Prosím Vás o radu, slovenská firma - štvrťročný platiteľ DPH v mesiaci jún realizovala nejaké stavebné práce v ČR, faktúru za tieto práce ale bude vystavovať prvý krát až v júli. Za mesiac jún máme len bločky o nákupe benzínu, nákup materiálu, je firma povinná za 2- kvartál podať súhrnný výkaz? Alebo ho podávam len vtedy keď vystavujem, faktúru. A ešte jedna otázka, potom už firma nebude robiť žiadne práce v ČR, takže potom už budeme podávať len riadne daňové priznania k DPH nie súhrnný výkaz, áno?