Teraz potrebujem doriešiť ročný koeficient v poslednom kvartály 2009 a neviem ako na to. Komu mám ten ročný koeficient urobiť? Ak obom, tak si to neviem predstaviť, lebo za 2 kvartály bola DPH na FO2 a tretí kvartál a štrvrtý kvartál na FO1. Poraďte mi prosím.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať