Zoltán Kovács
17.02.10,14:00
Ide o to, že v rolke sa to nenachádza...:((

mimotemy Tak si daj predvolené - iné
10eva
17.02.10,13:21
Dobry den, može mi niekto poradiť ako mám viesť kontokorentný úver, tzn. že môžete čerpať do mínusu na bankovom účte. mám zaučtovať napr. na bankovom účte príjem úveru napr. 30000 kedže mám -30000 zostatok a naúčtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane alebo iné príjmy?
Zoltán Kovács
17.02.10,13:25
Dobry den, može mi niekto poradiť ako mám viesť kontokorentný úver, tzn. že môžete čerpať do mínusu na bankovom účte. mám zaučtovať napr. na bankovom účte príjem úveru napr. 30000 kedže mám -30000 zostatok a naúčtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane alebo iné príjmy?

V prípade kontokorentu nie je potrebné účtovať niečo extra. Jednoducho účtuješ pohyby na účte, aj keď zostatok je v mínuse.
Len potom do výkazu majetku a záväzkov tento zostatok neuvádzaš v majetku ako stav účtu, ale uvádzaš do záväzkov ako úver.
Daggmar
17.02.10,13:52
Dobry den, može mi niekto poradiť ako mám viesť kontokorentný úver, tzn. že môžete čerpať do mínusu na bankovom účte. mám zaučtovať napr. na bankovom účte príjem úveru napr. 30000 kedže mám -30000 zostatok a naúčtovať ako príjmy neovplyvňujúce základ dane alebo iné príjmy?

Zlatá moja a na základe čoho si chcela zaúčtovať príjem na bankovom účte, ked tam žiadny nie je ??? :confused:
Ale potom by Ti predsa vyšiel KZ 0,00 a nie -30000 ....

Výpis z bankového účtu sa ti predsa musí rovnať s KZ v peňažnom denníku.
otázka
17.02.10,14:00
Zlatá moja a na základe čoho si chcela zaúčtovať príjem na bankovom účte, ked tam žiadny nie je ??? :confused:
Ale potom by Ti predsa vyšiel KZ 0,00 a nie -30000 ....

Výpis z bankového účtu sa ti predsa musí rovnať s KZ v peňažnom denníku.

Inak táto otázka je tu zadaná duplicitne, rieši sa to aj téme Ako na Alfu.
Myslím tým otázku od 10eva.
Daggmar
17.02.10,14:07
Inak táto otázka je tu zadaná duplicitne, rieši sa to aj téme Ako na Alfu.
Myslím tým otázku od 10eva.

mimotemy Prepáč, v Alfe neúčtujem tak tam ani nechodím pozerať....
u.martina
18.02.10,04:01
Ahoj poradaci, chcem sa spytat ci urazove poistenie u zivnostnika je vydavok ovplyvnujuci zaklada dane a taktiez ci doplatok zdravotneho poistenia z rocneho zuctovania za r.2008 plateny v r. 2009 je vydavok ovplyvnujuci zaklad dane,alebo nie. dakujem
otázka
18.02.10,04:06
Ahoj poradaci, chcem sa spytat ci urazove poistenie u zivnostnika je vydavok ovplyvnujuci zaklada dane a taktiez ci doplatok zdravotneho poistenia z rocneho zuctovania za r.2008 plateny v r. 2009 je vydavok ovplyvnujuci zaklad dane,alebo nie. dakujem

Úrazové poistenie = VNZD, nedoplatok z RZZP je VOZD.
u.martina
18.02.10,06:29
dakujem :)
sybila3
20.02.10,14:43
vedel by mi niekto poradiť, nikde som sa nedočítala, kedy je možné viesť Ju a kedy je už potrebné viesť PU? ďakujem
Monika Kováčová
20.02.10,14:45
PÚ - právnická osoba - dočítaš sa v obchodnom zákonníku §36, §37
Iwett
20.02.10,14:46
vedel by mi niekto poradiť, nikde som sa nedočítala, kedy je možné viesť Ju a kedy je už potrebné viesť PU? ďakujem
JU vedie fyzická osoba-podnikateľ, nezapísaný v OR. PU právnická osoba a napr. zahraničná FO
marjankaj
20.02.10,21:30
vedel by mi niekto poradiť, nikde som sa nedočítala, kedy je možné viesť Ju a kedy je už potrebné viesť PU? ďakujem

A čo tak pozrieť zákon o účtovníctve?

DRUHÁ ČASŤ
ÚČTOVNÉ SÚSTAVY, ÚČTOVNÉ DOKLADY, ÚČTOVNÉ ZÁPISY A ÚČTOVNÉ KNIHY (http://www.porada.sk/autolink.php?id=282&script=showthread&forumid=92)

§ 9
Účtovné sústavy


(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 99 581, 76 eura,

d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu,
e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 165 969 594, 40 eura.

(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.
anithocka
22.02.10,17:15
ahojte, nepodarilo sa mi nájsť riešenie môjho problému (moje prvé vedenie jednoduchého účtovníctva - doteraz len podvojné tak prosím o pochopenie)

...podnikateľský subjekt nakúpil materiál ale zaplatil ho kartou podnikateľkou...moja otázka znie: ako to zaúčtovať? ...bloček z registračnej pokladnice platený kartou...cez priebežné položky? alebo na bankovom výpise to dám ako dotáciu pokladne a bloček zaúčtujem ako keby ho platil v hotovosti?hm?
Janurka
22.02.10,17:40
Podľa postupov účtovania § 12 ods. 5 sa pri platbe kartou v PD účtuje prieb. položka na strane výdavku v sume uhradenej platby a v členení podľa § 4 ods. 6 p. e/. Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania platby výdavok z účtu v banke a prieb. položka na strane príjmu.
sonia.k
22.02.10,18:28
chcela by som sa opýtať v alfe pri tlačení DP som vytlačila aj výpis z DP môžem toto tlačivo predložit SP, či na Dú dostanem ich tlačivo a to potom SP predložím zatial dakujem.
Zoltán Kovács
22.02.10,18:38
chcela by som sa opýtať v alfe pri tlačení DP som vytlačila aj výpis z DP môžem toto tlačivo predložit SP, či na Dú dostanem ich tlačivo a to potom SP predložím zatial dakujem.

Na DÚ výpis z priznania pre účely SP určite nedostaneš.
apsgroup
22.02.10,18:56
Prosim Vás ako učtujete,ked sa zivnostnik dostane v pokladni do minusu. Myslim koniec roka-pokladna v minuse. Ja som vzdy dala vklad podnikatela. teraz som sa stretla s tym,ze v pokladni ostal na konci roka minus a vo vykaze je to v uveroch? Moze to tak byt?
marjankaj
22.02.10,19:01
Prosim Vás ako učtujete,ked sa zivnostnik dostane v pokladni do minusu. Myslim koniec roka-pokladna v minuse. Ja som vzdy dala vklad podnikatela. teraz som sa stretla s tym,ze v pokladni ostal na konci roka minus a vo vykaze je to v uveroch? Moze to tak byt?

To by zaujímalo aj mňa. Ja keď idem do obchodu nakupovať, tak sa nikdy nedostanem v peňaženke do mínusu. Keď nie sú bubáky, tak mi nikto nepredá.:eek: Vždy si musím doplniť peňaženku a potom môžem nakupovať.:---
ani1
22.02.10,19:58
prosím vás o radu, každú platbu kartou a výber kartou účtujem cez priebežné položky, to je mi jasné, ale zakaždým to bude nepeňažná operácia? vlastne interný doklad = nepen ? je to tak dobre?
Janurka
22.02.10,20:17
Dnes som si uvedomila, čo za somarinu som tu napísala. Takže, áno dám "nepen" operáciu, len nie ID, ale som si vytvorila samostatný rad - PP /prieb. položky/. To pri platbe kartou. Pri výbere normálne cez pokladňu, ako príjem do pokladne.
Black
23.02.10,10:05
1) Ako odúčtujete storno FA (platca DPH) z knihy pohľadávok?
účtujete to aj cez PD (storno = vymazanie pohľ na zákl. ID a vymazanie - pohľadávky cez príjem opäť ID), alebo len priamo do knihy pohľ. Ak to robíte priamo tak vystavujete aj ID?

2) Ako odúčtovavate kladné aj záporné rozdiely medzi pohľadávkou (FA) a jej úhradou z knihy pohľadávok?
dobrava
23.02.10,11:02
Prosím, ako postupovať, keď SZČO - JÚ bol do 03/2009 platcom DPH a od 04/2009 - 12/2009 bol neplatcom DPH? Čo vyplýva z tohto pre daňové priznanie pre r.2009? Mám normálne pokračovať vo vedení peň.denníka a všetkých dokladov?
Ako je to z príjmom pre registráciu na DPH? Keď počítam hrubý príjem aj s DPH /keď bol ešte platcom DPH/, vychádza mu registrácia za platcu DPH. Alebo mám počítať príjem bez DPH /to sa potom zmestí pod hranicu registrácie za platcu DPH/. Ďakujem.
anithocka
23.02.10,17:08
Janurka nejakosi tomu nechápem :( mohla by si mi to prosím ťa vysvetliť na príklade, alebo nejako zrozumiteľnejšie?

..ešte by som sa Vás chcela spýtať podnikateľ vložil do podnikania vlastný majetok zakúpený pred začatím živnosti a vložil aj vlastné finančné prostriedky...vie mi niekto poradiť kde to mám zaúčtovať? je mi jasne, že príjem ale ďalej?
Zdenka175
23.02.10,17:16
Chcela by som sa poradiť. Mám výber z bankomatu 28.2. Čiže urobím PPD 28.2.A na výpise z BU je 28.2. dátum obratu a zúčtované až 1.3.. Z účtu dátam teda výber až 1.3.? ďakujem
Anja111
23.02.10,17:21
Chcela by som sa poradiť. Mám výber z bankomatu 28.2. Čiže urobím PPD 28.2.A na výpise z BU je 28.2. dátum obratu a zúčtované až 1.3.. Z účtu dátam teda výber až 1.3.? ďakujem
Áno.
ani1
23.02.10,17:24
Daň z motorových vozidiel účtujem ako prevádzkovú réžiu?
Dakujem za odpoved.
mysimis
23.02.10,17:26
Daň z motorových vozidiel účtujem ako prevádzkovú réžiu?
Dakujem za odpoved.

Áno, je to prevádzková réžia.
Danielle369
23.02.10,17:34
chcela by som sa opýtať v alfe pri tlačení DP som vytlačila aj výpis z DP môžem toto tlačivo predložit SP, či na Dú dostanem ich tlačivo a to potom SP predložím zatial dakujem.

Výpis DP vytlačený v Alfe je korektný a môžeš ho poslať na soc.poisťovňu.
ani1
23.02.10,17:42
Chcela by som sa poradiť. Mám výber z bankomatu 28.2. Čiže urobím PPD 28.2.A na výpise z BU je 28.2. dátum obratu a zúčtované až 1.3.. Z účtu dátam teda výber až 1.3.? ďakujem

K tomuto taká otázka, keď je výber z bankomatu, nemusí to ísť ako vklad do pokladne, však, môžem to zaúčtovať rovno z účtu ako výber na osobnú spotrebu, bez toho aby sa to vložilo predtým do pokladne, že?
Manual
23.02.10,17:43
..ešte by som sa Vás chcela spýtať podnikateľ vložil do podnikania vlastný majetok zakúpený pred začatím živnosti a vložil aj vlastné finančné prostriedky...vie mi niekto poradiť kde to mám zaúčtovať? je mi jasne, že príjem ale ďalej?
Aký majetok vložil ? V akej hodnote ? Kedy ho ako občan nadobudol ? Toto je dôležité pri majetku, ktorý sa odpisuje. Má na ten nadobudnutý majetok čo vkladá do firmy doklad = faktúru, alebo kúpno-predajnú zmluvu ?
Podľa toho totiž sa zistí, či má nárok na určitú časť odpisov alebo nie.
Ono to nie je tak jednoduché, dať strohú otázku a dať fundovanú odpoveď.
Vklad finančných prostriedkov zaúčtuješ ako PNZD.
Anja111
23.02.10,17:52
K tomuto taká otázka, keď je výber z bankomatu, nemusí to ísť ako vklad do pokladne, však, môžem to zaúčtovať rovno z účtu ako výber na osobnú spotrebu, bez toho aby sa to vložilo predtým do pokladne, že?
Aj tak sa dá...
ani1
23.02.10,17:59
Aj tak sa dá...
Díky!!!
Janurka
23.02.10,18:00
Janurka nejakosi tomu nechápem :( mohla by si mi to prosím ťa vysvetliť na príklade, alebo nejako zrozumiteľnejšie?

..ešte by som sa Vás chcela spýtať podnikateľ vložil do podnikania vlastný majetok zakúpený pred začatím živnosti a vložil aj vlastné finančné prostriedky...vie mi niekto poradiť kde to mám zaúčtovať? je mi jasne, že príjem ale ďalej?
Zadávateľka sa pýtala na platbu kartou a výber kartou. Platba sa účtuje cez prieb. položky, neviem, aký program používaš, v MRP je to:

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=329
Pri obr. č. 1 nemá byť pohyb 25, ale 21. Ja som si na zúčtovanie prieb. položiek vytvorila samostatný rad /PP/, čiže nie cez ID. No a výber kartou ako príjem do pokladne na základe potvrdenia z bankomatu /alebo aj bez neho/.
Prima73
23.02.10,18:34
Dobry vecer, mam jednu otazku. Ked si SZCO zrusi zivnost, moze dalej pouzivat podnikatelsky ucet na sukromne ucely? Alebo je povinny podnikatelsky ucet zrusit spolu so zivnostou. Dakujem za odpoved.
Zita5
23.02.10,18:39
Dobry vecer, mam jednu otazku. Ked si SZCO zrusi zivnost, moze dalej pouzivat podnikatelsky ucet na sukromne ucely? Alebo je povinny podnikatelsky ucet zrusit spolu so zivnostou. Dakujem za odpoved.

Nie je to zakázané , ale podnikateľský účet,čo sa týka poplatkov je drahší .Ďalšia vec je , že ak je otvorený na SZČO , kde predkladal aj živnosť ..a tento živnostník zrušil živnosť ....myslím , že by toto mal oznámiť banke , že živnostenský list už nie je aktuálny .Čiže zákon používanie takého účtu nezakazuje , ale predsa by som volila komunikáciu s bankou z dôvodu zrušenia živnosti a z dôvodu používania účtu .
anithocka
23.02.10,20:09
Aký majetok vložil ? V akej hodnote ? Kedy ho ako občan nadobudol ? Toto je dôležité pri majetku, ktorý sa odpisuje. Má na ten nadobudnutý majetok čo vkladá do firmy doklad = faktúru, alebo kúpno-predajnú zmluvu ?
Podľa toho totiž sa zistí, či má nárok na určitú časť odpisov alebo nie.
Ono to nie je tak jednoduché, dať strohú otázku a dať fundovanú odpoveď.
Vklad finančných prostriedkov zaúčtuješ ako PNZD.

fúha...jedná sa o majetok v hodnote 1 700€ je to hmotny majetok, nadobudol ho pár dní pred začatím živnosti čiže okolo 20.6.2009 a má faktúru o kúpe majetku, tento majetok je už na IČO ale v tom čase ešte nebola živnosť iba vydané živnostenské listy zo začiatkom podnikania 1.7.2009
anithocka
23.02.10,20:11
Zadávateľka sa pýtala na platbu kartou a výber kartou. Platba sa účtuje cez prieb. položky, neviem, aký program používaš, v MRP je to:

http://upgrade.mrp.sk/faqwebpages/FaqAnswer.aspx?cislo=329
Pri obr. č. 1 nemá byť pohyb 25, ale 21. Ja som si na zúčtovanie prieb. položiek vytvorila samostatný rad /PP/, čiže nie cez ID. No a výber kartou ako príjem do pokladne na základe potvrdenia z bankomatu /alebo aj bez neho/.

ďakujem toto mi veľmi pomohlo, že to vidím lebo jednoduché účtovníctvo mám v MRP Company...
Manual
23.02.10,20:16
fúha...jedná sa o majetok v hodnote 1 700€ je to hmotny majetok, nadobudol ho pár dní pred začatím živnosti čiže okolo 20.6.2009 a má faktúru o kúpe majetku, tento majetok je už na IČO ale v tom čase ešte nebola živnosť iba vydané živnostenské listy zo začiatkom podnikania 1.7.2009
Ak má doklad = faktúru o nadobudnutí v r. 2009, tak ho môže zaradiť do majetku firmy v r. 2009 do príslušnej odpisovej skupiny v cene za čo ho nadobudol a odpisovať a v nákladoch budeš mať aj odpisy. Samozrejme DHM treba odpisovať aj účtovne.
PS: prečo píšeš červeným písmom.... ?
Zdenka175
24.02.10,05:19
K tomuto taká otázka, keď je výber z bankomatu, nemusí to ísť ako vklad do pokladne, však, môžem to zaúčtovať rovno z účtu ako výber na osobnú spotrebu, bez toho aby sa to vložilo predtým do pokladne, že?
Ale keď to dáš hneď do osobnej spotreby, nebudeš mať hovotosť v pokladni. Nepotrebuješ v pokladni hotovosť na úhrady..
Black
24.02.10,06:46
1) Ako odúčtujete storno FA (platca DPH) z knihy pohľadávok?
účtujete to aj cez PD (storno = vymazanie pohľ na zákl. ID a vymazanie - pohľadávky cez príjem opäť ID), alebo len priamo do knihy pohľ. Ak to robíte priamo tak vystavujete aj ID?

2) Ako odúčtovavate kladné aj záporné rozdiely medzi pohľadávkou (FA) a jej úhradou z knihy pohľadávok?

Aké máte skúsenosti vy?
sybila3
24.02.10,08:52
vedeli by ste mi poradiť ako by mala vyzerať žiadosť na daň.úrad, o tom, že živnostník nemá nedoplatky voči nemu pre účely úveru? ďakujem
Zoltán Kovács
24.02.10,10:10
vedeli by ste mi poradiť ako by mala vyzerať žiadosť na daň.úrad, o tom, že živnostník nemá nedoplatky voči nemu pre účely úveru? ďakujem

Každá banka má na to svoje vlastné tlačivá, čo treba odniesť na DÚ, kde to vyplnia.
Zita5
24.02.10,10:21
vedeli by ste mi poradiť ako by mala vyzerať žiadosť na daň.úrad, o tom, že živnostník nemá nedoplatky voči nemu pre účely úveru? ďakujem

Banka síce má svoje tlačivá , ale aj tak musíte ísť na Daňový úrad a potvrdenie Vám vydajú za poplatok 3 €.

§ 61 ods. 7 - vydanie potvrdenia o stave osobných účtov na základe žiadosti daňového subjektu 143b/ 3 eurá DÚ


Potvrdenie o stave osobných účtov má obsahovať informácie o zostatkoch na účtoch oddelene za každý druh dane k stanovenému dňu v euro, s vyznačením či sa jedná o preplatok alebo nedoplatok. Ak stav osobného účtu je bez zostatku v potvrdení bude uvedená informácia, že daňový subjekt má vyrovnanú daňovú povinnosť. Potvrdenie o stave osobných účtov je aj potvrdenie, v ktorom správca dane uvedie, že daňový subjekt nemá nedoplatky na daniach a poplatkoch.

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/sadzobnik_poplatkov/index.html
kunecka
24.02.10,11:41
Ahojte, prislo mi rozhodnutie zo SP, kde nam predpisuju poistne na poistenie zodpovednosti zamestnavatela za skodu pri pracovnom uraze a pri chorobe z povolania za r. 2002 a nasledne dalsie rozhodnutie - zvysene poistne na poistenie zodpovednosti zamestnavatela za skodu pri pracovnom uraze a pri chorobe z povolania za r. 2002. Ten prvy nedoplatok moze byt v r. 2009 VOZD a to zvysene poistne myslia ako penale, takze to je VNZD?
Zita5
24.02.10,11:44
Ahojte, prislo mi rozhodnutie zo SP, kde nam predpisuju poistne na poistenie zodpovednosti zamestnavatela za skodu pri pracovnom uraze a pri chorobe z povolania za r. 2002 a nasledne dalsie rozhodnutie - zvysene poistne na poistenie zodpovednosti zamestnavatela za skodu pri pracovnom uraze a pri chorobe z povolania za r. 2002. Ten prvy nedoplatok moze byt v r. 2009 VOZD a to zvysene poistne myslia ako penale, takze to je VNZD?

Pokiaľ sa týka v JU o nedoplatok do SP , tak je to výdavok OVZD roku , v ktorom ste uskutočnili skutočnú úhradu .

Penále do SP sú v roku úhrady výdavkom neovplyvňujúcim ZD .
anithocka
24.02.10,13:14
Manual prepáč nevšímla som si že som klikla na červené, prepáč

...tak odpisu tam podľa mňa nebudú keď obstarávacia cena je 1 700 tak taký majetok sa neodpisuje (aspoň to vraví teória zo školských lavíc).
seda
24.02.10,13:40
Dobrý deň, za posledné týždňa je u mňa táto tému TOP. Potrebovala by som poradiť, SZČO vytvorila takéto prípady. Na SZČO má napísaných 5 tel. čísel, z toho len 2 využíva na podnikateľské účely. Len tieto 2 faktúry každý mesiac jej dávam do účta. Stalo sa aj tak, že boli uhradené z jej matky súkromného účtu. Dali by ste jej to do VOZD, keďže uhr. suma z maminho účtu je za všetkých 5 tel.čísel a vlastne nie je preukázateľné, že ich uhradila SZČO? Ďalší prípad, prišli jej peniaze na účet od firmy s ktorou spolupracovala dávno predtým, omylom jej poslali úhradu, ktorá mala ísť inej SZČO. Zhodou náhod moja SZČO tú druhú SZČO pozná, tak vybrala tú sumu zo svojho účtu a dala ju dotyčnej SZČO. Vravela som jej nech napíše prehlásenie ako to vzniklo a že to nie sú jej príjmy a ja som to dala na PNZD a potom na VNZD. Myslíte, že som to urobila dobre? A už posledné ak nemá potvrdenie o úhrade nejakej faktúry a nemá snahu sa spojiť s dodávateľom nech jej dá kópiu, mám to dať na VNZD? Ďakujem.
Zita5
24.02.10,14:26
Dobrý deň, za posledné týždňa je u mňa táto tému TOP. Potrebovala by som poradiť, SZČO vytvorila takéto prípady. Na SZČO má napísaných 5 tel. čísel, z toho len 2 využíva na podnikateľské účely. Len tieto 2 faktúry každý mesiac jej dávam do účta. Stalo sa aj tak, že boli uhradené z jej matky súkromného účtu. Dali by ste jej to do VOZD, keďže uhr. suma z maminho účtu je za všetkých 5 tel.čísel a vlastne nie je preukázateľné, že ich uhradila SZČO?

Vôbec by som o tom neúčtovala . Neplatil to podnikateľ.


Ďalší prípad, prišli jej peniaze na účet od firmy s ktorou spolupracovala dávno predtým, omylom jej poslali úhradu, ktorá mala ísť inej SZČO. Zhodou náhod moja SZČO tú druhú SZČO pozná, tak vybrala tú sumu zo svojho účtu a dala ju dotyčnej SZČO. Vravela som jej nech napíše prehlásenie ako to vzniklo a že to nie sú jej príjmy a ja som to dala na PNZD a potom na VNZD. Myslíte, že som to urobila dobre?

Doporučila by som písomné upovedomenie , že od odosielateľa finančnej čiastky jednalo o omylnú platbu a žiadajú ju vrátiť späť , čo sa môže udiať aj cez pokladňu v hotovosti , vtedy účtujete o PNZD a VNZD .



A už posledné ak nemá potvrdenie o úhrade nejakej faktúry a nemá snahu sa spojiť s dodávateľom nech jej dá kópiu, mám to dať na VNZD?
Ďakujem.

Účtovať ako VNZD .



Ja som zostala v týchto chúlostivých veciach nekompromisná .To je môj postup, ktorý by som zvolila .
ani1
24.02.10,17:53
Ale keď to dáš hneď do osobnej spotreby, nebudeš mať hovotosť v pokladni. Nepotrebuješ v pokladni hotovosť na úhrady..
ale jasné, že niekedy dám aj tam, aby tam niečo bolo, ale keď už je tam veľa, tak to chcem nejak ustrážiť, aby na konci roka v pokladni
nebolo tak strašne veľa peňazí....
mysimis
24.02.10,17:57
ale jasné, že niekedy dám aj tam, aby tam niečo bolo, ale keď už je tam veľa, tak to chcem nejak ustrážiť, aby na konci roka v pokladni
nebolo tak strašne veľa peňazí....

Veď aj na konci roka to môžeš zaúčtovať do osobnej spotreby.
maska2
25.02.10,07:43
ZAOKRÚHLOVANIE ZDANITELNEHO PRIJMU A VYDAJOV

Ahojte teraz si pomyslíte, že som cvaknutá, ale naozaj sa potrebujem uistiť...
ZP + ZV sa v daňovom priznaní zaokrúhľujú na celé Eurá? Takže žiadne desatinné miesto? A aj vo Výkazoch o PaV a MaZ?
Veď tam potom vznikne celkom dobrý rozdiel?!
Usmernite ma prosím, začina to byť nad moje sily. Ďakujem, Andrea:confused:
Zdenka175
25.02.10,10:05
Poradíte mi či si môže dať do nákladov SZCO zdravotnú prehliadku u lekára.? Vďaka
Zoltán Kovács
25.02.10,10:08
Poradíte mi či si môže dať do nákladov SZCO zdravotnú prehliadku u lekára.? Vďaka

Ak to potrebuje k výkonu svojej činnosti, tak je to obhájiteľné. Inak nie.
Zdenka175
25.02.10,12:14
Keď sa prepočítavajú pohľadávky a záväzky v cudzej mene prepočítava kurz v deň pred uskutočnením účtovného prípadu.Ale ako je to pri stravnom v CZK vyplatené dňa 12.2 tak kurz z 11.2. alebo 12.2.Ďakujem
maribet
26.02.10,07:02
Dobry den, poradite mi s uctovanim bankovych vypisov do Penazneho dennika v jednoduchom uctovnictve?
Uctujem BRE Bank SA, na vypisoch su dva datumy: Datum zauctovania a Datum Uskutocnenia. V banke nam povedali, ze do uctovnictva mame akceptovat Datum zauctovania. Ale potom mi npr. k 31.1.2009 nesedi zostatok (posielaju nam koncorocne zostatky), lebo kapitalizacia urokov ma datumy Uskutocnene: 01.01.10, Zauctovane: 31.12.09.
Dakujem krasne.
maribet
26.02.10,09:34
pochopila som to tak, ze ZP a ZV sa v Danovom priznani nezaokruhluju, vo Vykazoch zaokruhluju.
dobrava
26.02.10,11:10
Prosím, ako postupovať, keď SZČO - JÚ bol do 03/2009 platcom DPH a od 04/2009 - 12/2009 bol neplatcom DPH? Čo vyplýva z tohto pre daňové priznanie pre r.2009? Mám normálne pokračovať vo vedení peň.denníka a všetkých dokladov?
Ako je to z príjmom pre registráciu na DPH? Keď počítam hrubý príjem aj s DPH /keď bol ešte platcom DPH/, vychádza mu registrácia za platcu DPH. Alebo mám počítať príjem bez DPH /to sa potom zmestí pod hranicu registrácie za platcu DPH/. Ďakujem.
Poradí niekto?
Zdenka175
26.02.10,19:43
Prosím Vás výpis z DP do SP vypisujete aj v centoch alebo celých EUR?ďakujem
ego.mc
26.02.10,20:25
Prosím, ako postupovať, keď SZČO - JÚ bol do 03/2009 platcom DPH a od 04/2009 - 12/2009 bol neplatcom DPH? Čo vyplýva z tohto pre daňové priznanie pre r.2009? Mám normálne pokračovať vo vedení peň.denníka a všetkých dokladov? Áno,až do konca účtovného obdobia.
Ako je to z príjmom pre registráciu na DPH? Keď počítam hrubý príjem aj s DPH /keď bol ešte platcom DPH/, vychádza mu registrácia za platcu DPH. Alebo mám počítať príjem bez DPH /to sa potom zmestí pod hranicu registrácie za platcu DPH/. Počítaš príjmy bez DPH, viď § 4 ods.9 ZoDPH.
Ďakujem.
V texte
Ferdo Mravec
26.02.10,20:31
Prosím Vás výpis z DP do SP vypisujete aj v centoch alebo celých EUR?ďakujem
Aj v centoch.
Zita5
26.02.10,20:36
ZAOKRÚHLOVANIE ZDANITELNEHO PRIJMU A VYDAJOV

Ahojte teraz si pomyslíte, že som cvaknutá, ale naozaj sa potrebujem uistiť...
ZP + ZV sa v daňovom priznaní zaokrúhľujú na celé Eurá? Takže žiadne desatinné miesto? A aj vo Výkazoch o PaV a MaZ?
Veď tam potom vznikne celkom dobrý rozdiel?!
Usmernite ma prosím, začina to byť nad moje sily. Ďakujem, Andrea:confused:

http://www.porada.sk/1258475-post2448.html
Ferdo Mravec
26.02.10,20:44
No už som aj ja z toho pomykove, prosím o radu:
mne program, krotý automaticky berie sumy z PD necháva príjem aj výdaj pre výpočet ZD aj s centami ( napr. 4555,13) v DPFO, aj vo Výpise z DP pre SP mám sumy aj s centami, a keďže to robí program tak sa mi nedajú ani prepisovať. Je to tak správne??
Zita5
26.02.10,20:47
No už som aj ja z toho pomykove, prosím o radu:
mne program, krotý automaticky berie sumy z PD necháva príjem aj výdaj pre výpočet ZD aj s centami ( napr. 4555,13) v DPFO, aj vo Výpise z DP pre SP mám sumy aj s centami, a keďže to robí program tak sa mi nedajú ani prepisovať. Je to tak správne??

klik na príspevok 2812
Ferdo Mravec
26.02.10,20:53
Ja viem že som asi "ťažká", ale znamená to, že sumy pre výpočet ZD sa nezaokrúhľujú, zaokrúhľuje sa len ZD. Dobre som to pochopila? Sorry ak otravujem.
elena.konikova
01.03.10,08:28
Prosím Vás poradte. Čo všetko sa učtuje do peňažného denníka?
Ja má za to,že banka a hotovostné platby.
Mám na mysli došlé a vyšlé faktúry - tie učtujem do kníh.Mali by byť aj uvedené v peňažnom denníku a ako?
A ako to je platbou za fondy-ZP 12 mesiac? Klient je platca DPH.:confused:
rodina1
01.03.10,08:33
Prosím Vás poradte. Čo všetko sa učtuje do peňažného denníka?
Ja má za to,že banka a hotovostné platby.
Mám na mysli došlé a vyšlé faktúry - tie učtujem do kníh.Mali by byť aj uvedené v peňažnom denníku a ako?
A ako to je platbou za fondy-ZP 12 mesiac? Klient je platca DPH.:confused:
Odberateľské a dodávateľské faktúry sú v peňažnom denníku uvedené, keď sú uhradené. Buď v hotovosti alebo z účtu. ZP - sa účtuje ako záväzok voči príslušnej ZP. Ak máte zamestnancov, tak úhrada ZP ide v peňažnom denníku ako výdavok - mzdy (analytické členenie - zdravotné poistenie), ak ide o ZP SZČO - výdavok - odvody do fondov. Záväzok ZP sa eviduje každý mesiac. Za 12/09 - ide ešte záväzok do roku 2009, úhrada pôjde v roku 2010 (ak ho uhradíte v r. 2010).
Čo sa všetko účtuje v peňažnom denníku - postupy účtovania pre JÚ, platné od 1. 1. 2008.
elena.konikova
01.03.10,08:39
O.K. Ďakujem.
milkami
01.03.10,12:07
Poraďte mi, prosím, ako mám zaúčtovať prípad:
Klient dostal dotáciu od ÚP na podnikateľský účet. Časť si previedol na svoj osobný účet a z neho uhrádzal platby za nákup strojov v zahraničí. Aby to skomplikoval ešte viac, tie platby prevádzal na účet kamaráta, ktorý mu tie stroje v zahraničí kupoval a svojou kartou uhrádzal. Ja mám faktúru (na meno kamaráta ) a doklad o zaplatení kartou+kurzový lístok (platby boli v librách. Čo s tým?
via
01.03.10,12:46
dajú sa tie faktúry prepísať? (aby zneli na podnikateľa)
milkami
01.03.10,12:55
dajú sa tie faktúry prepísať? (aby zneli na podnikateľa)
asi nie, sú z Anglicka. Ani neviem, či sú to faktúry, skôr ako dodací list - sú tam jednotlivé položky a sumy. Neviem po anglicky - Customer je odberateľ?
:mee:
via
01.03.10,12:58
ano to znamena odberateľ; invoice - by mala byť faktúra
via
01.03.10,13:07
a pokiaľ nemáš doklad znejúci na klienta, tak nemáš o čom účtovať, či už to, čo máš v papieroch je dodací list alebo faktúra
milkami
01.03.10,13:22
a pokiaľ nemáš doklad znejúci na klienta, tak nemáš o čom účtovať, či už to, čo máš v papieroch je dodací list alebo faktúra
Ďakujem krásne, idem ho potešiť. Nešlo by to ešte formou nejakej zmluvy medzi nimi, napr. že mu kamarát nakúpi stroje, alebo niečo podobné?
via
01.03.10,13:45
no podla mna, aj tak by doklady mali zniet na jeho meno, mozno by ti niekto iny poradil. skus este pockat, ci sa tu najde ina odpoved :)
Monika Kováčová
01.03.10,14:28
Ďakujem krásne, idem ho potešiť. Nešlo by to ešte formou nejakej zmluvy medzi nimi, napr. že mu kamarát nakúpi stroje, alebo niečo podobné?
NEšLO
tibor1000
01.03.10,14:48
Dobrý deň,
prosím Vás, keď živnostník -grafik, nakúpi na faktúru ku svojej živnosti napr. web kameru, kábel sieťový, USB klúč apod
účtujem to ako nákup materiálu alebo prevádzkovú réžiu..?
ďakujem moc
jana007
01.03.10,15:03
Materiál - drobný hmotný majetok.
tibor1000
01.03.10,15:28
Materiál - drobný hmotný majetok.

ďakujem.
ale môže byť aj materiál-s členením na drobný nákup,všakže?
keď sa jedná o malé nákupy, 3 eurá, 20 eur..
asi podla internej smernice nad 100 Eur rovno na drobný nákup,nad 100 eur krátkodobý HM.. môže byť však?
ďakujem
slavkavar
01.03.10,16:36
Ak SZČO zaplatil omylom kartou z podnikateľského účtu. Zaučtujem to : banka výdaj - VNZD - osobná spotreba?
Timka1
01.03.10,16:41
Ak SZČO zaplatil omylom kartou z podnikateľského účtu. Zaučtujem to : banka výdaj - VNZD - osobná spotreba?

áno, výdaj na osobnú spotrebu - VNZD
L-M
02.03.10,13:37
Prosím Vás ak sme zrušili účet SF v banke ako tento prevod fin.prostriedkov premietnuť do PD.
Z účtu SF- VNZD a príjem do pokladne ako PNZD ?
Alebo výdaj na PP z BÚ a príjem do pokladne príjem z PP?
Timka1
02.03.10,13:41
Prosím Vás ak sme zrušili účet SF v banke ako tento prevod fin.prostriedkov premietnuť do PD.
Z účtu SF- VNZD a príjem do pokladne ako PNZD ?
Alebo výdaj na PP z BÚ a príjem do pokladne príjem z PP?

tie peniažky presúvaš do pokladne SF zrejme, takže cez priebežné položky - výdaj na PP výber z banky a príjem z PP príjem do pokladne
zuzana164
02.03.10,16:57
Dobry den, ospravedlnujem sa ak som mimo témy ale potrebujem poradiť.
Vyplnam výkazy v JU - výkaz majetku a vykaz prijmov a výdavkov za rok 2009 (konečne to zavesili na stranku DRSR) ale čitam metodický pokyn z DR že udaje sa zaokruhľuju na 2 desatinné miesta nahor, to je ok, ale ked vyplnam tie vykazy chce tam celu sumu, žiadne desatinne miesta. Môžem mať teda výkazy v celých eurách a danové priznanie už v sumách na 2 desatinné miesta? zda sa mi to blbe...
ego.mc
02.03.10,17:00
Výkazy sa vypĺňajú (a zaokrúhľujú) na celé eurá.
andre.a
02.03.10,17:26
Pekny vecer prajem
rada by som popytala niekoho skuseneho o radu pri vyplnani danoveho priznania.
Jedna sa o zivnostnika dochodcu, manzelka je nezamenstnana /nemala v roku 2009 ziaden prijem/ tak si uplatnuje len nezdanitelnu polozku na manzelku? a chcem sa este popytat ked mu vyslo platit dan neda sa zisk rozdelit aj na manzelku? alebo teda nejako znizit dan ;)
Dakujem velmi krasne
L-M
02.03.10,18:28
tie peniažky presúvaš do pokladne SF zrejme, takže cez priebežné položky - výdaj na PP výber z banky a príjem z PP príjem do pokladne

pre Timka 1
Ďakujem, myslela som , že tá druhá možnosť bude správnejšia, ale nebola som si istá. Áno do pokladne- máme jednu -spoločnú a vediem knihu SF-tak viem, koľo z nej je SF.
Som rada, že je porada a všetci poraďáci :):):)
ivetabaanova
02.03.10,19:12
Prosím Vás kolko si môžem odpísať pohonných hmôt aby som nemusela robiť jazdy?A ako?Dakujem
Zoltán Kovács
02.03.10,20:01
Prosím Vás kolko si môžem odpísať pohonných hmôt aby som nemusela robiť jazdy?A ako?Dakujem
:confused::confused::confused:
Janurka
02.03.10,20:13
:confused::confused::confused:
Tak chodím na túto stránku veľmi rada, ale odpovede takéhoto typu ... no nemám slov.
Zita5
03.03.10,05:10
Tak chodím na túto stránku veľmi rada, ale odpovede takéhoto typu ... no nemám slov.

Janurka , vieš ono človeku sa občas nedajú nájsť slová .Tak Zolko to vyjadril týmto spôsobom . Musíš uznať , že otázka nie je správne položená , čo sa pýta zadávateľka otázky . Priam je to blud .Ak vieš na ňu odpoveď , tak skús jej poradiť .Neber to v zlom , ale takto to cítim ja .:);)
Zita5
03.03.10,05:12
Prosím Vás kolko si môžem odpísať pohonných hmôt aby som nemusela robiť jazdy?A ako?Dakujem

Špecifikujte presne problém komplet , o aké vozidlo ja jedná a podobne .Vaša otázka je nezodpovedateľná v takomto merite zadania .
ani1
03.03.10,06:23
môžem sa niečo spýtať? len či dobre robím.......

Úžitkové auto SEAT ALTEA Freetrack

rok zaradenia- 2008
Odpis daňový - zrýchlený
odpis účtovný - neodpisovať

vstupná cena - 29874,- EUR
odpis za rok 2008 - suma 7469,- EUR

zostatková cena - 22406,-
ročný odpis 25%

odpis za rok 2009 - 11203,-
odpis za rok 2010 - 11203 a koniec, a treba potom tento rok niečo zaúčtovať ešte okrem toho posledného odpisu?

Osobné auto WV FOX

rok zaradenia - december 2006
odpis daňový - časový (leasing)
odpis účtovný - neodpisovať

vstupná cena - 11 083,-
odpis za rok 2006 - 308,- EUR
zost. cena - 10775,-


odpis za rok 2007 - 3694,-
zost.cena - 7081,-

odpis za rok 2008 - nepoužitý

zost.cena - 7081,-

odpis za rok 2009 - 3385,- (zostatková cena za rok 7081 mínus nepoužitý odpis 3696)
zostatková cena - 3696, ale to už nemôžem odpísať, lebo skončil leasing, že? a čo s tou zostatkovou cenou?

prosím nejakého dobráka poraďáka :), keď bude mať chvíľu čas, či som pochopila tie odpisy?
Ďakujem pekne za pomoc, stačí aj po 31.3;)
.
0
babi2
03.03.10,06:45
Prosím Vás kolko si môžem odpísať pohonných hmôt aby som nemusela robiť jazdy?A ako?Dakujem
Pozri sem, v príspevku č.6 som priložila link na pokyn z DRSR k zmenám , ktoré sa týkajú uplatňovania výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky

http://www.porada.sk/t133568-nakup-phm.html
Zoltán Kovács
03.03.10,08:01
Prosím Vás kolko si môžem odpísať pohonných hmôt aby som nemusela robiť jazdy?A ako?Dakujem


:confused::confused::confused:


Tak chodím na túto stránku veľmi rada, ale odpovede takéhoto typu ... no nemám slov.


Janurka skús dať odpoveď na tú otázku ty. Myslím si, že moja reakcia bola ešte krotká.....
antiny
03.03.10,08:34
mám SZČO ktorý v roku 2008 aj 2009 odpisoval DHM (nebol platcom DPH, obstáravacia cena bola odpisovaná vrátane DPH). Od 1.1.2010 sa z neho stal platca DPH.- bude možné uplatniť nejaku čiastku zo zaplatenej DPH v obstarávacej cene?
môj názor je že to nie je možné - potrebujem sa uistiť - kontaktovala som aj DÚ ale zatial som nedostala odpoveď.
Dakujem
Zoltán Kovács
03.03.10,08:36
mám SZČO ktorý v roku 2008 aj 2009 odpisoval DHM (nebol platcom DPH, obstáravacia cena bola odpisovaná vrátane DPH). Od 1.1.2010 sa z neho stal platca DPH.- bude možné uplatniť nejaku čiastku zo zaplatenej DPH v obstarávacej cene?
môj názor je že to nie je možné - potrebujem sa uistiť - kontaktovala som aj DÚ ale zatial som nedostala odpoveď.
Dakujem

Zo zostatkovej hodnoty DHM je možné si uplatniť pomernú časť DPH pri registrácii.
antiny
03.03.10,08:45
aha, § 55 zák o DPH.
takže v praxi t.z. = plná suma mínus už uplatnená v odpisoch za predchádzajúce roky = suma z ktorej uplatním DPH.
Dakujem
--------------
a ešte jedno doplnenie
ak bol osobný automobil zakúpený v Nemecku -zaplatený vrátane s DPH
ak je možné aj s neho uplatniť vrátenie DPH pri registrácii tak podľa akého §?
Zoltán Kovács
03.03.10,09:40
aha, § 55 zák o DPH.
takže v praxi t.z. = plná suma mínus už uplatnená v odpisoch za predchádzajúce roky = suma z ktorej uplatním DPH.
Dakujem
--------------
a ešte jedno doplnenie
ak bol osobný automobil zakúpený v Nemecku -zaplatený vrátane s DPH
ak je možné aj s neho uplatniť vrátenie DPH pri registrácii tak podľa akého §?

Nemecké DPH nemôžeš nárokovať v SR.
grammatika
03.03.10,11:38
Prosím vás, SZČO platil odvody do Sociálnej poisťovne v dvojitej výške (zabudol si zrušiť 1 trvalý príkaz). V evidencii záväzkov je to v sume, akú mal platiť, ale pri úhradách (dvojitá úhrada) sa suma záväzku dostala do minusu. Ide mi o to, či vo výkaze príjmov a výdavkoch môže byť v riadku 17 - Záväzky suma s mínusom, lebo v skutočnosti je to pohľadávka voči Soc.P.
Ak nie, ako by ste to riešili?
ďakujem
Zoltán Kovács
03.03.10,11:39
Prosím vás, SZČO platil odvody do Sociálnej poisťovne v dvojitej výške (zabudol si zrušiť 1 trvalý príkaz). V evidencii záväzkov je to v sume, akú mal platiť, ale pri úhradách (dvojitá úhrada) sa suma záväzku dostala do minusu. Ide mi o to, či vo výkaze príjmov a výdavkoch môže byť v riadku 17 - Záväzky suma s mínusom, lebo v skutočnosti je to pohľadávka voči Soc.P.
Ak nie, ako by ste to riešili?
ďakujem

Preplatok uviesť do výkazu ako pohľadávka.
P.S: Preplatok by mal byť VNZD. Totiž na platbu nebol právny dôvod.
Janurka
04.03.10,07:24
Janurka skús dať odpoveď na tú otázku ty. Myslím si, že moja reakcia bola ešte krotká.....
1. Odpovedala by som podobne ako babi2
2. Nereagovala by som na otázku. mimotemyZadávateľka je členom Porady pár mesiacov a nemyslím si, že po tomto bude mať odvahu nejakú otázku ešte položiť. Akurát si môže položiť otázku sama pre seba: tak načo tá Porada vlastne je?
kkllc
04.03.10,10:04
Mám množstvo FA zaplatených ihneď v hotovosti. Dávate tieto fa aj do záväzkov, alebo len priamo cez pokladňu do výdavkov? Je k Fa aj PPD, alebo doklad o zaplatení kartou (ale súkromnou majiteľa).
Na jednej strane je to Fa, ale na strane druhej ak bola hneď zaplatená tak nevznikol záväzok?
napr. Sky Toll - doplnenie kreditu.

Doteraz som to dávala aj do záväzkov, ale je toho dosť veľa.
ani1
04.03.10,10:11
Mám množstvo FA zaplatených ihneď v hotovosti. Dávate tieto fa aj do záväzkov, alebo len priamo cez pokladňu do výdavkov? Je k Fa aj PPD, alebo doklad o zaplatení kartou (ale súkromnou majiteľa).
Na jednej strane je to Fa, ale na strane druhej ak bola hneď zaplatená tak nevznikol záväzok?
napr. Sky Toll - doplnenie kreditu.

Doteraz som to dávala aj do záväzkov, ale je toho dosť veľa.

podľa mňa by to malo byť aj v záväzkoch, záväzok vznikol, lebo tú faktúru si vystavila.....
Tamila
04.03.10,10:14
Takéto fa zaplatené hneď v hotovosti dávam do záväzkov. Záväzok vznikol, je jedno ako a kedy bol zaplatený.
marjankaj
04.03.10,11:43
1. Odpovedala by som podobne ako babi2
2. Nereagovala by som na otázku. mimotemyZadávateľka je členom Porady pár mesiacov a nemyslím si, že po tomto bude mať odvahu nejakú otázku ešte položiť. Akurát si môže položiť otázku sama pre seba: tak načo tá Porada vlastne je?

mimotemy
Treba dávať správne otázky, aby si nedopadla ako tá stopárka, čo si stopla auto a pýta sa.
"A je to ďaleko do Košíc?"
Šofér: "Ani veľmi nie".
Keď už idú takú hodinu, pýta sa znovu. "Ešte je ďaleko do Košíc"?
Šofér: "No teraz je to už ďaleko".:---:---:---
tibor1000
04.03.10,17:52
Dobrý večer,prosím Vás,
keď sa v r.2009 rozhodne účt. jednotka neuplatniť daňové odpisy dlhodobého majetku,má ale povinnosť viesť účtovné odpisy?
V tomto prípade UO=DO

ďakujem vopred pekne za odpoveď
ego.mc
04.03.10,18:34
Vzhľadom na to, že zosúladiť ÚO s DO je možné až ku dňu zostavenia uzávierky za rok 2009, myslím si, že ÚO za rok 2009 treba viesť podľa pôvodného odpisového plánu.
Skladaná
04.03.10,18:58
hm.. prosím Vás, a faktúru za nákup v METRE,účtujete do faktúr,alebo priamo ako výdaj z pokladne?
ja fa. z Metra účtujem priamo do pokladne, inak sa to asi nedá...
ego.mc
04.03.10,19:13
ja fa. z Metra účtujem priamo do pokladne, inak sa to asi nedá...
A keď platíte kartou? ;)
anithocka
04.03.10,20:50
hmm neviem si rady :( ...SZČO si založil účet (v jednej banke mal súkromný aj podnikateľský) s podnikateľského platil zdravotné poistenie (trvalý príkaz). Môj problém je taký: banka kde mal oba účty stiahla trvalý príkaz zadaný na podnikateľskom účte zo súkromného keďže nemal dostatočný kapitál na podnikateľskom účte. aké navrhujete riešenie v JÚ ? jedna sa o rok 2009 a viete daňové sa blíži a aj ročné zúčtovanie

ĎAKUJEM
tibor1000
05.03.10,05:38
Vzhľadom na to, že zosúladiť ÚO s DO je možné až ku dňu zostavenia uzávierky za rok 2009, myslím si, že ÚO za rok 2009 treba viesť podľa pôvodného odpisového plánu.

ďakujem Ti ego
takže v takomto prípade bude dlh.majetok účtovne odpísaný skor ako daňovo..
a do výkazu o majetku a záväzkoch uvádzam zostatkovú cenu DM - účtovnú?
Daggmar
05.03.10,07:17
Do výkazu o majetku ide ZC daňová .
mariana11
05.03.10,07:45
hmm neviem si rady :( ...SZČO si založil účet (v jednej banke mal súkromný aj podnikateľský) s podnikateľského platil zdravotné poistenie (trvalý príkaz). Môj problém je taký: banka kde mal oba účty stiahla trvalý príkaz zadaný na podnikateľskom účte zo súkromného keďže nemal dostatočný kapitál na podnikateľskom účte. aké navrhujete riešenie v JÚ ? jedna sa o rok 2009 a viete daňové sa blíži a aj ročné zúčtovanie

ĎAKUJEM


Vystav výdavkový doklad kde bude príjemcom SZČO a k tomu výdavkovému dokladu pripni kopiu výpisu z banky, kde je tá platba.
marjankaj
05.03.10,07:49
Do výkazu o majetku ide ZC daňová .

Nie daňová, ale účtovná. Pozri postupy účtovania JÚ.



§ 20
Odpisovanie dlhodobého majetku

(1) Trvalé zníženie hodnoty dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa vyjadruje prostredníctvom účtovných odpisov, ak nejde o škodu.

(2) Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok sa odpisuje na základe odpisového plánu, v ktorom sa uvádza aj spôsob zaokrúhľovania odpisov.

(3) Podľa meniacich sa podmienok používania dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa prehodnotí odpisový plán a upraví sa zostatková doba odpisovania alebo sadzby odpisovania.

(4) Dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok s výnimkou výdavkov na vývoj sa odpisuje počas predpokladanej doby používania s ohľadom na očakávané používanie majetku a intenzitu jeho využitia alebo technické a morálne zastaranie.

(5) Pri odpisovaní zvierat základného stáda a ťažných zvierat možno postupovať tak, že odpisy sa vyjadria podielom obstarávacej ceny zníženej o predpokladanú tržbu pri brakovaní (čitateľ) a predpokladaného počtu rokov v chove základného stáda (menovateľ). Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, ostatné zvieratá základného stáda možno odpisovať skupinovo.

(6) Ak sa odpisuje dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve, účtovné odpisy sa vykonávajú zo spoluvlastníckeho podielu každého spoluvlastníka.

(7) Technické zhodnotenie dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa odpíše takým spôsobom ako dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok, ku ktorému sa vzťahuje.

(8) Účtovné odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa účtujú v knihách dlhodobého majetku. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku podľa osobitného predpisu4) sa uvádzajú v knihách dlhodobého majetku a v rámci uzávierkových účtovných operácií podľa § 4 ods. 6 písm. e) piateho bodu.

Účtovná závierka
§ 22

(1) Účtovná závierka sa zostavuje z údajov peňažného denníka, knihy pohľadávok, knihy záväzkov, pomocných kníh a z výsledkov vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov.

(2) Vzor Výkazu o príjmoch a výdavkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 1.

(3) Vzor Výkazu o majetku a záväzkoch vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe č. 2.
marjankaj
05.03.10,08:12
hmm neviem si rady :( ...SZČO si založil účet (v jednej banke mal súkromný aj podnikateľský) s podnikateľského platil zdravotné poistenie (trvalý príkaz). Môj problém je taký: banka kde mal oba účty stiahla trvalý príkaz zadaný na podnikateľskom účte zo súkromného keďže nemal dostatočný kapitál na podnikateľskom účte. aké navrhujete riešenie v JÚ ? jedna sa o rok 2009 a viete daňové sa blíži a aj ročné zúčtovanie

ĎAKUJEM


A čo je to za banku? :confused:Aj mne by sa hodilo, keď nebudem mať dostatok na svojom účte, aby to stiahli z nejakého iného(najlepšie z cudzieho):eek:
anithocka
05.03.10,12:15
marjankaj to nie s cudzieho ale vlastného len súkromného....
Dianao
05.03.10,13:02
To sa mi zda riadne pritiahnute za vlasy...ako si to mohli sovolit.Robila som v csob, ale toto sa v zivote nerobilo. Ked viac uctov v banke, tak to neznamena, ze si budu stahovat peniaze odtial, kde su.
To je moj nazor Diana
lu_lu
05.03.10,21:01
Začínajúci živnostník si dobrovoľne platí nemocenské poistenie. Predpísané poistné za október, november, december 2009 zaplatil až vo februári 2010. Ako to mám zaúčtovať? Vecne to patrí do roku 2009, ale časovo úhrada nastala v roku 2010. Ďakujem.
lu_lu
05.03.10,21:15
Prosím vás, treba za minulý rok používať duálny prepočet na PPD? Alebo stačí, keď je duálna cena na faktúre a PPD je už len v eurách?
marjankaj
05.03.10,21:22
Prosím vás, treba za minulý rok používať duálny prepočet na PPD? Alebo stačí, keď je duálna cena na faktúre a PPD je už len v eurách?

A čo sa to vlastne pýtaš?:eek:
marjankaj
05.03.10,21:25
Začínajúci živnostník si dobrovoľne platí nemocenské poistenie. Predpísané poistné za október, november, december 2009 zaplatil až vo februári 2010. Ako to mám zaúčtovať? Vecne to patrí do roku 2009, ale časovo úhrada nastala v roku 2010. Ďakujem.

Záleží od toho či účtuje v jednoduchom alebo v podvojnom účtovníctve.:confused:
lu_lu
05.03.10,21:32
v jednoduchom (názov témy: začiatočník v jednoduchom účtovníctve, tak som myslela, že je to jasné :))
lu_lu
05.03.10,21:38
A čo sa to vlastne pýtaš?:eek:

Počas roka 2009 bola zo zákona povinnosť uvádzať konečnú fakturovanú sumu v eurách aj v slovenských korunách. Keď vystavím príjmový pokladničný doklad ako doklad o úhrade takej faktúry, treba aj na príjmovom pokladničnom doklade uvádzať úhradu v eurách aj v slovenských korunách?
IKA K
05.03.10,22:16
Začínajúci živnostník si dobrovoľne platí nemocenské poistenie. Predpísané poistné za október, november, december 2009 zaplatil až vo februári 2010. Ako to mám zaúčtovať? Vecne to patrí do roku 2009, ale časovo úhrada nastala v roku 2010. Ďakujem.
"Predpísané" poistné zaeviduješ do evidencii záväzkov, ktoré Ti ostanú k 31.12.2009 neuhradené a prejdu do roku 2010. Vo februári 2010 -v deň zaplatenia- zaeviduješ v knihe záväzkov ich úhradu.
Platbu poistného do SP zahrnieš do daňových výdavkov v tom období, kedy bola zaplatená - aj keď sa týka r. 2009, bude výdavkom ovpyvňujúcim základ dane v r. 2010.
IKA K
05.03.10,22:28
v jednoduchom (názov témy: začiatočník v jednoduchom účtovníctve, tak som myslela, že je to jasné :))
Pôvodca textu príspevku lu_lu:
Začínajúci živnostník si dobrovoľne platí nemocenské poistenie. Predpísané poistné za október, november, december 2009 zaplatil až vo februári 2010. Ako to mám zaúčtovať? Vecne to patrí do roku 2009, ale časovo úhrada nastala v roku 2010. Ďakujem.


Odpoveď:
Až také jasné to nie je. V jednoduchom učtovníctve sa nepoužíva časové a vecné rozlíšenie.....
Odpoveď je v predchádzajúcom príspevku.
lu_lu
06.03.10,13:16
IKA K: ďakujem, môj problém je práve v tom, že doposiaľ som účtovala len podvojné účtovníctvo, takže tieto rozdielne špecifiká medzi podvojným a jednoduchým si teraz užívam plným dúškom. ešte raz ďakujem. smiem sa ešte spýtať, na základe akého dokladu to zaúčtujem? V jednoduchom účtovníctve sa neúčtuje predpísanie poistných odvodov, ale len ich úhrada, takže záväzok za tie tri neuhradené mesiace zaúčtujem k 31.12.? Chápem to správne?
lenkam68
06.03.10,13:31
IKA K: ďakujem, môj problém je práve v tom, že doposiaľ som účtovala len podvojné účtovníctvo, takže tieto rozdielne špecifiká medzi podvojným a jednoduchým si teraz užívam plným dúškom. ešte raz ďakujem. smiem sa ešte spýtať, na základe akého dokladu to zaúčtujem? V jednoduchom účtovníctve sa neúčtuje predpísanie poistných odvodov, ale len ich úhrada, takže záväzok za tie tri neuhradené mesiace zaúčtujem k 31.12.? Chápem to správne?
Nie som síce IKA K, ale ako ti už aj ona odpovedala, predpis poistného si zaúčtuješ v knihe záväzkov v r. 2009 a úhradu zaúčtuješ v r. 2010 v peň. denníku a vyrovnáš záväzok v knihe záväzkov. Záväzok v r. 2009 sa ti prejaví vo výkaze o MaZ a úhrada v r. 2010 ti ovplyvní daň. základ r. 2010.
lu_lu
06.03.10,15:19
Nie som síce IKA K, ale ako ti už aj ona odpovedala, predpis poistného si zaúčtuješ v knihe záväzkov v r. 2009 a úhradu zaúčtuješ v r. 2010 v peň. denníku a vyrovnáš záväzok v knihe záväzkov. Záväzok v r. 2009 sa ti prejaví vo výkaze o MaZ a úhrada v r. 2010 ti ovplyvní daň. základ r. 2010.

Áno, ale mám to spraviť za každý neuhradený mesiac jednotlivo (napríklad splatnosť poistného za október bola 8.novembra, tak 8.11.2009 zaúčtujem záväzok alebo až 31.12.? alebo je to úplne jedno?). A vystavím k tomu interný doklad alebo...?
mysimis
06.03.10,15:38
Každý mesiac si urobíš v ostatných záväzkoch zápis týkajúci sa odvodov. Ja to robím na začiatku roka a potom keď sa odvody zaplatia urobím úhradu záväzku a ak sa niečo nezaplatí ostane mi to v knihe záväzkov.
rodina1
06.03.10,15:43
Áno, ale mám to spraviť za každý neuhradený mesiac jednotlivo (napríklad splatnosť poistného za október bola 8.novembra, tak 8.11.2009 zaúčtujem záväzok alebo až 31.12.? alebo je to úplne jedno?). A vystavím k tomu interný doklad alebo...?
Záväzky voči poisťovniam (SP alebo ZP) sa evidujú v knihe záväzkov mesačne.
lu_lu
06.03.10,16:36
Konečne som to pochopila. Sa musíte teraz rehotať. Ale aspoň som vám rozjasnila deň. Ja som sa nechala nahovoriť, aby som spravila toto jedno účtovníctvo, včera v noci som si preštudovala postupy účtovania v jednoduchom účtovníctve a utkvel mi v pamäti odsek 5 z §4: "v peňažnom denníku sa neúčtujú účtovné prípady, ktorými sa predpisuje povinnosť platieb alebo odvodov" a nesprávne som to aplikovala na ostatné účtovné knihy (deformácia z podvojného účtovníctva, kde sú všetky účtovné operácie podchytené v denníku). Ďakujem za vašu trpezlivosť.
IKA K
06.03.10,17:07
V knihe záväzkov si evidujem všetky záväzky voči ZP aj SP tiež na začiatku roka za každý mesiac /nielen neuhradený/, zvlášť odvody do zdravot.a zvlášť do sociál.poist. po mesiacoch, s dátumom vystavenia - posledný deň v mesiaci, dárum splatnosti -8. nasled.mesiac. V deň zaplatenia učtuješ v peň. denníku úhradu a zároveň zaeviduješ úhradu aj za prísluš. mesiac v knihe záväzkov. Nie je potrebný inter. doklad.
lu_lu
06.03.10,17:15
Ďakujem. Ešte v súvislosti s úhradou poistných odvodov, ktoré boli predpísané v roku 2009 a uhradené v roku 2010 po dátume splatnosti, sa mi naskytá ďalšia otázka:
Môžu aj tieto byť odpočítané od vlastného príjmu manželky (manžela) pre uplatnenie NČZD podľa §11 Zákona o dani z príjmov?

V zákone sa uvádza: „(5) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť….“

… logicky mi z toho vyplýva, že môže – zaplatené boli (zákon nehovorí kedy, teda predpokladám, že teoreticky stačí najneskôr v deň uplatnenia NČZD) a podmienka, že odvody bola (bol) povinná/ý zaplatiť, je tiež splnená. Čo vy na to?
Marína
06.03.10,17:27
Osobne mi z ods. 5 príslušného ustanovenia zákona vyplýva, že nemôže.

(5) Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 3 sa za vlastný príjem manželky (manžela) považuje vlastný príjem manželky (manžela), znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky64) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.125)
IKA K
06.03.10,17:29
Nie je to tak jednoznačné ...
Podľa môjho názoru si môže odpočítať od vlasného príjmu manželky len skutočne zaplatené poistné. V zákone je síce uvedené poistné a príspevky, ktoré bola povinná zaplatiť, ..... ale podľa mňa je to myslené LEN KTORÉ BOLA POVINNÁ ZAPLATIŤ, nie vo vyššej sume.
To je len môj názor. Dúfam že sa ešte niekto vyjadrí.
lu_lu
06.03.10,17:40
Nie je to tak jednoznačné ...
Podľa môjho názoru si môže odpočítať od vlasného príjmu manželky len skutočne zaplatené poistné. V zákone je síce uvedené poistné a príspevky, ktoré bola povinná zaplatiť, ..... ale podľa mňa je to myslené LEN KTORÉ BOLA POVINNÁ ZAPLATIŤ, nie vo vyššej sume.
To je len môj názor. Dúfam že sa ešte niekto vyjadrí.

Čo myslíš tým "vo vyššej sume"?

Poistné bola povinná zaplatiť. Zaplatila ho neviem presne, kedy, ale dajme tomu, že 10. februára 2010.
lu_lu
06.03.10,17:41
Lebo z vašej úvahy mi vychádza, že potom ani decembrové odvody, ktoré sú splatné v januári nasledujúceho roka by nemohli byť odpočítané, ak by boli zaplatené až v tom januári
evina
06.03.10,17:42
Čo myslíš tým "vo vyššej sume"?

Poistné bola povinná zaplatiť. Zaplatila ho neviem presne, kedy, ale dajme tomu, že 10. februára 2010.

zákon hovorí jasne v tomto prípade - zaplatené poistné v príslušnom zdaňovacom období. Zdaňovacie obdobie je 1.1.2009-31.12.2009.
Zákon nepredpokladá, že si nesplní svoju povinnosť a nezaplatí poistné tak ako jej to káže
evina
06.03.10,17:44
Lebo z vašej úvahy mi vychádza, že potom ani decembrové odvody, ktoré sú splatné v januári nasledujúceho roka by nemohli byť odpočítané, ak by boli zaplatené až v tom januári
Čo sa týka DzP veru nie. Odpočítava si však napr. december 2008 v januári 2009 - teda tie, ktoré skutočne zaplatila v zdaňovacom období , a to je jednoznačne od 1.1.2009 do 31.12.2009
lu_lu
06.03.10,17:45
začínam chápať váš uhol pohľadu, ja mám nesmierny "talent" vidieť slovenský syntax v inej rovine.
evina
06.03.10,18:01
začínam chápať váš uhol pohľadu, ja mám nesmierny "talent" vidieť slovenský syntax v inej rovine.,,

Keby to bol náš uhol pohľadu a nie zákonodarcov, tak ja by
som bola tiež za odpočet tých, ktoré do podania boli zaplatené na rok 2009 ...:D
IKA K
06.03.10,19:04
Čo myslíš tým "vo vyššej sume"?

Poistné bola povinná zaplatiť. Zaplatila ho neviem presne, kedy, ale dajme tomu, že 10. februára 2010.
Na Tvoj dotaz "Čo myslíš tým vo vyššej sume? "

....LEN ktoré bola povinná zaplatiť, nie vo vyššej sume....

Napr. ani nedoplatok z RZZP uhradený za predchádzajúce zdaňovacie obdobie /podľa môjho názoru/ si nemá nárok odpočítať od vlastných príjmov manželky pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Od vlastných príjmov manželky si môže odpočítať len zaplatené poistné, ktoré bola POVINNÁ zaplatiť. Prosím opravte ma, ak sa mýlim....
lu_lu
06.03.10,19:11
Na Tvoj dotaz "Čo myslíš tým vo vyššej sume? "

....LEN ktoré bola povinná zaplatiť, nie vo vyššej sume....

Napr. ani nedoplatok z RZZP uhradený za predchádzajúce zdaňovacie obdobie /podľa môjho názoru/ si nemá nárok odpočítať od vlastných príjmov manželky pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Od vlastných príjmov manželky si môže odpočítať len zaplatené poistné, ktoré bola POVINNÁ zaplatiť. Prosím opravte ma, ak sa mýlim....

Nedoplatok z RZZP môže - práve som dočítala blog p. Mihála na túto tému
lu_lu
06.03.10,19:51
Na Tvoj dotaz "Čo myslíš tým vo vyššej sume? "

....LEN ktoré bola povinná zaplatiť, nie vo vyššej sume....

Napr. ani nedoplatok z RZZP uhradený za predchádzajúce zdaňovacie obdobie /podľa môjho názoru/ si nemá nárok odpočítať od vlastných príjmov manželky pri uplatňovaní nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Od vlastných príjmov manželky si môže odpočítať len zaplatené poistné, ktoré bola POVINNÁ zaplatiť. Prosím opravte ma, ak sa mýlim....

Nedoplatok z RZZP je poistenec povinný zaplatiť, takže keď zaplatí, sú splnené obe podmienky §11, ods (5): príjem znížený o zaplatené poistné, ktoré manželka v príslušnom zdaňovacom období bola povinná zaplatiť.

Formulácia "ktoré bola (bol) povinný zaplatiť" má opodstatnenie v tom, keď uhradíš jednorázovo vopred, napríklad na tri roky (účelové sporenie, dôchodkové sporenie), to nebola povinnosť.
mataa12
07.03.10,19:51
Dobry den, prosim vas o radu. Zivnostnicka - aranzerka si zakupila zanckove cistiace prostriedky za cca 500 € na homecredit. Zdá sa mi to dost penazi na male mnozstvo. Je nejake obmedzenie na takyto nakup v zakone? Mozem tie splatky uctovat do prevadzkovej rezie? Dakujem
ego.mc
08.03.10,03:56
Myslím si, že tak obmedzenie neexistuje. Samozrejme za predpokladu, že tie čistiace prostriedky použije v súvislosti s podnikaním.
Splátky by som skôr účtoval ako nákup materiálu, nie réžiu.
Dianao
08.03.10,06:02
Prosila by som o radu: kazdy den mame vydavok za postovne ( internetovy predaj). Chcem sa opytat, ci na zaklade internej smernice je mozne toto uctovat na konci mesiaca jednou sumou - rozpisane polozky na kazdy den?
Zda sa mi zbytocne mat cca 20 vydavkovych dokladov, ked by, dufam, mohol byt len jeden.
Dakujem za radu
Timka1
08.03.10,06:11
Prosila by som o radu: kazdy den mame vydavok za postovne ( internetovy predaj). Chcem sa opytat, ci na zaklade internej smernice je mozne toto uctovat na konci mesiaca jednou sumou - rozpisane polozky na kazdy den?
Zda sa mi zbytocne mat cca 20 vydavkovych dokladov, ked by, dufam, mohol byt len jeden.
Dakujem za radu


správne by bolo účtovať denne všetky podacie lístky spolu do jedného dokladu, nakoľko peniažky z pokladne odchádzajú každý deň, ale už som sa stretla aj s tým, že účtovali na základe internej smernice len raz mesačne s denným rozpisom a daňová kontrola nenamietala
Dianao
08.03.10,06:22
Dakujem, myslim, ze toto som chcela "pocut". A staci len taka strucna smernica? O podstate konkretnej veci?
Timka1
08.03.10,06:24
Dakujem, myslim, ze toto som chcela "pocut". A staci len taka strucna smernica? O podstate konkretnej veci?

myslím, že stačí, je na vás čo si do nej uvediete, ale časom ju určite rozšírite a ďalšie usmernenia účtovania vo vašej spoločnosti
Dianao
08.03.10,10:00
Ale mohli by sa viest aj samostatne, ku kazdej veci jedna smernica, nie?
Nemusi to byt jeden celok?
latka
08.03.10,12:14
Dobrý den, chcela by som poprosiť o názor na uplatnovanie % časti nájomného v bytovom dome do nákladov SZČO, ktorá ma miesto podnikania v mieste trvalého bydliska a zároveň o posudenie danového výdavku - zaplatené parkovné miesto pred týmto blokom- trvalým bydliskom.tj miestom podnikania
dancika
08.03.10,13:29
Dobrý den, chcela by som poprosiť o názor na uplatnovanie % časti nájomného v bytovom dome do nákladov SZČO, ktorá ma miesto podnikania v mieste trvalého bydliska a zároveň o posudenie danového výdavku - zaplatené parkovné miesto pred týmto blokom- trvalým bydliskom.tj miestom podnikania

Myslim, ze odpoved najdes tu aj so vsetkym, co k tomu prinalezi
http://www.porada.sk/t54960-uplatnenie-najomneho-ako-danoveho-vydavku.html
latka
08.03.10,13:34
dakujem myslela som si, ale SZČO na mňa tlačí:o a čo s tým parkovným miestom, ani to nemôže :confused:
stekky
08.03.10,13:35
dobry den potrebujem radu ohledne danove uznatelnosti. ktere jsou danove uznatelne a ktere ne : vyber z bank. uctu pre os. potrebu, platba zdr. poj. za mna,poplatky bance, vyplata provizie. Dakujem velmi
Timka1
08.03.10,13:37
dobry den potrebujem radu ohledne danove uznatelnosti. ktere jsou danove uznatelne a ktere ne : vyber z bank. uctu pre os. potrebu, platba zdr. poj. za mna,poplatky bance, vyplata provizie. Dakujem velmi

výber z účtu - osobná spotreba - Výdaj neovplyv. základ dane
platby poistného - výdaj ovplyv. základ dane
poplatky v banke na podnikat. účte - výdaj ovplyv. základ dane
výplata provízie - ak je pod tým myslená uhradená faktúra za províziu - výdaj ovplv. ZD,
ak je pod tým myslená výplata podniakteľovi - osobná spotreba - výdaj neovplyv. základ dane
stekky
08.03.10,13:43
provizia - zivnost jako fin poradca a provizia je vlastne moja vyplata na zaklade zmluvy ozprostredkovani
Timka1
08.03.10,13:45
provizia - zivnost jako fin poradca a provizia je vlastne moja vyplata na zaklade zmluvy ozprostredkovani

príjem provízie - príjem ovplyv. základ dane
výber fin. prostredkov z účtu ( z tej provízie) - výdaj neovplyv. základ dane - je to osobná spotreba podnikateľa
stekky
08.03.10,13:48
Timka Ďakujuem velmi pekne jen posledná otázka neovplyvnujuci zaklad dane jsou tzv. nedanove?
poplatky banke jsou na beznom ucte ktery pouzivam i ako podnikatelsky aj ako sukromy
Timka1
08.03.10,13:52
[QUOTE=stekky;1327644]Timka Ďakujuem velmi pekne jen posledná otázka neovplyvnujuci zaklad dane jsou tzv. nedanove?[/QUOTN

VNZD - neponiži ti základ dane

PNZD - nenavýši ti ZD
stekky
08.03.10,13:59
jej asi si musim presadnut lebo z toho mi nedoslo nič. mám takú tabulečku kde sú kolonky daňové a nedaňové a nejak mi to nejde do hlavy.
stekky
08.03.10,14:17
aha už to mám oprav ma prosim ak to nie je dobre
provize(zákl.dane ide do +)-zdr.poj. za sebe - poplatky= základ dane
marjankaj
08.03.10,15:27
v jednoduchom (názov témy: začiatočník v jednoduchom účtovníctve, tak som myslela, že je to jasné :))

Tak v jednoduchom sú náklady v tom období, kedy sú skutočne zaplatené.
A v podvojnom ku ktorému obdobiu vznikli.

Aj ja som si myslel, že toto je jasné.:eek:
latka
08.03.10,15:50
dakujem myslela som si, ale SZČO na mňa tlačí:o a čo s tým parkovným miestom, ani to nemôže :confused:
posuvam prosím
ego.mc
08.03.10,16:08
Má ho prenajaté ako SZČO a má auto v OM?
tinabo
08.03.10,17:02
môžem sa opýtať ako je to s uplatnením výdavkov 60%?
Timka1
08.03.10,17:04
môžem sa opýtať ako je to s uplatnením výdavkov 60%?

z tvojich zdaniteľných príjmov podľa § 6 ZoDP si uplatníš 60% paušálne výdaje + poistné zaplatené
veronkaj
08.03.10,17:38
dobrý večer
prosím prišiel za nami známi - má plnú inaviliditu a má živnosť

- má dodacie listy, ktoré vypíše a dolu na dodacom liste je potvrdenka o zaplatení, tam napíše dátum a výšku prijatej sumy.

poraďte mi prosím :
- podľa môjho názoru musí mať dodacie listy očíslované v poradí
- vzhľadom k tomu, že vystavuje aj pár faktúr tak faktúry musia mať poradové číslo za sebou
- ku každej úhrade prijatej - potvrdenej na dod. liste sa musí vypísať príjmový doklad do pokladne.
- je to opravár elektrospotrebičov chodí ku zákazníkom, je neplatca dph
- tým pádom nemusí mať reg. pokladňu ale musí mať nejaký chronol. sled dod. listov a faktúr
- keď potvrdzuje prijaté platby musí mať aj pokladňu pretože má aj zopár maličkých nákupov a teda aj inventúru pokladne.

a ešte dotaz
tým, že je úplný invalid, ako to je uňho s poistením,
neplatí si soc. poisť. ani zdravotnú, len minulý rok požiadal o prekontrolovanie platieb a prišiel mu že v zdrav. poisťovni mal preplatok za roky 2006-2008 a ešte čo pár platieb dal v roku 2009 aj to mu vrátili a odrátali z toho daň 19%. Tento príjem je uňho príjmom, ktorý vstupuje do základu dane.

má plný invalid právo na odpočty pri DP okrem na daňovníka??
kde by som to mohla nájsť.
je chudátko úplne nešťastný, že kto mu to spraví, jeho účtovníčka totiž leží s krížami po operácii v nemocnici.

prosím poraďte kto môžete ešte som sa s prípadom neplatca dph a invalid nestretla.

a ešte jedna vec ma zarazila:
z bankového výpisu, keď mu vyčíslujú + úroky tak mu to účtovníčka čo som pozerala dávala ako PNOZD podľa mňa ale úroky z účtu sú POZD ale nikde nemá že bol aj v banke strhnutá daň z úrokov.
ako mám teda dávať tie úroky. ???

Ďakujem dopredu všetkým ochotným.
ego.mc
08.03.10,18:41
dobrý večer
prosím prišiel za nami známi - má plnú inaviliditu a má živnosť

- má dodacie listy, ktoré vypíše a dolu na dodacom liste je potvrdenka o zaplatení, tam napíše dátum a výšku prijatej sumy.

poraďte mi prosím :
- podľa môjho názoru musí mať dodacie listy očíslované v poradí Áno.
- vzhľadom k tomu, že vystavuje aj pár faktúr tak faktúry musia mať poradové číslo za sebou Áno.
- ku každej úhrade prijatej - potvrdenej na dod. liste sa musí vypísať príjmový doklad do pokladne. Ako PPD môže slúžiť aj očíslovaná potvrdenka, ale ak rada vypisuješ...:)
- je to opravár elektrospotrebičov chodí ku zákazníkom, je neplatca dph
- tým pádom nemusí mať reg. pokladňu ale musí mať nejaký chronol. sled dod. listov a faktúr Áno.
- keď potvrdzuje prijaté platby musí mať aj pokladňu pretože má aj zopár maličkých nákupov a teda aj inventúru pokladne. Áno.

a ešte dotaz
tým, že je úplný invalid, ako to je uňho s poistením,
neplatí si soc. poisť. ani zdravotnú, len minulý rok požiadal o prekontrolovanie platieb a prišiel mu že v zdrav. poisťovni mal preplatok za roky 2006-2008 a ešte čo pár platieb dal v roku 2009 aj to mu vrátili a odrátali z toho daň 19%. Tento príjem je uňho príjmom, ktorý vstupuje do základu dane. Áno, ale zároveň zrazenú daň môžeš uplatniť ako preddavok.

má plný invalid právo na odpočty pri DP okrem na daňovníka?? Ako všetci SZČO, takže aj poistenie, prípadne na manžela.
kde by som to mohla nájsť. § 11 ZoDP, výnimku tvoria starobní dôchodcovia.
je chudátko úplne nešťastný, že kto mu to spraví, jeho účtovníčka totiž leží s krížami po operácii v nemocnici.

prosím poraďte kto môžete ešte som sa s prípadom neplatca dph a invalid nestretla.

a ešte jedna vec ma zarazila:
z bankového výpisu, keď mu vyčíslujú + úroky tak mu to účtovníčka čo som pozerala dávala ako PNOZD podľa mňa ale úroky z účtu sú POZD ale nikde nemá že bol aj v banke strhnutá daň z úrokov.
ako mám teda dávať tie úroky. ??? Odpovedal som ti na to v inej téme.

Ďakujem dopredu všetkým ochotným.
Odpoveď v texte.
veronkaj
09.03.10,05:28
ego ďakujem za odpoveď,
takže v podstate vidím, že som rozmýšlala správne,

len to zdravotné ešte ak môžem:
neplatí si už žiadne sociálne ani zdravotné poistenie, vraj nemusí tak mu bolo povedané lebo je úplný invalid.

musí alebo nie??? jeho príjmy sú malé a keď sa odčíta odpočítateľná položka na daňovníka ani tá sa nedá v plnej výške aj tak je potom na 0,-.

to invalid vôbec nemusí platiť zdrav. poistenie a tým že je stále na 0,- tak vlastne nieje povinný platiť sociálne???????

Dnes príde a budeme preberať tie jeho dod. listy.


Tie dodacie listy a k nim priamo príjmový doklad mám dávať dod. listy očíslované ako pohlľadávky nahodiť alebo to ide rovno do pokladne???
podľa mňa faktúry dám do pohlľadávok a dod. listy priamo k príjmovým do pokladne

Ďakujem ešte raz za ochotu.
ego.mc
09.03.10,07:09
Zdravotné poistenie:
§ 11
8) Štát je platiteľom poistného, ak nie je ďalej uvedené inak, za:
b) fyzickú osobu, ktorá poberá dôchodok, okrem poberateľa vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku podľa osobitného predpisu, 39b) alebo dôchodok z výsluhového zabezpečenia policajtov a vojakov podľa osobitného predpisu 39c) alebo dôchodok z cudziny, alebo dôchodok z iného členského štátu a nie je zdravotne poistená v tomto členskom štáte,
(9) Štát je platiteľom poistného za osobu uvedenú v odseku 8 písm. a) až h), j), o), p) a u), ak
b) je len samostatne zárobkovo činnou osobou a v období, v ktorom sa považuje za osobu podľa odseku 8 písm. a) až h), j), o), p) a u) a za samostatne zárobkovo činnú osobu, jej pomerná časť vymeriavacieho základu podľa § 13 ods. 6 pripadajúca na obdobie vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti nepresahuje úhrn minimálnych základov podľa § 13 ods. 9 písm. b),

Sociálne poistenie:
Platí to, čo pre všetky SZČO - Ak príjem nedosahuje výšku 12-násobku vymeriavacieho základu, nie je povinná sa poistiť.

"podľa mňa faktúry dám do pohlľadávok a dod. listy priamo k príjmovým do pokladne"
Myslím, že je to správne.
tinabo
09.03.10,08:00
Timka1 Ďakujem za pomoc.
tinkas
09.03.10,10:19
ahojte poraďaci...ako mám zaúčtovať dobropis od spoločnosti, ktorá nám vracia dph? účtovať to normálne do prevádzkovej réžie ale so znamienkom mínus?
latka
09.03.10,11:36
Má ho prenajaté ako SZČO a má auto v OM?
ano, auto ma v OM a parkovné miesto je prenajaté ako SZČO, len či môže isť ako danový výdavok, ked je to miesto tot. s miestom podnikania - miestom trvalého bydliska SZČO
tinkas
09.03.10,12:45
nepomôže mi nikto s tym útcovaním dobropisu? :(
petrafjlv
09.03.10,13:18
Nejakú dobrú príručku pre Jednoduché účtovníctvo - neviete poradiť?
milkami
09.03.10,17:20
Poraďte, ako mám zaúčtovať technické zhodnotenie budovy, ktoré má za celý rok hodnotu 659 Eur. Zákon hovorí o sume nad 1700 Eur. Účtovala som to do VNZD a teraz to chcem dať ako tech.zhodnotenie k ZC budovy a zodpisovať to. Môžem? Ďakujem.
Monika Kováčová
10.03.10,07:05
Poraďte, ako mám zaúčtovať technické zhodnotenie budovy, ktoré má za celý rok hodnotu 659 Eur. Zákon hovorí o sume nad 1700 Eur. Účtovala som to do VNZD a teraz to chcem dať ako tech.zhodnotenie k ZC budovy a zodpisovať to. Môžem? Ďakujem.
môžeš
Monika Kováčová
10.03.10,07:06
ahojte poraďaci...ako mám zaúčtovať dobropis od spoločnosti, ktorá nám vracia dph? účtovať to normálne do prevádzkovej réžie ale so znamienkom mínus?
čoho sa týka dobropis? réžie? materiálu?
rodina1
10.03.10,07:40
Chcela by som, prosím vás, poradiť (už som to niekde na porade čítala, ale teraz to neviem nájsť). Ak za rok 2008 budem výdavky preúčtovávať z prevádzkovej réžie do materiálu, musím opraviť aj Výkaz o PaV. Mám na uvedenom výkaze uviesť dátum, ktorý bol na pôvodnom výkaze (13. 03. 2009), alebo dátum z roku 2010? Stačí tento opravený výkaz zaslať na DÚ? (dúfam, že za to nebude žiadna pokuta). Ďakujem.
A ešte o potvrdenie mojej úvahy: V roku 2007 sme zaplatili do SP (odvody) viac, ako sme mali (zaúčtované ako odvody do fondov). Začiatkom roka som listom požiadala SP o vrátenie preplatku za poistnom. Zaúčtovať to ako pohľadávku voči SP, aj ako iný zdaniteľný príjem. Uvažujem správne? Ďakujem.
tinkas
10.03.10,11:49
čoho sa týka dobropis? réžie? materiálu?
Monika dobropis sa týka vrátenia dph za dialničné známky a tankovanie...účtujem pre dopravnú spoločnosť...čiže ide o prevádzkovú réžiu...
marjankaj
10.03.10,13:06
Monika dobropis sa týka vrátenia dph za dialničné známky a tankovanie...účtujem pre dopravnú spoločnosť...čiže ide o prevádzkovú réžiu...

Že sme na to hneď neprišli.:confused::eek:
rodina1
10.03.10,13:06
Chcela by som, prosím vás, poradiť (už som to niekde na porade čítala, ale teraz to neviem nájsť). Ak za rok 2008 budem výdavky preúčtovávať z prevádzkovej réžie do materiálu, musím opraviť aj Výkaz o PaV. Mám na uvedenom výkaze uviesť dátum, ktorý bol na pôvodnom výkaze (13. 03. 2009), alebo dátum z roku 2010? Stačí tento opravený výkaz zaslať na DÚ? (dúfam, že za to nebude žiadna pokuta). Ďakujem.
A ešte o potvrdenie mojej úvahy: V roku 2007 sme zaplatili do SP (odvody) viac, ako sme mali (zaúčtované ako odvody do fondov). Začiatkom roka som listom požiadala SP o vrátenie preplatku za poistnom. Zaúčtovať to ako pohľadávku voči SP, aj ako iný zdaniteľný príjem. Uvažujem správne? Ďakujem.
... posúvam ...
Zdenka175
11.03.10,06:44
Chcela by som, prosím vás, poradiť (už som to niekde na porade čítala, ale teraz to neviem nájsť). Ak za rok 2008 budem výdavky preúčtovávať z prevádzkovej réžie do materiálu, musím opraviť aj Výkaz o PaV. Mám na uvedenom výkaze uviesť dátum, ktorý bol na pôvodnom výkaze (13. 03. 2009), alebo dátum z roku 2010? Stačí tento opravený výkaz zaslať na DÚ? (dúfam, že za to nebude žiadna pokuta). Ďakujem.
A ešte o potvrdenie mojej úvahy: V roku 2007 sme zaplatili do SP (odvody) viac, ako sme mali (zaúčtované ako odvody do fondov). Začiatkom roka som listom požiadala SP o vrátenie preplatku za poistnom. Zaúčtovať to ako pohľadávku voči SP, aj ako iný zdaniteľný príjem. Uvažujem správne? Ďakujem.
Postupy JU uvádzajú
§ 23

(3) Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe záväzkov ako záväzok voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Úhrada nedoplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. e) štvrtého bodu.

(4) Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe pohľadávok ako pohľadávka voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Inkaso preplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.


Podľa vyššie uvedeného si ten preplatok zaúčtovala správne, v ostatnom ti neviem poradiť.
rodina1
11.03.10,06:57
Postupy JU uvádzajú
§ 23

(3) Nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe záväzkov ako záväzok voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Úhrada nedoplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. e) štvrtého bodu.

(4) Preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia41) sa účtuje v knihe pohľadávok ako pohľadávka voči príslušnej zdravotnej poisťovni. Inkaso preplatku sa účtuje v peňažnom denníku podľa § 4 ods. 6 písm. d) tretieho bodu.


Podľa vyššie uvedeného si ten preplatok zaúčtovala správne, v ostatnom ti neviem poradiť.
Zdenka, v tomto prípade nejde o ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ale o zaplatenie poistného bez právneho nároku. Pretože v roku 2007 sme zaplatili za mesiac 09 o 866 Sk naviac. Prišla som na to, keď som si vytlačila saldokonto. Takže o tento preplatok na sociálnom poistení som požiadala v zmysle zákona o sociálnom poistení (myslím si, že § 145). Ale keďže táto suma bola zaplatená v roku 2007 ako odvod do fondov, myslím si, že v tomto roku nemôžem ponížiť odvody do fondov, nakoľko preplatok sa netýka roku 2010, ale sumu musím zahrnúť do príjmov OZD.
lu_lu
11.03.10,11:50
Prosím vás, účtuje sa v jednoduchom účtovníctve nasledovné alebo sa uvedené premietne len v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO(szčo neuplatňuje paušálne výdavky, vedie riadne účtovníctvo)?:
1. mesačný príspevok na dôchodkové poistenie (III. pilier) - súhrnnú sumu uplatní ako odpočitateľnú položku na zníženie základu dane podľa §11 Zákona o dani z príjmov
2. odmena členovi volebnej komisie, z ktorej bola daň vyberaná zrážkou - szčo bude nárokovať zaplatenú daň v DP
Zoltán Kovács
11.03.10,11:55
Prosím vás, účtuje sa v jednoduchom účtovníctve nasledovné alebo sa uvedené premietne len v Daňovom priznaní k dani z príjmov FO(szčo neuplatňuje paušálne výdavky, vedie riadne účtovníctvo)?:
1. mesačný príspevok na dôchodkové poistenie (II. pilier) - súhrnnú sumu uplatní ako odpočitateľnú položku na zníženie základu dane podľa §11 Zákona o dani z príjmov II.pilier dôchodkového je súčasťou odvodov do soc.poist. Nemáš náhodou na mysli III. pilier, teda DDS?
2. odmena členovi volebnej komisie, z ktorej bola daň vyberaná zrážkou - szčo bude nárokovať zaplatenú daň v DP Ak tá odmena bola poukázaná na bankový účet, ktorý používa na podnikanie, potom je nutné účtovať o tomto pohybe, inak do účtovníctva nevstupuje, len do DP


v citáte
lu_lu
11.03.10,12:25
v citáte



1. Jasné, III., nie II. pilier.
2. Ďakujem. Vyplatené bolo v hotovosti.
grammatika
12.03.10,08:51
príspevok do DDS mesačne účtuješ ak to bolo platené z firemného účtu ako VNZD (ja mám aj analytiku na dds) a len v DP uplatníš NČ podľa dokladu, kt.Ti pošle DDS a kópiu priložíš k DP
mirkab14
12.03.10,09:35
Chcela by som sa opýtať na situáciu:živnosť zlatníctvo vzniklo1.3.2009.V roku 2009 nie je platca DPH. Nákup tovaru som nahrávala až po vzniknutí živnosti,od 1.3.2009.K 31.12. sa urobila inventúra,kde bol stav zásob omnoho vyšší,ako nákup tovaru,pretože v zásobách je aj to,čo nakúpila pred živnosťou.Môžem tak uzavrieť rok? Vo februári 2010 sa stala Platcom DPH,vzniká nejaký problém s tými zásobami?Z predajne vlastne vychádza tovar,za ktorý nemala výdavok?????
tibor1000
12.03.10,10:53
Dobrý deň,prosím Vás,vedeli by ste mi poradiť?

podnikateľovi za rok ešte 2007 vyšiel preplatok na RZZP
sumu mu zdrav.poisť.vrátila,ale nezrazila z nej zrážkovú daň.
tú zrazila až v r 2009,listom oznámila podnikateľovi,že im má doplatiť 40 eur (= tá zrážková daň z preplatku RZZP)

podnikateľ túto sumu v r.2009 zaplatil

teraz ale nevieme,ako to zaúčtovať v r.2009
do stĺpčeka daň z príjmov?
a podnikateľ má nárok na vrátenie tejto dane z Daňového úradu? (vychádza mu totiž za rok 2009 strata..)

ďakujem vopred moc za odpoveď
monika237
12.03.10,12:07
uctujem to aj ja-- do pokladne
tibor1000
12.03.10,12:12
uctujem to aj ja-- do pokladne

ako? medzi zrážkovú daň?
mirkab14
12.03.10,12:21
Chcela by som sa opýtať na situáciu:živnosť zlatníctvo vzniklo1.3.2009.V roku 2009 nie je platca DPH. Nákup tovaru som nahrávala až po vzniknutí živnosti,od 1.3.2009.K 31.12. sa urobila inventúra,kde bol stav zásob omnoho vyšší,ako nákup tovaru,pretože v zásobách je aj to,čo nakúpila pred živnosťou.Môžem tak uzavrieť rok? Vo februári 2010 sa stala Platcom DPH,vzniká nejaký problém s tými zásobami?Z predajne vlastne vychádza tovar,za ktorý nemala výdavok?????
latka
12.03.10,12:22
dobrý dník, prosím vás ak SZČO auto ma v obchod. majetku a ma zaplatené parkovné miesto- je prenajaté ako SZČO, len či môže isť ako danový výdavok, ked je to miesto totožné s miestom podnikania - miestom trvalého bydliska SZČO
tibor1000
12.03.10,14:11
Dobrý deň,prosím Vás,vedeli by ste mi poradiť?

podnikateľovi za rok ešte 2007 vyšiel preplatok na RZZP
sumu mu zdrav.poisť.vrátila,ale nezrazila z nej zrážkovú daň.
tú zrazila až v r 2009,listom oznámila podnikateľovi,že im má doplatiť 40 eur (= tá zrážková daň z preplatku RZZP)

podnikateľ túto sumu v r.2009 zaplatil

teraz ale nevieme,ako to zaúčtovať v r.2009
do stĺpčeka daň z príjmov?
a podnikateľ má nárok na vrátenie tejto dane z Daňového úradu? (vychádza mu totiž za rok 2009 strata..)

ďakujem vopred moc za odpoveď

prosím,stretol sa s tým už niekto?
Csuvikk
12.03.10,14:56
Ahojte poraďáci! Prosím, poraďte:
Ukončil som podnikanie k 30.09.2009. Účtoval v jednoduchom účtovníctve. V roku 2007 som kúpil ťahač a náves za 60000,- Sk+ 60000,-SK. V roku 2008 som odpísal 1/4 (rovnomerné odpisovanie) z NC. Teda zostatková cena k 01.01.2009 som mal spolu 90000,-SK. Náves som predal v jan.2009 za 2000,-EUR. Keďže som ukončil živnosť ako mám zaúčtovať predaj vozidla a čo s daňovými odpismi? Ako mám vyplniť Výkaz o maj. a záv.? A daňové priznanie?
Ďakujem za pomoc!
ego.mc
12.03.10,18:31
Zdaniteľným príjmom pri predaji DHM je predajná cena, výdavkom je zostatková cena.
Daňové odpisy za rok 2009 si už uplatniť nemôžeš.
Ako vyplniť Výkaz a DP by som mohol povedať iba v prípade, ak by som poznal celé tvoje účtovníctvo.
lubenaj
12.03.10,18:54
Dobrý,
vie mi niekto poradiť účtovanie faktúr za telefonne hovory aj za súkromné hovory - teda dobíja kredit deťom v určitej hodnote deťom a celková suma je na faktúre od Orange. Neviem ako mam dať tú pomernú časť súkromných hovorov ako VNZD. Učtujem v ALFE.
teda ja som dala do knihy záväzkov celú sumu uvedenú na faktúre aj so sumou upominky.
a pri úhrade z pokladnice dávam tiež celú sumu.

Musím úhradu z pokladnice urobiť v 2 riadkoch, kde dám časť hovorov ako VOZD a 2. riadok ako časť hovorov - súkromných (dobíjanie kreditov) ako VNZD.

Dakujem z celeho srdca
ego.mc
12.03.10,20:55
Myslím si, že to treba rozdeliť na VOZD a VNZD.
lubenaj
13.03.10,05:17
Dakujem za rychlu odpoved, ale nemate skusenosť pri učtovani v ALFE? diky
ego.mc
13.03.10,05:56
Nie, je mi ľúto.
Manual
13.03.10,06:28
Dakujem za rychlu odpoved, ale nemate skusenosť pri učtovani v ALFE? diky
Inak sa nedá, len úhrada faktúry na 2x = 2 zápisy
Prima73
15.03.10,05:36
Dobry den, mam otazku, ked na jeden blok z registracnej pokladne kupujem stetku za 5 euro a valec za 3 eura, tak to mozem zauctovat jednym zapisom do penazneho dennika, kedze obidve veci idu do materialu (alebo kazdu polozku treba zapisovat zvlast ked je to na jednom blocku?) a ak by som na jeden blok z registracnej pokladne kupila stetku za 5 euro a vysokotlakovy cistic za 1701 euro, tak to musim nahodit dvomi zapismi, kedze stetka pôjde do materialu a cistic ako dlhodoby majetok? Pracujem v Alfe. Dakujem za pomoc.
rodina1
15.03.10,05:39
Dobry den, mam otazku, ked na jeden blok z registracnej pokladne kupujem stetku za 5 euro a valec za 3 eura, tak to mozem zauctovat jednym zapisom do penazneho dennika, kedze obidve veci idu do materialu (alebo kazdu polozku treba zapisovat zvlast ked je to na jednom blocku?) a ak by som na jeden blok z registracnej pokladne kupila stetku za 5 euro a vysokotlakovy cistic za 1701 euro, tak to musim nahodit dvomi zapismi, kedze stetka pôjde do materialu a cistic ako dlhodoby majetok? Pracujem v Alfe. Dakujem za pomoc.
Áno, môžeš obidve veci zaúčtovať jedným zápisom, druhý nákup, tak ako si napísala, rozpíšeš na nákup materiálu a tým istým číslom VDP dáš iný VNZD - zaradíš do dlhodobého majetku a budeš odpisovať.
Rozmýšľaš správne.:)
tinkas
15.03.10,05:46
Dobré ránko...bývala kolegyna učtovala faktúry do záväkov nasledovne:
1. vznik daňového odpočtu - dala dátum kedy FA prišla, nie kedy bola napr. služba dodana - podľa mne nesprávne.
2. musia byť naše čísla došlých faktúr po poradí podľa dátumu vzniku danového odpočtu, napr. jedna faktúra za mesiac január mi príde 01.02.2010 tak jej dam poradové číslo ako nasleduje napr. č. 23 a 10.02.2010 mi príde tiež faktúra za obodbie 01/2010 a táto Fa nemusí byť zaevidovahé pod číslom, ktoré je blízko tej predošlej Fa....može byť kludne zaevidované pod číslom ktoré mi nasleduje? neviem či som to dobre vysvetlila...:)
rodina1
15.03.10,05:53
Dobré ránko...bývala kolegyna učtovala faktúry do záväkov nasledovne:
1. vznik daňového odpočtu - dala dátum kedy FA prišla, nie kedy bola napr. služba dodana - podľa mne nesprávne.
2. musia byť naše čísla došlých faktúr po poradí podľa dátumu vzniku danového odpočtu, napr. jedna faktúra za mesiac január mi príde 01.02.2010 tak jej dam poradové číslo ako nasleduje napr. č. 23 a 10.02.2010 mi príde tiež faktúra za obodbie 01/2010 a táto Fa nemusí byť zaevidovahé pod číslom, ktoré je blízko tej predošlej Fa....može byť kludne zaevidované pod číslom ktoré mi nasleduje? neviem či som to dobre vysvetlila...:)
Ano
milkami
15.03.10,14:40
klientka, ktorá podniká v maloobchode, má uzatvorenú zmluvu s Eurolive plus s r.o. na poskytovanie poisťovacích služieb - v roku 2009 mala vyplatenú odmenu a mala určité výdavky na absolvované školenia. Zaúčtovala som príjmy do iných zdaniteľných a výdavky do réžie. Je to dobré? Ešte mala vyplatený motivačný bonus formou vecnej odmeny - fotoaparát v celkovej výške 59,99 Eur. Kde ho uvediem v DP? Ďakujem
Ferdo Mravec
15.03.10,16:33
Ja viem že ma už asi pošlete niekde....http://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif/bmi_orig_img/cry.gif...robím tú nešťastnú dotáciu a nejako sa mi to nedarí.
Pekne Vás prosím:skontrolujte ma
1. keďže mám už aj zmluvu od UP, tak účtujem záväzok v knihe záväzkov v sume 3775,24. Svieti mi to červeným ako nehr. záväzok.
2. V PD na základe BV som zaúčtovala 3775,24 ako PNZD -nezdaniteľný príjem.
3.Kúpa PC za 995,09. zaúčované v záväzkoch, pri úhrade zaúčtované v PD ako výdavok za materiál, VOZD.
4. Odvody do ZP, teda zaúčtujem v záväzkoch pod odlišným číslovanim, následne úhradu v PD odvody do fondov.
5. na konci roka som zatiaľ dala len PC cez ID ako iný zdaniteľný príjem, uložila som ho ako uzávierkový doklad.
6. tak isto spravým ZP, každú sumu zvlášť??? na konci roka cez ID??? alebo ako???
7. a vôbec nerozumiem tomuto: odpočítavaniu z celkovej cez ten ID a záväzky. Tá dotácia v záväzkoch...ako zruším to že mi svieti na červeno, chcela by som z nej odrátať ten PC, ale ako???????????
V PP má uvedenú dotáciu na minutie na PC, aj odvody,...

http://www.porada.sk/images/statusicon/user_online.gif/bmi_orig_img/user_online.gif http://www.porada.sk/images/buttons/report.gif/bmi_orig_img/report.gif (http://www.porada.sk/report.php?p=1338079)
Timka1
15.03.10,16:36
Ja viem že ma už asi pošlete niekde....http://www.porada.sk/images/smilies/cry.gif/bmi_orig_img/cry.gif...robím tú nešťastnú dotáciu a nejako sa mi to nedarí.
Pekne Vás prosím:skontrolujte ma
1. keďže mám už aj zmluvu od UP, tak účtujem záväzok v knihe záväzkov v sume 3775,24. Svieti mi to červeným ako nehr. záväzok.
2. V PD na základe BV som zaúčtovala 3775,24 ako PNZD -nezdaniteľný príjem.
3.Kúpa PC za 995,09. zaúčované v záväzkoch, pri úhrade zaúčtované v PD ako výdavok za materiál, VOZD.
4. Odvody do ZP, teda zaúčtujem v záväzkoch pod odlišným číslovanim, následne úhradu v PD odvody do fondov.
5. na konci roka som zatiaľ dala len PC cez ID ako iný zdaniteľný príjem, uložila som ho ako uzávierkový doklad.
6. tak isto spravým ZP, každú sumu zvlášť??? na konci roka cez ID??? alebo ako???
7. a vôbec nerozumiem tomuto: odpočítavaniu z celkovej cez ten ID a záväzky. Tá dotácia v záväzkoch...ako zruším to že mi svieti na červeno, chcela by som z nej odrátať ten PC, ale ako???????????
V PP má uvedenú dotáciu na minutie na PC, aj odvody,...

http://www.porada.sk/images/statusicon/user_online.gif/bmi_orig_img/user_online.gif http://www.porada.sk/images/buttons/report.gif/bmi_orig_img/report.gif (http://www.porada.sk/report.php?p=1338079)

Ferdo tu si dostal odpoveď a nezadávaj tie isté otázky do rôznych tém ....
bude lepšie ak si nájdeš skúsenú účtovníčku a ti to urobí .......

http://www.porada.sk/t135059-p4-spravne-uctovanie-dotacie.html
Ferdo Mravec
15.03.10,17:07
Prepáč, ale keďže to je téma začiatočník v JU, tak som myslela že ešte sa niekto k tomu vyjadrí. Timka ty si nikdy nerobila nejaký účtovný zápis po prvý raz? Či si vždy všetko vedela? Ja sa chcem leň uistiť že to bude dobre, a dajako tomu koncu účtovania nerozumiem. Prvý raz účtujem dotáciu, na druhý krát sa už nebudem pýtať. Ešte raz sory ak ti to vadilo.
Ale kľudne si mi mohla poradiť, bola by som veľmi vďačná, možno tvoje vysvetleniu by som porozumela na prvý krát.
Ďakujem za pochopenie.
ani1
15.03.10,18:16
klientka, ktorá podniká v maloobchode, má uzatvorenú zmluvu s Eurolive plus s r.o. na poskytovanie poisťovacích služieb - v roku 2009 mala vyplatenú odmenu a mala určité výdavky na absolvované školenia. Zaúčtovala som príjmy do iných zdaniteľných ánoa výdavky do réžieáno. Je to dobré? Ešte mala vyplatený motivačný bonus formou vecnej odmeny - fotoaparát v celkovej výške 59,99 Eur. Kde ho uvediem v DP? Ďakujempodľa mňa ten foťák nikde, je to ako darček a nepredchádzala tomu žiadna peňažná operácia, ale ak sa mýlim, tak ma niekto skúsený opravte....
Marcelka V
15.03.10,19:05
Môžte mi prosím vas poradiť ako mám zapísať uhradenú pohľadávku z 2009 do peňažného denníka a ako do knihy pohľadávok? v alfe. Tú pohľadávku som presunula do r.2010. Ďakujem.
Ferdo Mravec
15.03.10,19:11
Pri prechode do roku 2010, by sa ti mala neuhradená pohľadávka automaticky presunúť do tohto roku, a potom v PD dáš ako príjem a cez F7 ju nájdeš v knihe pohľadávok a dáš uhradiť.
Marcelka V
15.03.10,19:18
Pekne ďakujem.
seda
15.03.10,19:44
Dobrý večer, chcem si len overiť, ak z DP B vyšiel preplatok dane a z RZZP tiež, mám tieto sumy dať do knihy ostatných pohľadávok, aby prešli do r. 2010?
IKA K
15.03.10,19:46
Pôvodca textu príspevku: Ferdo Mravec

Ja viem že ma už asi pošlete niekde.......robím tú nešťastnú dotáciu a nejako sa mi to nedarí.
Pekne Vás prosím:skontrolujte ma
1. keďže mám už aj zmluvu od UP, tak účtujem záväzok v knihe záväzkov v sume 3775,24. Svieti mi to červeným ako nehr. záväzok.
2. V PD na základe BV som zaúčtovala 3775,24 ako PNZD -nezdaniteľný príjem.
3.Kúpa PC za 995,09. zaúčované v záväzkoch, pri úhrade zaúčtované v PD ako výdavok za materiál, VOZD.Môžeš si rovno sumu, ktorú dávaš do výdavkov za nákup z dotácie zaúčtovať ako iný zdaniteľný príjem cez ID- Interný príjem do peňaž. denníka ako uzávierkový doklad. Tak budeš mať istotu, že všetko, čo je vo výdavkoch, je aj v príjmoch.
4. Odvody do ZP, teda zaúčtujem v záväzkoch pod odlišným číslovanim, následne úhradu v PD odvody do fondov.Na konci účtov. obdobia tieto môžeš dať do príjmu jednou sumou cez ID
5. na konci roka som zatiaľ dala len PC cez ID ako iný zdaniteľný príjem, uložila som ho ako uzávierkový doklad. Áno, správne.
6. tak isto spravým ZP, každú sumu zvlášť??? na konci roka cez ID??? alebo ako??? Na konci roka môžeš urobiť ID- iný zdaniteľný príjem, kde si zaúčtuješ ZP jednou sumou, dopor. urobiť zápis, kde uvedieš výšku jednotliv.platieb a za ktoré obdobie
7. a vôbec nerozumiem tomuto: odpočítavaniu z celkovej cez ten ID a záväzky. Tá dotácia v záväzkoch...ako zruším to že mi svieti na červeno, chcela by som z nej odrátať ten PC, ale ako??????????? Dotácia Ti nebude svietiť na červeno až vtedy, keď bude celá uhradená - bude vyčerpaná a uhradený celý záväzok. Zatiaľ Ti z nej len odratáva jednotlivé sumy. Nevyčerpaná dotácia- neuhradený záväzok Ti prejde do ďalšieho roku, kde ho budeš uhrádzať ďalej pri čerpaní dotácie až do vyrovnania...
V PP má uvedenú dotáciu na minutie na PC, aj odvody,...
Ferdo Mravec
15.03.10,19:56
Ďakujem že si sa nado mnou zľutovala:)
Všetkému už rozumiem, len ten koncoročný odpočet čerpaných peňazí neviem spraviť.Aby mi to automaticky odpočítavalo.
V záväzkoch mám celú sumu z UP.V PD dám na konci roka ID príjmový iný Zdan Príjem- čerpanie dotácie - PC a neviem ako prejsť do záväzkov a z tade tú sumu odrátať.
lebo v denníku ID POZD a tú fa od UP mám v záväzkoch, a mňa to stále odráža na pohľadávky. účtujem v Alfe.
Ferdo Mravec
15.03.10,20:53
Už som to asi vyriešila...v záväzkoch som otvorila fa od UP a ručne som uhradila PC a ZP. Dúfam že takto je to dobre, odpočítalo mi to to čo malo.
seda
15.03.10,21:25
Dobrý večer, chcem si len overiť, ak z DP B vyšiel preplatok dane a z RZZP tiež, mám tieto sumy dať do knihy ostatných pohľadávok, aby prešli do r. 2010?

Na porade som našla niečo takéto, takže ak nemusím záväzky nemusím asi ani pohľadávky?

Dostala som pisomnu odpoved z DRSR na otazku, do ktoreho roku uctovat zavazok z dani z prijmov FO (uctujuceho v JU), RZZP (http://), dan z MV a DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za 4. Q.

Odpoved z DRSR, Ing. Uhrinova, dna 2.2.2010

Citujem podstatnu cast:

" Uctovanie v knihe pohladavok a zavazkov u danovnika uctujuceho v sustave JU vymedzuje ustanovenie § 5 postupov uctovania v sustave JU (MF/27076/2007-74).

K casovemu zauctovaniu zavazkov u danovnika, ktory uctuje v sustave JU uvadzame, ze zavazok na zaklade podaneho danoveho priznania za rok 2009, na dani z motovych vozidiel za rok 2009, na DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za IV. Q 2009 ako aj nedoplatok na zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2009-a.html) poisteni vypyvajuci z RZZP (http://) sa u takehoto danovnika zauctuje ako zavazok v zdanovacom obdobi roku 2010 (povinnost zaplatit vznikne v roku 2010)."

Neviem si pomoct, ale neviem sa s tymto vobec stotoznit. :confused::confused::confused:
IKA K
15.03.10,21:27
:):)Pôvodca textu príspevku : Ferdo Mravec
Ďakujem že si sa nado mnou zľutovala
Všetkému už rozumiem, len ten koncoročný odpočet čerpaných peňazí neviem spraviť.Aby mi to automaticky odpočítavalo.
V záväzkoch mám celú sumu z UP.V PD dám na konci roka ID príjmový iný Zdan Príjem- čerpanie dotácie - PC a neviem ako prejsť do záväzkov a z tade tú sumu odrátať.
lebo v denníku ID POZD a tú fa od UP mám v záväzkoch, a mňa to stále odráža na pohľadávky. účtujem v Alfe.


Keď učtuješ o dotácii v PD výdavok z pokladne, alebo z BÚ označ si X úhrada záväzku, prepne Ťa do záväzkov, nájdi si záväzok Dotácia ÚPSVaR a len 2x klikni, automaticky Ti uhradí záväzok v sume z toho riadku PD odkiaľ si dala úhradu aj so zápisom.
Ak si nie istá, či Ti úhradu skutočne zapísalo, otvor si záväzky a skontroluj si úhrady. Uvidíš - uveríš.:)
Ferdo Mravec
15.03.10,21:40
Ja som to normálne po celom dni pochopila, veľká veľká vďaka za trpezlivosť vo vysvetľovaní, keby som hneď natrafila na teba, tak som nemusela otravovať tak dlho.
A zdravotné mám každý jeden mesiac takto robiť, alebo to mám zhrnúť a ručne uhradiť?
Ďakujem z celého srdca.
tibor1000
16.03.10,11:44
Dobrý deň,
prosím Vás, keď si živnostník nekupuje stravné lístky,ale uplatňuje si bločik o nákupe obeda, skoro každý tretí deň, na 1 deň mu môžem ako VOZD zaúčtovať od 1.3.2009 iba sumu 3,60 Eur,áno?
Aj keď si on napríklad v pondelok a v utorok nekúpi obed,a v stredu má obed za 7 Eur,môžem mu z tejto potvrdenky daňovo uznať iba 3,60 Eur, rozumiem tomu prosím správne?

ďakujem
Monika Kováčová
16.03.10,12:32
áno, len 3,60 na deň, avšak musí byť doložený v daný deň doklad o nákupe obeda.
tibor1000
16.03.10,12:52
ďakujem moc
sybila3
16.03.10,15:08
v jednej vystavenej faktúre mi vyskakuje nedoplatok 0,02 eura, firma nejako kašle nato, môžem to v JU nejako odúčtovať? ďakujem
polka
16.03.10,15:28
Citujem podstatnu cast:

" Uctovanie v knihe pohladavok a zavazkov u danovnika uctujuceho v sustave JU vymedzuje ustanovenie § 5 postupov uctovania v sustave JU (MF/27076/2007-74).

K casovemu zauctovaniu zavazkov u danovnika, ktory uctuje v sustave JU uvadzame, ze zavazok na zaklade podaneho danoveho priznania za rok 2009, na dani z motovych vozidiel za rok 2009, na DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html) za IV. Q 2009 ako aj nedoplatok na zdravotnom (http://www.porada.sk/t16146-zakon-o-zdravotnom-poisteni-od-01-01-2009-a.html) poisteni vypyvajuci z RZZP (http://) sa u takehoto danovnika zauctuje ako zavazok v zdanovacom obdobi roku 2010 (povinnost zaplatit vznikne v roku 2010)."

Neviem si pomoct, ale neviem sa s tymto vobec stotoznit. :confused::confused::confused:
V JÚ sa na rozdiel od PÚ časovo nerozlišuje. Tzn. že v JÚ sa v danom roku 2009 zaúčtujú skutočné výdavky a skutočné príjmy, a teda vyššieuvedené dane sa zaúčtujú až do r. 2010, pretože vtedy sa aj zaplatia.
mirkab14
16.03.10,17:02
Chcela by som sa opýtať na situáciu:živnosť zlatníctvo vzniklo1.3.2009.V roku 2009 nie je platca DPH. Nákup tovaru som nahrávala až po vzniknutí živnosti,od 1.3.2009.K 31.12. sa urobila inventúra,kde bol stav zásob omnoho vyšší,ako nákup tovaru,pretože v zásobách je aj to,čo nakúpila pred živnosťou.Môžem tak uzavrieť rok? Vo februári 2010 sa stala Platcom DPH,vzniká nejaký problém s tými zásobami?Z predajne vlastne vychádza tovar,za ktorý nemala výdavok?????
anithocka
16.03.10,17:33
ahojte, chcem sa opýtať čo je súčasťou daňového priznania pre SZČO jednoduché účtovníctvo:
- výkaz o majetku a záväzkoch,
- výkaz o príjmoch a výdavkoch
- daňové priznanie typu B? a ešte som čítala na nete že tlačivo účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve to ako čo má byť? nikde ho neviem nájsť...poradíte?
mysimis
16.03.10,17:35
ahojte, chcem sa opýtať čo je súčasťou daňového priznania pre SZČO jednoduché účtovníctvo:
- výkaz o majetku a záväzkoch,
- výkaz o príjmoch a výdavkoch
- daňové priznanie typu B? a ešte som čítala na nete že tlačivo účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve to ako čo má byť? nikde ho neviem nájsť...poradíte?

Daňové priznanie typ B - výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. To je všetko čo sa podáva na DÚ.
mirkab14
16.03.10,18:45
Viete mi prosím poradiť,môžem predávať tovar,ktorý mám v zásobách,ale nedávala som si ho do výdavkov,keď som ho nakupovala,lebo som ho kúpila pred začatím živnosti.Nie som platcom DPH.
sybila3
16.03.10,19:20
V JÚ sa na rozdiel od PÚ časovo nerozlišuje. Tzn. že v JÚ sa v danom roku 2009 zaúčtujú skutočné výdavky a skutočné príjmy, a teda vyššieuvedené dane sa zaúčtujú až do r. 2010, pretože vtedy sa aj zaplatia.
podľa mňa: daň r.2009, aj faktúry 2009, evidujem v r. 2009 ako záväzok, v r. 2010 dávam úhradu.
sybila3
16.03.10,19:28
ako zaúčtovať ak nám faktúru uhradili o 0,02 eura menej a asi ju ani nedoplatia? Stále mi visí ako neuhradená?
Manual
16.03.10,20:09
ako zaúčtovať ak nám faktúru uhradili o 0,02 eura menej a asi ju ani nedoplatia? Stále mi visí ako neuhradená?
Ak je to v alfe, tak treba vstúpiť do faktúr - oprav - pridaj - a tam zadáš centové "douhradenie" faktúry a bude uhradená v plnej výške a nebude svietiť ako čiastočne uhradená.
milkami
16.03.10,20:23
podľa mňa ten foťák nikde, je to ako darček a nepredchádzala tomu žiadna peňažná operácia, ale ak sa mýlim, tak ma niekto skúsený opravte....
Ďakujem. Ten foťák musí uviesť - je to nepeňažný príjem, len neviem kde v daňovom priznaní.
mirkab14
17.03.10,05:49
Viete mi prosím poradiť,môžem predávať tovar,ktorý mám v zásobách,ale nedávala som si ho do výdavkov,keď som ho nakupovala,lebo som ho kúpila pred začatím živnosti.Nie som platcom DPH.
sybila3
17.03.10,09:05
Ak je to v alfe, tak treba vstúpiť do faktúr - oprav - pridaj - a tam zadáš centové "douhradenie" faktúry a bude uhradená v plnej výške a nebude svietiť ako čiastočne uhradená.
nie je to v alfe, je to money s3, neviem, či by som to mohla uhradiť cez PPD ako príjem, keď nám to vôbec nezaplatili? prosím o radu, rada by som to uzatvorila, je to len 0,02 eura.
sybila3
17.03.10,09:20
alebo keby som vystavila ID - v JU je bez zaúčtovania, uhradila tú faktúru tým ID?
ivustek
17.03.10,09:37
podľa mňa: daň r.2009, aj faktúry 2009, evidujem v r. 2009 ako záväzok, v r. 2010 dávam úhradu.

čítala som tu na porade 2 vyjadrenia riaditeľstva DÚ na dopyty ohľadom evidencie pohľ. a záv. a taktiež som zavola na DÚ príslušný môjmu bydlisku. Všetci majú rovnaké stanovisko:
daň z prijmu za r.2009, výsledok RZZP za r.2009 sú pohľ alebo záväzkom r.2010.
kimart
17.03.10,09:49
prosím o usmernenie, čo sa týka zásob na konci roka v Ju, v peň. denníku zaúčtujum mínusom materiál (napr.nákup PHM)= zostatok k 31.12, čím povýšim VZD + uvediem vo výkaze ako zásoby, a pri ukončení resp. prerušení živnosti o tieto zásoby zase ponížim VZD a vo výkaze budú zásoby 0.Je to správne?
sybila3
17.03.10,09:51
ja neviem ja som tu na porade čítala odjakživa, že daň r. 2009 aj dph 2009.... aj keď som ešte začínala s účtom, tak som sa to tu dočítala na porade, že keď sa to týka r. 2009, tak zaradiť do r. 2009, aj to tak robím. Prečo by to mal byť záväzok 2010, keď tá daň sa týka roku 2009 ale samozrejme úhrada bude 2010.
Zoltán Kovács
17.03.10,09:58
prosím o usmernenie, čo sa týka zásob na konci roka v Ju, v peň. denníku zaúčtujum mínusom materiál (napr.nákup PHM)= zostatok k 31.12, čím povýšim VZD + uvediem vo výkaze ako zásoby, a pri ukončení resp. prerušení živnosti o tieto zásoby zase ponížim VZD a vo výkaze budú zásoby 0.Je to správne?
Nič nezvyšuješ a neodúčtovávaš... Všetko ostane vo výdavkoch, a do výkazu uvedieš stav skladu podľa inventarizácie.
janinasalina
17.03.10,10:05
Začala som podnikať v 12/2009, nakúpila som tovar (alkoholické a nealk. nápoje), no nepredala som z toho ani štvrtinu, v dpfo mi tým pádom vychádza strata,správne? na internete som našla výkazy o m a z, o p a v, aj ked sú pre rok 2008- sú aj pre 2009? pracujem v mrp, v pokladni mám mínus, vo výstupoch výkaz o m a z mi vykazuje záporné č. v krátkodobom fin. majetku, správne? ten tovar nikde neuvediem, čo mi ešte zostal? ďakujem za rýchlo radu
Zoltán Kovács
17.03.10,10:07
Začala som podnikať v 12/2009, nakúpila som tovar (alkoholické a nealk. nápoje), no nepredala som z toho ani štvrtinu, v dpfo mi tým pádom vychádza strata,správne? na internete som našla výkazy o m a z, o p a v, aj ked sú pre rok 2008- sú aj pre 2009? pracujem v mrp, v pokladni mám mínus, vo výstupoch výkaz o m a z mi vykazuje záporné č. v krátkodobom fin. majetku, správne? ten tovar nikde neuvediem, čo mi ešte zostal? ďakujem za rýchlo radu

V pokladni nemôžeš byť v mínuse. Nepredaný tovar sa uvádza do výkazu majetku a záväzkov.
janinasalina
17.03.10,10:10
A uvádzam daňovú stratu? či nie?
Zoltán Kovács
17.03.10,10:11
A uvádzam daňovú stratu? či nie?

V daňovom priznaní áno.
janinasalina
17.03.10,10:16
Čiže ak tomu dobre rozumiem, daňovú stratu uvediem v dpfo, vo výkazoch o majetku uvediem tovar v xxx hodnote (tovar, ktorý som ešte nepredala), ale vo výkazoch o príjmoch a v uvediem už ten mínus, však? a môžem použiť tlačivá stiahnuté z netu, ktoré boli aj pre 2008 a zaokrúhliť matematicky?
Ďakujem p. Zoltán Kovács
seda
17.03.10,12:23
Dobrý deň, neskotrolujete mi zaúčtovanie?
daň z motorových vozidiel - prevádzková réžia
diaľničná známka - prevádzková réžia
dobrovoľné poistenie nemocenské SP - ostatné neodpočítateľné náklady
preprava tovaru - nákup tovaru analytika preprava, či prevádzková réžia?
upomienka od Orange - prevádzková réžia
Ďakujem
Zdenka175
17.03.10,13:01
Dobrý deň, neskotrolujete mi zaúčtovanie?
daň z motorových vozidiel - prevádzková réžia áno
diaľničná známka - prevádzková réžia áno
dobrovoľné poistenie nemocenské SP - ostatné neodpočítateľné náklady nie platby do fondov
preprava tovaru - nákup tovaru analytika preprava, či prevádzková réžia? áno
upomienka od Orange - prevádzková réžia áno
Ďakujem

odpoveď v texte, ak je to nesprávne opravte ma.