Zavrieť

Porady

začiatočník v jednoduchom účtovníctve

Ahojte poraďáci,
chcem sa poradiť,ako si chystáte v JÚ doklady pred spracovaním?
ja som si povypisovala pokladňu, k bank.výpisom som poprikladala faktúry.
Faktúry si nahadzujete do záväzkov až keď si účtujete bank.výpis-teda ich účtujete porade,ako boli uhradené,
alebo si najskor zaúčtujete všetky prijaté faktúry podľa dátumu vystavenia?
ďakujem
Téma je uzavretá.
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

ďakujem pekne za odpoved
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

Dobrý deň, prosím Vás milé účtovníčky som začiatočník v JU minulý rok som začala ale ešte nikdy som nemala vklad auta do spoločnosti poradíte mi či si to vysvetlujem správne???

teda auto ide do majetku szčo platcu dph kvartálne
- ide o VW passat a teraz už je jedno či je M alebo N a prvé prihlásenie auta bolo 1/2006. My sme ho kúpili teraz od fyzickej osoby nepodnikateľa cez autokredit VW služby kupno predajnou zmluvou nasledovne:
- suma je 10.000,- bez dph
- akontácia je 70% = uhradené 7.000,- v hotovosti
- splátky na 36 m sú v splátkovom kalendári (stlpce:časť istiny, úrok, splátka)
- v deň kedy sme ho kúpili sme dali aj dátum na DU že zaradené do používania
- v deň kúpi uhradená zákonná poistka a prvá splátka úveru + poplatok.

prosím a teraz môžem to takto urobiť v JU aby to bolo správne:::

- kúpnu zmluvu na celú sumu zaevidujem do záväzkov ostatných
- úhradu 70% v hotovosti tých 7.000,- Eur dám ako úhradu z pokladne ako čiastočnú úhradu kup.pred. zmluvy
- splátkový kalendár si nahodím ako záväzok iný pod ďalším číslom položkovite podľa splátok kde dám do záväzku len výšky splátok na každý mesiac
- pri úhrade splátky cez bu vždy vypárujem s príslušným mesiacom
- na spl. kalendári je písaná aj istina a úrok ako mám dať toto ????? keď je tam aj že istina a úrok by mal ísť tiež do nákladov kam??
- na auto bude treba urobiť odpisovú kartu a auto odpisovať 4 roky a 31.12.2010 môžem z auta odpísať len počet mesiacov, ktoré sme ho mali čiže keď sme ho kúpili v 8/2010 tak za 8-12/2010.


prosím poradíte mi??
a keďže je to aj zároveň používané na súkromné účely je dobré to auto asi dať tak 70% do nákladov a zvyšok ako neuznané.
a takisto aj phm.

Ďakujem
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

Prosím ešte by som sa opýtala:

PHM v staršom aute ktoré je evidované vo firme dávame phm do nákladov v plnej výške po celý rok v plnej výške aj dph, na konci roku sa preráta podľa TP na kilometre a na to sa vypíše kniha jázd a neudávame ani pod ani nadspotrebu

a teraz toto nové bude na 70% na firemné a 30% na súkr. účely,
phm budem dávať počas roka do nákladov, dph sa tiež uplatňuje a tak musím pri každom bločku dávať len 70% z ceny a 70% z dph do nákladov a výkazov a zvyšok ide do iných výdavkov NZD, a na konci roka treba urobiť tabulku a tých 70% phm musím rozpísať a zvyšok pôjde na súkr. jazdu a ak pri tomto novom mi vyjde nad alebo podspotreba čo stým??
Nadspotreba sa tiež rozpíšu kilometre a musím to na koci roka prirátať ID k základu dane z čoho sa bude vypočítavať DP a ak podspotreba tak odrátať zo základu dane???
musí to presne sedieť s tachometrom??? stane sa že stratí tankovací blok.

Ďakujem pekne za váš čas a pomoc
0 0
Katka22 Katka22

Katka22 je offline (nepripojený) Katka22

teraz hlavne mama :-)
veronkaj Pozri príspevok
Prosím ešte by som sa opýtala:

PHM v staršom aute ktoré je evidované vo firme dávame phm do nákladov v plnej výške po celý rok v plnej výške aj dph, na konci roku sa preráta podľa TP na kilometre a na to sa vypíše kniha jázd a neudávame ani pod ani nadspotrebu

a teraz toto nové bude na 70% na firemné a 30% na súkr. účely,
phm budem dávať počas roka do nákladov, dph sa tiež uplatňuje a tak musím pri každom bločku dávať len 70% z ceny a 70% z dph do nákladov a výkazov a zvyšok ide do iných výdavkov NZD, a na konci roka treba urobiť tabulku a tých 70% phm musím rozpísať a zvyšok pôjde na súkr. jazdu a ak pri tomto novom mi vyjde nad alebo podspotreba čo stým??
Nadspotreba sa tiež rozpíšu kilometre a musím to na koci roka prirátať ID k základu dane z čoho sa bude vypočítavať DP a ak podspotreba tak odrátať zo základu dane???
musí to presne sedieť s tachometrom??? stane sa že stratí tankovací blok.

Ďakujem pekne za váš čas a pomoc
A čo tak mu navrhnúť 80 % uplatnovanie phm ? výhoda žiadna kniha jázd
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

veronkaj Pozri príspevok
Dobrý deň, prosím Vás milé účtovníčky som začiatočník v JU minulý rok som začala ale ešte nikdy som nemala vklad auta do spoločnosti poradíte mi či si to vysvetlujem správne???

teda auto ide do majetku szčo platcu dph kvartálne
- ide o VW passat a teraz už je jedno či je M alebo N a prvé prihlásenie auta bolo 1/2006. My sme ho kúpili teraz od fyzickej osoby nepodnikateľa cez autokredit VW služby kupno predajnou zmluvou nasledovne:
- suma je 10.000,- bez dph
- akontácia je 70% = uhradené 7.000,- v hotovosti
- splátky na 36 m sú v splátkovom kalendári (stlpce:časť istiny, úrok, splátka)
- v deň kedy sme ho kúpili sme dali aj dátum na DU že zaradené do používania
- v deň kúpi uhradená zákonná poistka a prvá splátka úveru + poplatok.

prosím a teraz môžem to takto urobiť v JU aby to bolo správne:::

- kúpnu zmluvu na celú sumu zaevidujem do záväzkov ostatných
- úhradu 70% v hotovosti tých 7.000,- Eur dám ako úhradu z pokladne ako čiastočnú úhradu kup.pred. zmluvy
- splátkový kalendár si nahodím ako záväzok iný pod ďalším číslom položkovite podľa splátok kde dám do záväzku len výšky splátok na každý mesiac
- pri úhrade splátky cez bu vždy vypárujem s príslušným mesiacom
- na spl. kalendári je písaná aj istina a úrok ako mám dať toto ????? keď je tam aj že istina a úrok by mal ísť tiež do nákladov kam??
- na auto bude treba urobiť odpisovú kartu a auto odpisovať 4 roky a 31.12.2010 môžem z auta odpísať len počet mesiacov, ktoré sme ho mali čiže keď sme ho kúpili v 8/2010 tak za 8-12/2010.


prosím poradíte mi??
a keďže je to aj zároveň používané na súkromné účely je dobré to auto asi dať tak 70% do nákladov a zvyšok ako neuznané.
a takisto aj phm.

Ďakujem


prosím poradíte mi????ďakujem
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

katka 22
na tom jednom aute sme nad tým rozmýšlali ale ked tu bolo toľko debát, že ked je platcom dph tak musí aj tak písať knihu jázd aj ked dá 80% tak sme to nechali na 100% s tým, že sa napíše podľa priemernej spotreby na spotrebované phm, a teraz ke´d na druhé auto sa bude uplatňovať 70% nákladov a ešte z toho vybrať na 80% phm tak toho zase až tak nieje, je to tak jedna nádrž max. 1 a pol na mesiac takže to sa dá.

katka a môžem Vám napísať súkr. správu a niečo sa opýtať ???
´dakujem

kto mi poradí s tým predošlým???
0 0
Katka22 Katka22

Katka22 je offline (nepripojený) Katka22

teraz hlavne mama :-)
[QUOTE=veronkaj;1499159]katka 22
na tom jednom aute sme nad tým rozmýšlali ale ked tu bolo toľko debát, že ked je platcom dph tak musí aj tak písať knihu jázd aj ked dá 80% tak sme to nechali na 100% s tým, že sa napíše podľa priemernej spotreby na spotrebované phm, a teraz ke´d na druhé auto sa bude uplatňovať 70% nákladov a ešte z toho vybrať na 80% phm tak toho zase až tak nieje, je to tak jedna nádrž max. 1 a pol na mesiac takže to sa dá.

Dobrý deň
Neviem prikladať link skúste si pozrieť tuto tému : 80 % paušál spotreby PHM - toto som odtiaľ skopírovala : otázky a odpovede z DRSR mne to pomohlo

15a. Otázka:
Ako má postupovať daňovník, platiteľ DPH, pri odpočte DPH podľa novelizovaného znenia zákona o DPH, keď si uplatňuje výdavky na spotrebované PHL paušálne do výšky 80 % ?
Odpoveď:
Podľa § 49 ods.5 novelizovaného znenia zákona o DPH platného od 1.1.2010, ak platiteľ dane uplatňuje výdavky (náklady) na spotrebované PHL vo forme paušálnych výdavkov podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov ) a nemôže preukázať rozsah použitia PHL na účely svojho podnikania a na iný účel ako na podnikanie, môže odpočítať daň z kúpy PHL do výšky paušálnych výdavkov podľa osobitných predpisov.
To znamená, ak platiteľ dane nevie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely svojho podnikania a na iný účel, môže odpočítať daň z kúpy PHL len do výšky paušálnych výdavkov, ktoré si uplatňuje podľa zákona o dani z príjmov.
Ak však platiteľ dane vie preukázať rozsah použitia pohonných hmôt na účely podnikania napr. evidenciou jázd alebo inou evidenciou o vykonaných cestách, môže si uplatniť odpočítanie dane v plnom rozsahu pri splnení ďalších podmienok uvedených v § 49 až § 51 zákona o DPH, pričom jednou z podmienok je, že platiteľ musí mať doklad o nákupe PHL a to v obidvoch. prípadoch.
0 0
veronkaj veronkaj

veronkaj je offline (nepripojený) veronkaj

prosím poradíte mi s tými predošlými otázkami ohľadom auta???

a je to správne že ked budeme auto používať aj na súkromné účely aj na firemné tak môžeme dávať tak 70% zo všetkých nákladov (poistky, údržba. phm , daň)

Ďakujem
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
veronkaj Pozri príspevok
prosím poradíte mi s tými predošlými otázkami ohľadom auta???

a je to správne že ked budeme auto používať aj na súkromné účely aj na firemné tak môžeme dávať tak 70% zo všetkých nákladov (poistky, údržba. phm , daň)

Ďakujem
Daňovo uznateľné náklady v súvislosti s vozidlom budú tie , ktoré budú skutočné vynaložené v súvislosti s dosahovaním podnikateľských príjmov .

Čiže treba poriadnu evidenciu , ktorou budete vedieť preukázať tieto výdavky .Miera súkromného využitia musí byť taktiež vedená v evidencii ubehnutých km.

To znamená , nedá sa jednoznačne stanoviť miera 70% . Čo ak využiteľnosť vozidla na podnikateľské účely bude iba 50% ?Ako chcete stanoviť tú hranicu , že teraz je už 70% ?
Krátite všetky výdavky včetne odpisov .

A čo tak porozmýšľať nad §19 odst.2 písm.L bodu 3 ?Aj keď ani to nie je výhra z dôvodu evidencie km u platiteľa DPH .
0 0
Skladaná Skladaná

Skladaná je offline (nepripojený) Skladaná

Zuzana Boháčová Pozri príspevok
hm.. prosím Vás, a faktúru za nákup v METRE,účtujete do faktúr,alebo priamo ako výdaj z pokladne?
Ja faktúru z Metra dávam rovno do pokladne, je to zároveň aj PPD.
0 0
Lianka Lianka

Lianka je offline (nepripojený) Lianka

žena, matka, samoživiteľka... ...viac
Skladaná Pozri príspevok
Ja faktúru z Metra dávam rovno do pokladne, je to zároveň aj PPD.
Tiez to tak uctujem, nakolko doklad ma aj DKP, t. j. je to vlastne doklad z ERP.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

ahojte, robim zivnostnika od januara 2010, ale nemam od neho penazny dennik z r.2009, a ak spravne pisem potrebujem koncovy stav v pokladni, aby som mohla dat zaciat.stav v r. 2010 bez toho nemozem predsa uctovat, je to tak? Vedeli by ste mi povedat ci este niekde by som nasla okrem penazn.dennika stav v pokladni na konci r. 2009, ci to bude len v penaznom denniku?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
nikulik Pozri príspevok
ahojte, robim zivnostnika od januara 2010, ale nemam od neho penazny dennik z r.2009, a ak spravne pisem potrebujem koncovy stav v pokladni, aby som mohla dat zaciat.stav v r. 2010 bez toho nemozem predsa uctovat, je to tak? Vedeli by ste mi povedat ci este niekde by som nasla okrem penazn.dennika stav v pokladni na konci r. 2009, ci to bude len v penaznom denniku?
Hovorí Vám niečo Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12. 2009 ?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
nikulik Pozri príspevok
ahojte, robim zivnostnika od januara 2010, ale nemam od neho penazny dennik z r.2009, a ak spravne pisem potrebujem koncovy stav v pokladni, aby som mohla dat zaciat.stav v r. 2010 bez toho nemozem predsa uctovat, je to tak? Vedeli by ste mi povedat ci este niekde by som nasla okrem penazn.dennika stav v pokladni na konci r. 2009, ci to bude len v penaznom denniku?
Zákon o účtovníctve
§ 16
Otvorenie a uzavretie účtovných kníh
Na začiatok
(3) Účtovná jednotka, ktorá je fyzickou osobou, otvorí účtovné knihy vždy

a) ku dňu začatia podnikania alebo inej zárobkovej činnosti,
b) k prvému dňu účtovného obdobia,
c) ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu.

§ 15
Účtovné knihy v sústave jednoduchého účtovníctva
Na začiatok

(1) Účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtuje v týchto účtovných knihách:

a) v peňažnom denníku,
b) v knihe pohľadávok,
c) v knihe záväzkov,
d) v pomocných knihách, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie a vykazovanie predmetu účtovníctva v účtovnej závierke, napríklad pomocná kniha o zložkách majetku, o záväzkoch z pracovnoprávnych vzťahov.

(2) Peňažný denník obsahuje najmä údaje o

a) stave peňažných prostriedkov účtovnej jednotky v hotovosti a na účtoch v bankách,
b) príjmoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
c) výdavkoch v účtovnom období a v členení potrebnom na zistenie základu dane z príjmov,
d) priebežných položkách zachytávajúcich pohyby peňažných prostriedkov, ktoré nie sú ešte príjmom alebo výdavkom podľa písmen b) a c).


(3) Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o

a) dlžníkoch,
b) pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
c) poskytnutých preddavkoch,
d) poskytnutých úveroch,
e) pohľadávkach dane z príjmov,
f) pohľadávkach nepriamych daní,
g) pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)


(4) Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a) veriteľoch,
b) výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c) prijatých preddavkoch,
d) prijatých úveroch,
e) záväzkoch dane z príjmov,
f) záväzkoch nepriamych daní,
g) záväzkoch voči Sociálnej poisťovni, 17) a príslušnej zdravotnej poisťovni.19)



Na tú pokladňu Vám stačí aj mnou horeuvedený Výkaz o majetku a zväzkoch . Ale ak chcete otvoriť ostatné účtovné knihy s počiatočným stavom k 1.1.2010 , tak musíte mať v ruke komplet celú závierku roku 2009 a z nej čerpať počiatočné stavy a aj údaje do Knihy záväzkov , pohľadávok , majetku a podobne.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Ďakujem pekne, takze potrebujem vsetky knihy z r.2009.
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Zita5 Pozri príspevok
Hovorí Vám niečo Výkaz o majetku a záväzkoch k 31.12. 2009 ?
No este len zacinam, ale viem ze je potrebny, no aby ste ma rozumeli, tak v r. 2009 mal szčo inu učtovnicku a takyto vykaz vobec nema zalozeny. Ja som od neho dostala sanon r.2009 kde ma doklady zalozene a DP za r.2009, nema tam ziadne knihy,ani penazny dennik, idem mu volat ze co to je za system. Prave preto som chcela vediet ci sa odniekial dozviem tie konecne stavy aby som mohla uctovat r. 2010. Lebo ked mi povie ze on nema tie knihy ziadne tak ako sa dozviem tie KZ, budem musiet cely r.2009 nahadzovat do penaz.dennika? Lebo dal mi aj sanon r.2008 a tam ma knihy aj penazny dennik. Ale ako mohol mat spravene DP k d.z p.FO?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
nikulik Pozri príspevok
No este len zacinam, ale viem ze je potrebny, no aby ste ma rozumeli, tak v r. 2009 mal szčo inu učtovnicku a takyto vykaz vobec nema zalozeny. Ja som od neho dostala sanon r.2009 kde ma doklady zalozene a DP za r.2009, nema tam ziadne knihy,ani penazny dennik, idem mu volat ze co to je za system. Prave preto som chcela vediet ci sa odniekial dozviem tie konecne stavy aby som mohla uctovat r. 2010. Lebo ked mi povie ze on nema tie knihy ziadne tak ako sa dozviem tie KZ, budem musiet cely r.2009 nahadzovat do penaz.dennika? Lebo dal mi aj sanon r.2008 a tam ma knihy aj penazny dennik. Ale ako mohol mat spravene DP k d.z p.FO?
Pokiaľ živnostník bol v roku 2009 účtovnou jednotkou , tak mal by mať k 31.12.2009 spracovanú účtovnú závierku komplet . Mala byť vytlačená a založená v účtovníctve za rok 2009.Ak to nemá , tak to treba žiadať od účtovníčky v papierovej forme .
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
Ešte dám jednu podotázku , nevyužíval v roku 2009 paušálne výdavky ?Ak áno , tak musí mať evidenciu pohľadávok a evidenciu zásob ..... Pri tomto spôsobe účtovnú závierku nevykonáva.
Naposledy upravil Zita5 : 16.09.10 at 11:31
0 0
nikulik nikulik

nikulik je offline (nepripojený) nikulik

Nie, nevyužíval paušálne výdavky, to uz som sa dočítala v danovom priznaní. Volala som mu dnes, a povedal, ze to skusi pohľadať.Takze mal by mat knihu odber.faktur, knihu dodavat. faktur, penazny denník. A este nieco som zabudla?
0 0
Zita5 Zita5

Zita5 je offline (nepripojený) Zita5

Nech robíme čokoľvek, má nám záležať na tom, čo robíme, nie na tom, či nás niekto vidí. Cicero ...viac
nikulik Pozri príspevok
Nie, nevyužíval paušálne výdavky, to uz som sa dočítala v danovom priznaní. Volala som mu dnes, a povedal, ze to skusi pohľadať.Takze mal by mat knihu odber.faktur, knihu dodavat. faktur, penazny denník. A este nieco som zabudla?
Ja neviem čomu sa venuje akej činnosti , ak predáva tovar tak inventarizácia tovaru na sklade, resp. ak dodáva služby pri ktorých by teoreticky mohol byť nejaký materiál na sklade .....potom Knihu(Evidenciu ) krátkodobého majetku , Knihu (evidenciu) dlhodobého majetku ,Kniha banka , pokladničná kniha ...to sú všetko podklady k 31.12. z ktorých sa zostavuje Výkaz o majetku a záväzkoch .

Proste všetko ...však účtovníčka by to mala vedieť . A v akej oblasti podniká ?
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať