kunecka
Dobry den, chcem poprosit znalcov zakona o DPH o radu. Mam prijmovy doklad so septembrovym datumom od dodavatela (pekaren),je na nom zaplatena faktura za tovar a zaroven vratene peniaze za dobropisy (ked sa vratilo nejake pecivo). Kedze ja som nemala k dispozicii ziadny dobropis,ani dodaci list, zavolala som daenj firme a poziadala o zaslanie dobropisov. Dobropisy prisli,ale zdanitelne plnenie je od januara do juna. Moja otazka: Mozem teraz v III.Q zvysit dan o tieto dobropisy, alebo musim dat opravne DP za I. a zaroven II. Q? Prosim Vas o radu. Dakujem
O dobropisoch sa už písalo súbežne viackrát, stačí vyhľadať a zadať otázku do témy:
http://www.porada.sk/showthread.php?...ight=obdr%BEal
Doporučujem urobiť si záznam z tlf rozhovoru, prípadne dokladovať si oneskorené obdržanie dobropisu aj korešpondenciou. Nakoľko sa jedná o zníženie odpočítanej dane, mám za to, že môžete opravu základu dane urobiť v zdaňovacom období, keď ste ich obdržali.